在广东省电子税务局进行增值税纳税申报时,进项税额能从发票综合服务平台提取数据吗?销项税额能从开票软件提取数据吗?
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2023-03-14
销售行业,本月开票开出去A商品,但是进项发票的A商品还未扫描认证,账上还未入账,那本月销项发票已开出,那我成本应该如何结转呢?是否要进行暂估,如果暂估的话,进项发票会涉及到一个进项税额。那我分录应该怎么做呢?
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2016-08-19
老师,我问下关于进项税发票可以抵扣的这个做账时候根据销项税实际需要冲抵多少进项税发票然后去认证进项税发票,剩下的进项税放到下个月需要认证在去处理吗?还是说当月购入多少取得的进项发票全部认证掉的话,当月都要全部抵扣吗?
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2020-03-16
请教,进项税转出的分录已做完,已结转,借:管理费-xx负数,贷:XX负数、进项税转出正数;借:进项税转出,贷:未交增值税。现在对方重新开出专票,数据都不变,是不是得调整上述分录,不然进项税重复记录吗?请问怎么做分录?
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2021-01-06
开具红字发票的时候,点了红字发票填开,那填写数据的时候还要再数字前面加一个负数符号吗
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2018-10-18
你好,麻烦问下入库药品时,进销差做贷方正数还是借方负数,入库药品时进销差是增加还是减少
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2022-03-23
报销费用在 现金里怎么以负数体现呢?
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2017-09-06
知道销项税 知道税负 怎么算要交多少税 和含税进项税,比如税负是2% 含税销项是506
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2017-05-04
销售行业,本月开票开出去A商品,但是进项发票的A商品还未扫描认证,账上还未入账,那本月销项发票已开出,那我成本应该如何结转呢?是否要进行暂估,如果暂估的话,进项发票会涉及到一个进项税额。那我分录应该怎么做呢?
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2016-08-19
公司4月份成立到今天都没有开过销项发票出去,但是有很多进项发票。现在公司说要解散了,那我已认证60708.40元的进项税怎么弄?还有13100.1的进项税额还没有认证。问题1、我要不要把剩下的13100.1元进项发票进行认证?然后和之前那笔未抵扣的税额60708.40+13100.1=73808.5(可抵扣税额)。2、公司现在能不能开出销项发票出去,抵掉这些进项发票?
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2018-12-26
进项是11%,销项是17%,税负率是3%,比如收入是2000万,按公式算,应该有2454的进项票来抵扣,可是进项不能比销项票多,怎么办呢?
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2018-03-08
想问下,机动车开票当月开的票,认证后发现错了,已申报,负数发票已开具,怎么在纳税申报系统作废已申报的
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2019-04-30
上任会计今年1月份把19年全年的房租299592都记到了管理费用里,没有分摊。然后今年11月中旬我们搬家了,之前的房东收回了1月份开的专票299592,然后给我们开了全额的负数发票-299592来冲销这张。然后又开了一张专票金额是10个半月的租金275572.2,请问老师这两张发票我怎么做账?
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2019-12-04
老师,我开了红字信息,但还没收到供应商的负数发票,这样我应该怎么做账务处理?
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2020-07-15
一季度开票28万没有纳税,二季度开正数发票80万,冲销一季度负数发票24万,那么二季度是按56万申报纳税,还是按80万申报税款以及在免税栏填-24万冲减一季度的免税,如果是直接按56万报税,为什么可以拿一季度减免的税(本身就没交)来冲减二季度本应该交的税,这样不是可以使纳税人利用这个弊端来进行避税吗
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2020-07-29
一季度开票28万没有纳税,二季度开正数发票80万,冲销一季度负数发票24万,那么二季度是按56万申报纳税,还是按80万申报税款以及在免税栏填-24万冲减一季度的免税,如果是直接按56万报税,为什么可以拿一季度减免的税(本身就没交)来冲减二季度本应该交的税,这样不是可以使纳税人利用这个弊端来进行避税吗
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2020-07-28
请问开了增值税负数发票后在纳税申报的时候要填么?
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2016-07-15
请问我司有一张发票是做出口退税的,但是供应商在给我司开票的时候,直接把需要扣的钱开负数发票了,这样这张票还可以做出口退税吗?
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2018-12-24
如果去年没有账,但是开出很多发票,也没有结转到今年的应收账款,那今年开出去年的负数发票,是不是没法入账
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2021-10-13
小规模人卖茶叶,开负数发票.不知道是不是为了红冲以前的票,不含税100,税额3,怎么做分录?
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2021-04-14