这个不应该是避免市场利率上升后发行公司避免蒙受损失吗为什么是下降
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2021-08-03
发行期结束有200万股票未售出,转为自营处理 这个应该记在内个会计科目呀
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2019-04-21
为什么物业公司行政人员工作服属于周转材料呢?这个不应该算管理费用吗?
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2019-07-23
12月份收到一笔为期三年的管理费。您看我这样做分录可以么?计提分录: 借 :应收账款 贷:主营业务收入(12月份分摊金额) 应交税费 预收账款 然后记录:借:银行存款 贷:应收账款
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2018-01-08
老师这个题为什么不反应销项税
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2019-12-05
应交税费怎么算得 为什么这样算
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2021-08-04
应交税费期末余额可以为负数吗
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2020-09-08
老师这个应纳税所得额为啥加900?
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2023-11-10
请问这个应交税费为什么不是2600
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2020-04-30
小规模做账购货是借:库存商品贷:银行存款,销售借应收账款 主营 应交增值税对么
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2019-05-31
指定用途的财政拨款收企业所得税吗? 我可以做 借:银行存款,贷:专项应付款吗/
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2016-10-24
老师,我们是建筑公司,下面有施工班组,有的施工班组对应的有公司,会给我们开发票,我们收到发票时做借工程施工应交税费-进项税额 贷应付账款,支付人工费时做借应付账款,贷银行存款,那有的施工班组没有开发票,支付人工费时,怎么做分录呢?
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2021-12-10
老师,我们上月有笔分录录成:借:银行存款 贷:营业收入 应交增值税_销项,这个月要改成,借:银行存款,贷:应收账款,怎么写红冲或者更改分录
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2020-03-03
施工企业工程竣工1年,业主审计核减已经开票确认的收入180万。从应收账款质保金中扣除,原分录借:银行存款/应收账款,贷:工程结算收入/应交增值税。如何进行审理扣款的帐务处理?
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2020-04-09
你好老师,我们公司正常都是当月发当月工资,发放7000,借:管理费用 7000 贷: 应付职工薪酬 7000 1月份工资没有发,我1月份计提时 借: 管理费用 7000 贷:应付职工薪酬 7000 2月份发放1月份工资 ,因为累计收入小于累计扣除,所以不需要扣个税,但是实际工资发放扣除了60个税,借: 应付职工薪酬 7000 贷: 银行存款 6940 贷:应交税费 个人所得税 60,请问这样记账是不是 不对,我应该怎么记账
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2025-04-05
请问教培行业 不涉及开票 预收款项应该如何进行申报增值税和企业所得税?
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2022-02-20
以本公司库存商品为对价取得非关联方丙公司有表决权股份的20%,准备长期持有,对丙公司具有重大影响,甲公司该库存商品账面余额为100万元,未计提存货跌价准备,市场价为200万元:另用银行存款支付相关交易费用10万元。 借:长期股权投资   236 贷:主营业务收入    200     应交税费-应交增值税(销项税额)26     银行存款   10 借:主营业务成本 100        贷:库存商品 100 这个应交税费怎么算的
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2022-10-24
应收账款的分录:借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费-销项税 收到应收账款 : 借:银行存款 贷:应收账款 是这样吗
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2019-10-11
代收营业款:不涉及增值税 (是在同一城市) 银行收入1000元,银行手续费100元 (银行会给我公司开手续费的增值税专用发票,因为是我公司POS机收的款)。每月实际结账给委托企业900元借:银行存款 1000元 其他应付账款—代收款项 100元 贷其他应付账款—代收款项 1000元问:收到银行开来专用发票是怎么入账?
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2018-04-05
教育费附加,是根据应交增值税为基础,还是实际缴纳增值税为基础
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2019-05-18