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老师,每个月都正常交税,现在快帐里应交税费栏有-72553的税,老师能提示下可能的原因吗?
1/359
2018-10-17
未认证的专票,购买时税费进入-应交税费-待认证,月末怎么做账?
1/356
2019-03-09
按照2018最新的要求,应交税费下面的2级和3级科目应该怎样设置呢?请老师帮忙列举出来,并告诉我依据的文件名称
1/1873
2018-03-21
如果销项是11,进项是17,这个怎么计算应交税费呢
1/628
2016-08-15
应交税费有借方余额了咋办呢?
2/508
2017-02-14
就是要把应交税费下面的三级科目都转平?我自己这样做的分录可以吗?
1/431
2016-12-13
老师:应交税费未交贷方余额为500,实际销项减进项余额为600,如何调帐
2/503
2016-01-08
应交税费计入了待摊费,到月底转时摘要怎么写
1/490
2015-11-05
2016年末应交税费期末余额为-2835.08元,录2017年元月份的凭证,新增加应交税费明细科目时,提示新增科目的上级科目2221已经使用,那-2835.08设置到哪个明细科目里
5/398
2017-05-12
你好老师,每比收入都有应交税费,每个季度交税费的时候分录怎么写,
1/340
2019-12-03
应交税费,资 产负债表中成负数是为什么
3/477
2017-03-13
老师好,这个还是把应交税费的借方增加不了啊
3/479
2016-10-20
老师好!请教一下。这笔业务我不明白,支付时的分录没借应交税费,后来怎么抵减了?
1/267
2019-09-17
计提房租出租租金应交税费都包括什么税中?
1/701
2016-05-26
同是款到票未开,,第一张图片,贷方写了应交税费,第二张图片,没有写,为什么不一样呢
1/265
2020-04-09
应交税费这栏系统缺好多,我加了后,启用帐套会不会到时候跟上次一样报表出不来
1/329
2020-07-28
应交税费科目,本期余额贷方负数52445.52元?表示未计提吗?还是余额需转出呢?
1/329
2020-07-08
我们公司现在的外账是后期补做上来的,我5月份凭证昨完,应交税费贷方还有余额,怎么处理呢?
2/483
2016-07-29
应交税费科目期末应该留底52.65 但是确是贷方6489.16 怎么调账才是正确的方法
1/370
2019-04-04
应交税费是怎么样确定是在贷方还是借方写分录的时候
1/1324
2020-04-20
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