老师,我们公司汽车维修款,我6月确认收入时,比如银行收了10万维修款,做了5万的专票收入和5万的无票收入,现在发现专票收入里面有2万是需要挂应收账款的,我没有挂,那现在7月份款回来了,我要怎么调账
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2021-08-04
应计提坏账金额和应收账款有什么关系 然后我去百度了找到一个公式这个对应关系是正确的吧
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2024-03-18
是不是商业折扣和现金折扣都不构成应收账款的入账价值?如果可以的话,能分别举例细说一下原因吗?
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2021-01-19
应收账款坏账了,收到保险理赔款会计分录
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2021-01-18
应收账款作为坏账损失的,说明情况,并出具专项报告,这专项报告怎么写呢
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2025-08-11
老师,你好,我们公司内账上挂着应收账款30多万,预付账款1万多,预收账款2万多,但是这些不是真实存在的,可能是之前会计建账的时候就做错了,要怎样写分录消掉这些不存在的账呢?
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2019-11-06
老师,在我以前的那个会计没有设置应收账款科目,没有根据银行流水来做账,我接手的这个月收到了几笔款都是前期的应收款,当时她做的时候直接做到银行存款里了,那我现在这几笔款要怎么入账
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2019-09-11
债务重组期间,做会计分录,债权人应收账款和债务人应付账款的分录取值 分别是找公允价值还是账面价值?
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2025-06-13
内帐平常只做利润表和流水账,资产负责表没做,现在老板要求反映整个2016年一个资金投入,库存商品,支出费用,应收账款,应付账款,利润的一个表,该怎么办?
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2017-01-24
应付账款盘盈,怎么做账 还有跨年的应收账款总销售提成冲减怎么做账
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2022-01-06
上年度收入凭证冲红怎么调整?例如 借:银存20000 贷应收账款6000 贷预收账款14000 借预收账款2800 贷收入2718.45 贷应交税金81.55 其中14000每月分2800转收入转完,是不是每个月的都需要调整过来呢?最终凭证要改成 借银行存款20000 贷应收账款19000 贷收入970.87 贷应交税金29.13
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2019-03-25
我们是代理商,相当于中间商B 1、A方已发货给C方(已收货),B未支付给A的应付账款。 1.2、后期支付应付账款时 2、A方已发货给C方(已收货)。C方未支付B的应收账款。 2.2、后期B收到C的应收账款时 3、A方暂未发货给C方。C方已支付预付款给B。 4、应付职工薪资。 5、本司购置车辆 以上等问题应该如何填写记账凭证呢?借贷方的科目应选择什么项填写?
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2018-11-28
你好,税务账上一挂着以前年度的一些没付应付账款和和一些应收账款未收回的,实际上已经付了、收了,应该怎么调账
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2020-07-25
老师好:我们老板想对一家公司进行投资,这家公司没什么报表,固定资产也不多,就一些凭证和银行账,有100万应收账款,但应收账款还得打官司,应付账款20万,老板让我对此进行分析,提供一些数据,想问一下大家这样我要从哪方面着手去分析啊。
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2016-06-27
应收账款项目为什么是根据应收账款科目所属的明细账与预收账款所属明细账的借方余额填列的呢
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2015-12-25
还未收到工程款先把票开了,钱还未到请问产生的销项怎么做账呢,可以借应收账款 贷:应交税费 么
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2019-07-01
老师,应收账款存在贷方余额,为什么税务局会认为是潜在的收入,不报税呢 我觉得应收账款贷方的话不是应付账款吗,那不是支出吗 谢谢老师了
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2020-07-29
我们单位有下属2个子公司,一家挂账应收账款为-20万,一家挂账应付账款100万,2家单位挂账不一致是历史遗留问题,这个怎么做抵消分录
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2017-12-20
我们公司2018年12月计提了一笔收入和销项税,对方还未付款,所以挂了应收账款,同时还计提了一笔成本,挂了应付账款,现在老板认为不应该在2018年计提,想在2019年4月冲回来,请教老师应该如何做账?
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2019-05-06
一家公司即是我们的供货商,有是我们的客户。应收账款跟应付账款都有余额,要怎么把其中的一个科目对冲掉。只保留一个科目,应收或应付
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2021-07-21