老师请问 贸易公司购买补修材料老板付款收到发票,在寄出到国外 有运费收到发票未付款,
购买材料分录是
借:应付账款
贷:其他应付款-老板
运费分录
借:管理费用-运费
贷:应付账款
付运费分录是公司付
借应付账款
贷:银行存款这样在分录对吗?
这个还要计 入库和出库的分录不
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2025-04-17
甲公司2018年1月1日为建造办公用固定资产专门发行了期限为3年的分期付息到期一次还本的债券,面值为1000万元,票面利率为5%,每年12月31日付息,到期日为2020年12月31日。
债券发行价格为:973.27万元,甲公司另支付发行债券的手续费、佣金等辅助费用10万元。 经计算, 应付债券的实际利率为6.39%。
借款费用开始资本化的时点为2018年3月1日。2019年甲公司将发行债券获得的多余资金进行短期投资共获得投资收益20万元,其中1-2月获得5万元,3-12月获得 15万元,款项已收存银行。
除借款费用资本化金额以外,甲公司为建造固定资产领用工程物资800万元,用银行存款支付工程款400万元。
2019年12月31日,固定资产建造工程结束,资产达到预定可使用状态,并交付使用。甲公司估计该固定资产的使用寿命为5年,预计净残值率5%,采用直线法计提折旧。
2020年12月31日,债券到期,甲公司支付债券本金和当年应付利息。
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2023-05-07
(1)购进原材料一批,价值200000元,以银行存款支付50000元,其余未付。(2)从银行提取现金2200元。
(3)销售商品一批,价款35000元,款项未收到
(4生产车间问仓库领用材料一批,价值40000元,投入生产。(5)以银行存款35000元,偿还应付供货单位货款。(6)向银行取得长期借款3500000元,存入银行。(7)用银行存款上交税金9000元。
8)为灾区捐款50000元,以银行存款支付。
9)收到购货单位前欠货款18000元,其中15000元存入银行,其余部分收到现金。
(10)用银行存款100000元,归还银行短期借款80000元,20000元归还欠供货单位的货款。
把这十项业务填到记账凭证里
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2022-03-28
老师,公司做外账向法人和不是法人的私人借款,做借支单应该怎么做?
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2016-07-14
老师好 我有个关于发票小问题,就是我们业务招待住宿之类的费用,有的是提前打款到酒店没收到票,我做的借其他应收款贷银存,等收到了再借费用贷其他应收。还有的是票我已经收到了,本期款还没付,做了费用用的其他应付款,实际付款了再冲减。是这么处理吗?
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2019-05-22
先付款后收到发票的费用怎么做会计分录
当你先付款后收到发票时,会计分录如下:
1. 先付款时,你需要做以下分录:
借:预付账款
贷:银行存款
2. 收到发票时,你需要做以下分录:
借:相关费用科目(如办公费、差旅费等)
贷:预付账款
这样做的目的是在付款时记录预付款项,在收到发票时确认费用。
那这样做分录就不能当月确认这笔费用了吗?
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2023-07-06
有一个题目:某公司收到自来水公司返还的污水处理费5000元,款已退至企业银行账户; 我的会计分录:借:银行存款5000元,贷:管理费用---水费5000元; 而我提交答案说我错了,我查看正确答案是:借:银行存款5000元,借:管理费用---水费-5000元; 请问这两种方式有什么不同吗?
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2020-03-26
老师,公司员工个人借款购买食堂用品,月底来报销,以银行转账退回了剩余借款,填写的费用报销单上出纳应盖收讫还是付讫章啊?
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2021-06-30
工资4500 个税30,下面这种做法对不?计提:借:管理费用 4500 贷:应付职工薪酬4470 应交税费-个人所得税30发放:借:应付职工薪酬4470 其他应收款 30 贷:银行存款4500交税:借:应交税费-个人所得税30 贷:银行存款30
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2017-07-12
堤围防护费:借:管理费用—堤围费 贷:其他应交款—堤围费 会计准则下这个分录做的对么? 为什么不是借:营业税金及附加-堤围费,贷:应交税费-堤围费
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2015-12-10
请问卖手机送杯子,平常不卖杯子,购入时借:销售费用 应交税费--应交增值税--进项 贷:银行存款 ,送出时再借:销售费用 贷:应交税费--应交增值税--销项 吗?还是送出时不用做账?
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2020-11-27
请问卖手机送杯子,平常不卖杯子,购入时借:销售费用 应交税费--应交增值税--进项 贷:银行存款 ,送出时再借:销售费用 贷:应交税费--应交增值税--销项 吗?还是送出时不用做账?
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2020-11-30
请问卖手机送杯子,平常不卖杯子,购入时借:销售费用 应交税费--应交增值税--进项 贷:银行存款 ,送出时再借:销售费用 贷:应交税费--应交增值税--销项 吗?还是送出时不用做账?
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2020-11-29
一般纳税人商贸公司,之前的会计把一笔预付的劳务费用做成了 借:应付账款 1000 贷:银行存款 1000 现在都得劳务发票后,但是劳务费用还不能全部支付 借:主营业务成本-劳务费 3000 应付账款 -1000 贷:应付账款 2000 对吗?
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2024-06-03
银行存款日记账中支付水电费时,银行存款对应的借方科目有生产成本,制造费用管理费用中的水电费和应交税费,请问是直接记在银行存款日记账里面么?
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2022-05-25
老师,我买金税盘和交技术维护费还没收到发票,是不是该这样做分录:
借:预付账款
贷:银行存款
等收到发票后
借:管理费用
贷:预付账款
我们是小规模
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2016-08-12
我司送代金券出去,到时客户拿抵冲货款,我可以:借:销售费用 贷:其他应付款-客户 拿货抵冲代金卷:借其他应付款-客户 贷:主营业务收入 应交税费 这样对么
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2017-02-22
国企承接了政府的绿化项目80w,先收到了政府20w款,用于项目的费用,我应该怎么做账,收到20w是借:银行存款,贷预收账款;发生费用时是借主营业务成本,贷预收账款;但产生的费用已经超过预收账款的时候,是要贷银行存款吗?刚好是在3月份收到的,但是发生费用是4月份,那第一季度是否要给收到的这20w税费?
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2023-04-25
新建店,没营业。员工报销自已垫付款买了办公用品 借:管理费用-低值易耗品 贷:银行存款 之前员工没有借款, 要先做一笔计提分录吗?还是做上面那笔就好
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2018-07-16
老师您好,公司预付半年房租6万,借:预付账款6万,贷:银行存款6万,现在来专用发票了,摊销房租,借:管理费用1万,贷:预付账款1万,进项税怎么办?
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2018-01-10