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老师,进项税,销项税,和转出未交增值税年底需要结平吗
2/1542
2020-01-07
收到2021年期末增值税留底退税全额做进项税额转出吗
1/1027
2022-05-05
老师,我想问下,月底计提增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,下月缴费 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款,这样做是不是不对?资产负债表应交税费那栏金额怎么是付数?,不应该是零吗
2/453
2016-11-11
你好,请问小规模企业月末增值税是通过借:应交税费-应交增值税,贷:应交税费-未交增值税,这样结转吗,累计一个季度应交税费-未交增值税的余额,待第二季度第一个月缴纳时借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款。这样对吗?谢谢
1/1110
2019-08-29
老师,个体户当时手机里代开专票就交了增值税了,那现在查账征收,报表是0报的增值税,那我的账务里这次增值税如何结转?做分录
4/336
2022-04-14
集团公司开票交了增值税,又将收入转给实际干活的子公司,导致子公司又交一次增值税,有什么办法可以避免重复缴交增值税吗?
1/467
2023-03-14
请问普通增值税17个点结转成本 是借主营业务成本含税的成本结转吗
1/538
2015-12-29
老师,上季度多缴纳的增值税和附加税,转出分录怎么做,转出下季度再抵
2/437
2022-01-13
到年底了,应交税费-应交增值税-的所有三级明细都要结转吗?结转到哪了?
1/1607
2019-11-13
有加计扣除的公司 如果当月进项税1000,销项税2000,进项税加计扣除 100 月末结转 借:应交税费-销项税额 2000 贷:应交税费-进项税额1000 应交税费-转出未交增值税1000 借应交税费-增值税加计扣除 100 贷其他收益 100 借应交税费-未交增值税 1000 贷应交税费-增值税加计扣除 100 银存 900
1/622
2019-10-12
什么情况没开发票要交增值税,入什么科目?是入应交税费-应交增值税-销项税还是入应交税费-待转销项税额?
2/3077
2020-10-21
某生产型企业年应纳增值税销售额为900万元,会计核算制度也比 较健全,符合一般纳税人的条件,属于增值税一般纳税人,适用13% 的增值税税率。但是,该企业准予从销项税额中抵扣的进项税额较少, 只占销项税额的20%。依照增值率判别法,增值率:(900-900×20%) ÷900=80%>23.08%。所以,该企业作为一般纳税人的增值税税负要 远大于小规模纳税人。 请提出纳税筹划方案。
1/2452
2022-04-02
报个税,新增的法人,任职受雇从业类型咋选?
1/3356
2019-11-12
去年第三季度的增值税做错了, 我做的分录是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 153.97 贷:应交税费-未交增值税 153.97 借:应交税费-未交增值税 153.97 贷:银行存款 153.97 当时没注意,这个153.97里有5.2是城市维护建设税。请问现在怎么改呢
1/299
2022-04-14
将Excel中的数据读入Power Automate Desktop时,如果选择读取“工作表中的所有可用值”,那么默认的ExcelData变量为:( )。 A.数值型 B.文本型 C.数据表型 D.布尔型
1/22043
2023-11-17
小规模纳税人和一般纳税人的个人独资企业,代开的增值税专用发票是否可以抵扣可以进项税?如果可以抵扣的话,如果销项税不变的前提下,这是不是就等于增加了进项税,那增值税是不是就少缴了呢?假设200销项税—100进项税=100增值税,我又去开了50块钱的服务型增值税专票,我最后交50块增值税,这样能不能解决缺进项税的问题?
2/1528
2019-07-10
年末,转让金融商品应交增值税借方有余额,说明金融商品转让损失无法弥补吧,就要做 借 投资收益 贷 转让金融商品应交增值税 这样做的话 那不是要交税了嘛
1/1274
2020-08-21
老师你好,我4、5、6月份认证的小额进项发票,需要做结转进项税额到转出未交增值税科目,再结转到未交增值税借方吗?没有产生销项时需要这样账务处理吗?
4/709
2020-07-13
非正常损失需要进项税额转出吗?增值税视同销售就是需要进项税额转出吗?
1/1388
2022-02-16
老师,应该税金,增值税,不用交税,应该转营业外收入,但是没有转,我应该怎么办
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2021-09-13
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