预缴增值税申报表,销售额,预增率,预征额是什么勾稽关系啊
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2018-10-11
公司是一般纳税人,当进项比销项多时。借:应交税费-应交增值税(销项 -增值税留底税额 应交税费-应交增值税(进项)可以吗
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2018-11-12
我们公司是小规模纳税人,下个月要纳税申报了,如果12月底应交税费未交增值税是贷方,金额只有400,属于免税,那分录怎么做。如果余额在借方,就一直留在那里吗
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2016-12-02
建账的时候应交税费未交增值税 和待认证进项税这两个科目期初余额有问题 过了这么多年 未交增值税我申报表上的数字对不上 待认证和实际没认证的发票对不上 这个怎么调整
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2021-03-15
公司每月按时交增值税,为什么主表里期初未缴税额(多缴为负)就是25、32栏不明白,数据哪来??
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2017-08-11
增值税本期免税额就是城建税附加表里的免抵税额么
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2019-01-15
税控发票800000元 增值税税额104000计算该厂当期的销项税额
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2022-01-19
增值税申报表上的应纳税额与金税盘上的税额不一致
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2020-12-05
增值税留底税额金额比较大 税局打电话问我是否退税?
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2019-09-16
增值税专用发票汇总表里很多税额 按照那个税额报税
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2020-12-04
老师,进料加工核销应调整不得免征和抵扣税额与增值税纳税申报表的差额应该在增值税报表哪点调整呢?金额是负数
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2022-02-10
3、甲公司从东方公司购入A材料一批,转来的材料采购增值税专用发票上注明:买价100000元,税额13000元;运费增值税专用发票注明:运费3000元,税额270元。为购买该批材料上月预付货款110 000元,余款用银行存款支付,材料已验收入库。
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2023-04-13
南方某城市一家药酒生产企业为增值税一般纳税人,2020年7月,该公司发生以下经济业务:①外购原材料一批,货款已付并验收入库。从供货方取得的防伪税控系统开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为30万元。另支付运费10万元,运输单位已开具运输发票;②销售药酒一批,取得产品销售收入2450万元(含增值税),向购货方收取手续11.3万元(含增值税)。其他相关资料:该公司月初增值税进项税额余额为6.3万元;取得的专用发票已经过税务机关认证并申报抵扣,取得的运输发票已经税务机关比对;已知消费税税率为10%。要求:根据上述资料及税法相关规定,回答下列问题。 (1)计算该公司7月的增值税销项税额及可抵扣的进项税额。 (2)计算该公司7月应纳增值税税额。 (3)计算该公司7月应纳消费税税额。
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2023-12-06
老师,在增值税纳税申报表中,税款计算栏的应纳税额,是不是本期应缴纳的增值税?
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2016-12-19
增值税税负率是不是第24栏次的应纳税额合计/不含税销售额啊
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2020-07-09
老师你好,甲企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%。2017年5月因管理不善损耗库存原材料一批,该批原材料账面成本为150万元,市场售价160万元,保险公司赔偿损失50万元,由于损毁原材料应转出的增值税进项税额为(  )万元
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2020-04-14
双倍余额递减法中的年初账面净值怎么计算
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2021-06-06
老师 固定资产 双倍余额递减的计算基数 不用减去 “残值额”吗?
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2019-04-26
老师,这道题第二问,计算公允价值变动不是直接把2090-2000,就可以吗?为什呢这么要算账面余额?
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2020-03-01
18年6月30日购入 老师这道题应该如何计算 双倍余额是不考虑残值的是吧
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2019-08-08