一人有限责任公司财务会计报表 必须经?还是应当经?会计师事务所审计
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2021-04-01
在确定对注册会计师的独立性是否存在不利影响时,审计项目团队成员包括(  )。 A.执行审计业务的合伙人和员工 B.项目质量复核人员 C.网络所中的全部项目合伙人 D.为执行审计业务提供技术或行业具体问题、交易或事项的咨询的人员
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2024-04-24
在确定对注册会计师的独立性是否存在不利影响时,审计项目团队成员包括(  )。 A.执行审计业务的合伙人和员工 B.项目质量复核人员 C.网络所中的全部项目合伙人 D.为执行审计业务提供技术或行业具体问题、交易或事项的咨询的人员
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2024-05-05
老师,请问您知道要去人家各个工业厂里做账,我们是个代账公司,每天像跑外勤一样,有哪些利弊吗
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2020-04-27
我们公司工资发放970多万元,缴纳的工会经费很多,有没有必要成立工会,成立工会的利弊是什么
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2022-03-11
如果本单位交不起工资,由兄弟公司代发工资,个税该怎么申报,利弊请老师详细的帮我分析一下
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2024-11-15
我公司根据审计过程表调2019年12月的营业收入,是企业支付给客户的现金折扣。也要冲减销项税吗?我看审计没有调销项税的分录。
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2020-04-01
公司上年的审计报告 上年帐上亏损-125万 审计报告里有调增项2万多,出的最终报告是亏损-122万,这种情况我的帐上用做什么凭证吗,
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2018-12-07
审核原始凭证,需要如何进行审核?
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2022-04-10
内审与财务经理审核有什么区别
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2017-09-27
下列关于进一步审计程序的说法中,不正确的有( )。 A、注册会计师在执行财务报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应当对相关的内部控制进行控制测试 B、注册会计师评估的认定层次的重大错报风险越高,需要实施实质性程序的范围越小 C、无论选择何种进一步审计程序方案,注册会计师都应当对所有重大的各类交易、账户余额和披露设计和实施实质性程序 D、当针对其他控制获取审计证据的充分性和适当性较低时,测试该控制的范围可适当缩小
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2020-03-07
案例1 注册会计师张三是A有限责任公司2018年度财务报表审计业务的项目负责人,在整个审计过程中,需要合理运用分析程序获取充分、适当的审计证据。相关情况如下:(1)在计划审计工作时,张三需要针对风险评估阶段如何运用分析程序进行具体规划并编制具体审计计划。(2)张三不仅需要决定是否有必要将分析程序用作实质性程序,还需要考虑如何在控制测试中运用分析程序。(3)在评估重大错报风险时,张三拟计算财务费用占固定资产的百分比,并与上年对应比例比较。
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2021-11-23
下列各项中,注册会计师可能认为需要在审计报告中增加其他事项段的有(  )。 A.注册会计师实施额外的规定的程序并予以报告,并对特定事项发表意见 B.在审计报告中沟通除关键审计事项之外的其他与计划及范围相关的事项 C.存在已经或持续对被审计单位财务状况产生重大影响的特大灾难 D.提前应用对财务报表有广泛影响的新会计准则 【答案】B 【问】A选项中,单独设立一个事项段是什么意思?是关键审计事项,还是强调事项段还是其他事项段?
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2018-07-20
注册会计师不需要在所有审计业务中运用分析程序为什么不对?
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2022-01-02
老师,代扣代缴的保险(下个月就交了),审计都计提了坏账,为撒子啊
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2023-02-10
老师请问:计提的费用发票还未拿到,有合同在,能先做报表审计吗?
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2018-01-26
公司购买涉密系统一套,包括审计系统,电脑系统,怎么做会计分录
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2025-05-13
老师,代扣代缴的保险(下个月就交了),审计都计提了坏账,为撒子啊
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2023-02-10
新开的机构所有场地的租金,日常的费用,给开业舞狮的红包等,所有的单据只有收据,没有发票,能按正常作账吗?
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2018-10-22
如果营业执照经营范围只有舞蹈培训,那开发票给有的单位就只能开培训吗?他们想金额开多点,可培训又有限额
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2021-01-22