增值税发票名称开错又过认证期怎么补救
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2016-01-12
老师, 收到扩大就业补贴,需要征收增值税吗?
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2022-08-04
先征后退,即征即退增值税,属于政府补助吗?
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2023-08-24
您好,请问现在能补开2018年的增值税发票吗
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2019-12-26
,本月漏报,下月补报。增值税零申报漏报处罚
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2018-05-15
学员:我们建筑行业,四川那个项目开票预缴了增值税和附加税,增值税我本来10万,那边预缴了2万,我这边只交8万,分录怎么平 老师:1. 增值税: 借:应交税费-增值税 10万 贷:预交税费-增值税 2万 贷:应交税费-增值税 8万 2. 附加税: 借:应交税费-附加税 贷:预交税费-附加税 @温佳如(温老师) 学员:我把明细分开了 里面明细有余额
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2023-04-27
结转4月增值税,进项大于销项的处理,借:应交税费-应交增值税638元,贷:应交税费-进项税额转出638元,
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2017-05-10
月末需要先把 进项税额和销项税额先结转到“应交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目吗
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2019-03-07
进口货物要交增值税,进口应税消费品要交消费税,那么进口应税消费品的时候还用交增值税吗
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2019-01-14
答案说按实际交的增值税算 那土地增值税也是增值税 为什么不把他算上
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2019-08-11
你好老师,去年的增值税今年抵扣的话,借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税销项税同时借应交税费应交增值税进项税额贷以前年度损益调整可以吗?
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2019-05-02
小规模纳税人销售商品可以贷应交税费增值税销项吗?还是不能写销项,直接写应交增值税(财务软件里只有应交税费-应交增值税-销项税额,明细一定要全带上)
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2021-07-11
你好老师,请问稳岗补贴,是按交失业金的单位部分还是单位+个人部门计算的,2、如何做分录,3、增值税和企业所得税交吗?
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2022-12-20
请教关于税控系统全额抵扣的账务处理。价税合计230元,购买时,借管理费用230,贷现金230。抵扣时,借:应交税金-应交增值税(减免税款)230,贷管理费用230,转出怎么做呢?1.是这样吗,借应交税金-应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税金-未交增值税,贷应交税金-应交增值税(减免税款),对吗?2.明细科目应交税金-应交增值税(减免税款)是在应交税金专用明细账本上建吗?借方和贷方各建立一个吗?3.应交税金专用明细账每月月末余额都必须为0吗
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2015-11-19
每个月末都会结转增值税,那购买增值税税控盘全都抵扣做的“应交增值税——减免税款”是否要结转增值税?
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2020-04-16
老师,上月的进项税额已认证做转出分录:借:应交税费-应交增值税 -转出款未交增值税 6787.63 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)6787.63 ,因为是简易计税不能抵扣,申报增值税时报表在20栏“期末留抵税额”那里显示6787.63元。还要做分录吗?如果要做分录,要怎么做?谢谢
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2019-11-14
老师,小规模纳税人,本月发生专票销项100元,借,应收帐款A公司,10100元 贷主营收入10000.应交税费-应交增值税(小规模纳税人)-销项税额100,第一这样写分录对不对,第二,本月需要结转增值税吗?借应交税费-应交增值税(小规模纳税人)销项税额100贷应交税费-未交增值税100!第三,下个月交纳增值税时,借应交税费-未交增值税100,贷银行存软软100?我看到别人这择做也不知道对不对?
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2021-12-08
请问老师: 2221001 应交增值税 贷 -3,253.58 2221001001 进项税额 借 16,945,559.94 2221001003 转出未交增值税 贷 -623,176.19 2221001005 销项税额 贷 17,521,180.42 2221001007 进项税额转 贷 68090.81 这几个数填期初余额表 我填的怎么不等于 -3253.58元?
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2019-11-29
老师好,如果更正申报2019年二三四季度按季申报的环保税。更正申报后要补交税款,这会影响2020年的纳税信用评级吗?
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2020-11-25
2019年因为税率改动,现在退之前交的税款,分录怎么做?补交税款怎么做?
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2019-09-28