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请问我做了一个项目如果跨月了,是不是等到完工那天,再开发票给对方,再确认收入,结转成本?前期买入的货物,也没有开票进来,付款就一直挂,应付账款借方可以吗?
1/789
2018-01-04
去年发货后未开票,做了未开票收入,交了增值税。借: 应收账款 贷: 主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额今年跨年补开发票该怎么做账呢?
1/1123
2017-03-29
跨年的多张普通增票,由于对方多收款需要退款,对方要求将原发票悉数退回,用以开具红字发票。能把原始凭证撕下来吗?怎么账务处理呢?
2/1621
2019-03-21
增值税专票跨年重新开,可以吗?要找专管员说明换票理由吗?
1/2122
2020-12-02
老师进项票过了认证期了也跨年了还能入账吗?
3/737
2016-11-01
您好老师,服务行业,开票跨省了,用预缴增值税吗?
3/515
2021-11-10
跨年的普票在年度汇算清缴前是不是可以使用
7/562
2022-04-08
老师, 现在跨省的纸质银行承兑汇票可以流通吗?
1/3254
2019-06-17
老师,增值税普票跨年的话还能用来报销入账吗
1/730
2022-04-28
老师好,2017年1月银付2016年12月的费用,17年审计跨期费用1万元,调整分录怎么做?
1/877
2018-01-01
老师,麻烦问一下,本月的进项多了,可以留到下个月在用吗?因为跨年了,这样可以吗?
2/1013
2021-12-30
12月份的进项留到一月再去认证抵扣可以吗,这样子算跨年吗,对税务有没有影响
1/759
2018-12-24
12月份员工有借支备用金,实际需要借支两三个月才归还,如何处理?是否可以跨年
2/1830
2021-12-01
现在预收客户一笔5年的服务费,现在对方要求开具专票,但这个跨年了,我们发票怎样开,收入怎样确认呢?
1/1647
2018-11-23
请问2018年的打车票等员工报销的发票是不是只能作为2018年的会计期间的费用支出?可不可以跨用到2019年?
1/1054
2018-10-30
老师 普通发票可以汇总冲红吗? 之前是一万版的那时候开了90万 现在那些票不要了跨月又不能作废 只能冲红 也没有那么多的数量 现在申请了十万版的能汇总冲红吗???
1/659
2021-01-08
老师,比如我们2019年给别人开了一万的票,2020.4月核算,应该开几千块钱就可以,这种跨年多开的发票,具体应该怎么操作冲红呢,针对2019年汇算清缴怎么操作这一笔业务
3/642
2020-04-14
请问我做了一个项目如果跨月了,是不是等到完工那天,再开发票给对方,再确认收入,结转成本?前期买入的货物,也没有开票进来,付款就一直挂,应付账款借方可以吗?
1/853
2018-01-04
跨区域经营确实需要办理跨区域涉税事项报告?
1/461
2024-10-29
长投核算方法转换的时候,跨了20%才叫跨界是吗
2/2842
2020-06-28
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