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申报增值税时,填“本期抵扣进项税额结构明细表”时输入不含税金额,自动计算出来的税额和认证的税额有差额怎么办?
1/1423
2017-08-01
不认定为增值税一般纳税人应符合什么条件
1/501
2016-07-25
老师好,增值税一般纳税人认定的标准是什么?
1/29
2022-05-27
提前确认收入,并没有开发票,要交增值税税吗?
1/5184
2019-10-18
转出未交增值税,留底税额增加了的凭证怎么做
1/957
2019-12-24
一般纳税人发票进项认证平台是什么网站,是下个月报税下个月认证,还是当月认证,比如3月的账务4月申报,是3月认证还是4月认证
3/423
2022-03-22
已经交了地税印花税凭证,国税增值税凭证,电池消费税凭证,怎样做分录?
1/801
2018-03-10
像产品赠送客户,会计上不能确认收入,增值税要视同销售交增值税,这种增值税申报时这种销项税额填在那里呢 ?
1/616
2020-12-30
请问增值税进项税额就抵退税,最后一个月是增量就抵税额还是税额超过50万呢?例如4月份就抵60万,4至10月每月增加认证,10月留底80万,那么符合标准吗?
2/1223
2019-11-03
当月销项税额没有认证,下月认证时,凭证怎么做
1/616
2018-11-06
电子税务局里的进项增加认证后,多久数据可以自动带出来,
2/1463
2022-04-14
在税局认证的发票,在我们的发票认证系统上还是显示不相符,但税局盖了认证通过的帐,那这个月抵扣的话税额里面不含在税局认证的,是不是还的到税局重新认证啊
2/697
2016-07-19
一般纳税人收到的了增值税专用发票的抵扣联,在认证后一般怎么处理这些抵扣联?是随收到的增值税专用发票的发票联一起装订在凭证里吗?还是说一般有什么别的处理方法?具体怎么处理放置呢?
3/1224
2022-03-23
能够确定成本的费用,但还没有取得增值税发票,可以先计提,借:管理费用应交税费-待认证进行税,贷:内部往来吗。
1/362
2019-03-06
发现2016年12月22日的一张进项增值税专用发票在2016年12月认证了,但是忘记抵税了,现在2017年3月还可以抵税吗
3/434
2017-03-06
4月我们公司没卖货物,有张进账发票,想留着5月抵扣,先不打算认证,做账时用不用写应交税费-增值税进项税额??
5/562
2017-04-27
税负率低为什么就要补增值税?我每个月的确认证那些发票,进项就是大于销项,还有税负率跟存货有什么关系啊?
1/704
2019-11-14
你好,咨询一下,新减费降税政策中火车票无需认证是什么意思?抵扣增值税时,税务局是否会查验火车票的真假?
2/2320
2019-04-20
应交税费简单认证进项税及待认证进项税数额吗
1/334
2022-01-11
8月份收到专票全部认证,但进项税额比销项税额大。我做了下面的分录。借:应交增值税-销项税额(3级科目)8100 应交增值税-未交增值税60000 贷:应交增值税-销项税额(3级)68100 不知道有没有错,9月份销项还是大于进项请问我本月需要怎么做账务处理。没有增值税是不是附加税也不用计提了
1/489
2019-10-11
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