贷款期限在一年以上的,计提利息,借:财务费用贷:应付利息吗?
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2019-01-24
老师,请问员工报销是不是都是借:管理费用,贷其他应收款呢
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2016-10-27
请问 单位更换网银盾分录是借财务费用 -其他 贷银行存款吗
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2019-11-14
老师,请问购买金税盘480元,当月抵扣了,但是还未给员工报销,本月抵税时, 借:应交税费——应交增值税(减免税额) 贷:管理费用——办公费 下月支付款项时, 借:管理费用——办公费 贷:其他应付款 ,给员工现金报销时是否还需要做一笔 借:其他应付款;贷:库存现金的账务呢
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2020-06-30
公司法人要借给公司钱用于周转,法人和公司 需要各交什么费用,还款的时候需要交什么费用么
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2018-12-25
工资4500 个税30,下面这种做法对不?计提:借:管理费用 4500 贷:应付职工薪酬4470 应交税费-个人所得税30发放:借:应付职工薪酬4470 其他应收款 30 贷:银行存款4500交税:借:应交税费-个人所得税30 贷:银行存款30
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2017-07-12
新建店,没营业。员工报销自已垫付款买了办公用品 借:管理费用-低值易耗品 贷:银行存款 之前员工没有借款, 要先做一笔计提分录吗?还是做上面那笔就好
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2018-07-16
老师您好,公司预付半年房租6万,借:预付账款6万,贷:银行存款6万,现在来专用发票了,摊销房租,借:管理费用1万,贷:预付账款1万,进项税怎么办?
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2018-01-10
如果公司买了小家电,办公室员工公用,这样情况是不是借:管理费用_福利费 贷:库存现金。如果把小家电送给员工,是不是(1)借:管理费用_福利费 贷:应付职工薪酬(福利费)借:应付职工薪酬 贷:库存现金(2)员工个税代缴借.:应交个税_代缴个税 贷:银行存款
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2018-02-05
老师,我公司有短期贷款,银行回单,做的分录是 借:财务费用-利息费用 贷:银行存款 现在开了普票,会计分录怎么做?
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2021-12-20
提问: 工会经费计提:借:管理费用 货:应付职工薪酬-工会经费 交缴时:借:管理费用 贷:银行存款 发现错误,已跨月,纠错:借:应付职工薪酬-工会经费 贷:管理费用。 按纠错的分录记帐,生成的报表中未分配利润就不对,差额为纠错的金额
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2017-07-13
本月报销得费用(上月已经预提),其中有一笔费用福利费进项票不能进行抵扣,要先进行抵扣在做进项税额转出,分录应该怎么做。借:预提费用 贷:银行存款 借:应交税费-进项税贷:应交税费-进项税额转出在一借一贷应付职工薪酬
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2020-04-05
木木老师您好,2018年度预提的项目成本费用,在2019年做账时,原红字分录冲,再根据实际发生额做一笔蓝字分录,这样不通过以前年度损益调整科目,方便账目冲减的清晰度,这样做账可以吗?例如2018年度,借:销售费用300,贷其他应付款/暂估项目费用300,2019年实际发生400,借:销售费用-300贷:其他应付款/暂估项目费用-300,蓝字分录借:销售费用400,贷:银行存款400
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2020-03-13
老师,公司贷款买房5年期,是长期借款还是长期应付款
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2021-06-25
长期应付款与长期借款的实际区别是什么?长期借款是怎么产生的?可以举例子说明!长期应付款是怎样产生的?举例子说明!
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2018-08-18
老师,这个例题中12年所占用的一般借款只有2000万,但是算12年一般借款资本化利率的时候会用11年所借用的(2000*0.06+10000*0.08)/(2000+10000),我理解的算资本化利率不是用一般借款占用的利息之和/一般借款本金那不是应该2000*0.06/2000才对嘛?
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2020-07-31
2019年12月金税盘服务费收我280元,这个可以全额抵税么?我做的分录借:管理费用-办公费280 贷:银行存款280然后我又做一步,借应交税费-应交增值税-减免税280借管理费用-280不知道做的对不对
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2020-01-18
那收到发票后为什么不这样做借:管理费用,应交增值税,贷:预付账款 ( 是仓储费用,当月付款,第二个月发票才给我们)
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2019-03-04
请教一个问题。一个新的项目,开始没有收入,都是老板先垫支的费用,是不是做借:管理费用等,贷:其他应付款 -垫付款
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2022-07-21
老师,小企业,发票进来法人垫付,实际未还款给法人,借管理费用贷其他应付款~法人,这种摘要还可以写报销费用吗?
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2022-01-19