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老师代开专用发票时缴纳税款 分录:借银行 贷:主营收入 应交税费-应交增值税-销项 同时:借 应交税费-已交增值税 还是应交税费-应交增值税-销项
1/857
2019-06-28
1.交纳当月应交增值税的账务处理。企业交纳当月应交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(已交税金),这个是什么意思!什么情况有缴纳当月的增值税啊!不是都是次月缴纳吗
1/3547
2017-06-14
老师,你好!我们18年11月收到大理税局退税3500,我的分录是 借:银行存款 3500 贷:应交税费~应交增值税 3500,可是这样我就有3500元未交的税挂着未交,后面的会计处理该咋办呢?
2/522
2019-04-21
进口材料的增值税和国内材料的增值税,都用应交税费-应交增值税-进项税表示吧,不用在列进口增值税了吧?
1/800
2017-11-02
老师,你好。小规模不用交增值税。是否要转出增值税呢?分录借:应交税费——应交增值税,贷: 营业外收入?
3/397
2023-03-03
老师,请问一下建筑业预交增值税和城建教育附加税,次月申报时应交增值税=按收入计算的增值税-预交增值税,那么申报城建教育附加税时,是按这个应交增值税填表吗?城建教育附加税后面还有一个已交金额是填和增值税一起预交的金额吗?
2/1876
2020-05-07
“应交税费”科目下的“应交增值税”、“
未交增值税
”、“待抵扣进项税额”、“待讣证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流劢资产” 或“其他非流劢资产”项目列示。这个说话正确吗
1/2550
2017-07-15
当月已开销售发票10万,进项未及时开出,是不是就要按销项税额交纳增值税
1/1148
2020-01-14
小规模进项税额是不能抵扣的。我不设进销,都记入
未交增值税
明细下可以吗?
1/1191
2018-06-28
老师您好!请问一下,计提的增值税属于减免范围,未交税,月末怎么结转呢?谢谢!
1/544
2017-11-06
30万免增值税,分录怎么做?怎么销应交税费-应交增值税
2/1567
2019-04-04
2019年的应交税费-应交增值税是免税的但是没有走借营业外收入贷应交税费应交增值税,导致现在应交增值税金额大,怎么办
1/559
2020-07-13
老师,减免增值税借方:应交税费-应交增值税,贷方怎么写
1/784
2019-10-21
本月应交增值税怎么算
1/379
2019-12-12
应交增值税账,每个月都是平的吗?老师。。。
2/529
2019-09-09
你好老师我们这个月有一般计税异地预交的2000、本月一般计税应交增值税3000,简易计税应交增值税1000,分录和摘要分别咋写,感谢
1/337
2020-10-08
增值税或者应交增值税能简单的给我说一下吗
1/367
2020-05-31
老师我知道增值税税负是销项减进项=应交增值税除以收入乘以100%那怎么倒推这个进项呢,麻烦把公式步骤详细点,更通俗易懂一点,数学不好非常感谢
2/850
2021-01-26
你好老师,我想问一下假设销项是5 进项是39,应交增值税应该是什么,怎么算出来的
1/199
2022-04-14
在,本年度1-10月份应交增值税从哪里看呢
1/1003
2021-11-22
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