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老师帮我看一下权责发生制分录是否正确: 1、收到张三定金 借:库存现金/银行存款1000 贷:预收账款——张三1000 2、签订合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:银行存款5000 贷:预收账款——张三5000 借: 应收账款-张三4000 贷: 主营业务收入4000 3、支付工厂货款 借:预付账款——货款4000 贷:银行存款4000 4、商品到库 借:库存商品4000 贷:预付账款——货款4000 5、发出安装后确认收入并结转成本 借:主营业务收入——10000 贷:预收账款—张三6000 应收账款-张三4000 借:主营业务成本7000 贷:库存商品4000 销售费用——工资2000 销售费用——运输费1000
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2020-03-04
公司建设期间伙食费,农民工工资,个人承包工程款未开票会怎样?
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2020-07-13
老板有2个公司,A公司想贷款,然后让B公司贷款,出现利息费用,贷款公司给B公司开了21000的发票,但是A公司给贷款公司付了6000,B公司又给贷款公司付了15000,最后A公司给B公司又还了15000.B公司应该分别怎么做账
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2019-05-06
银行存款支付运输费 借制造费用-运输费用 应交增值税进项 贷银行存款 这样对吗
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2019-05-07
2020手续费以扣款回单入账,借:财务费用 贷:银行存款。2021年手续费专票开来,怎么做账?
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2021-06-17
你好老师,三个人一起做跑道的围栏工程,我们的代表和对方代表先签了份百分之三个点的税的合同,因为工程款得不到和对方工司有了矛盾,现在我们代表在我们两个人不知情的情况下又和对方代表又签了一份百分之十三个点的现在我们是不是要承担百分之十三的税吗?
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2020-10-24
请问甲方给的工程款用保理的形式给商业承兑汇票给我们,我们收到这个保理的汇票能背书转让贴现吗
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2021-10-19
总包付我们工程款,给我们承兑汇票,我们想把承兑汇票转给材料商,纸质的,可以让工地直接转给材料商么?然后冲账冲我们欠材料商的货款
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2023-04-28
6.6已报名初级版 学员介绍的 后期考注会 2017-9-7 10:34:47我们作为销售方,和别人签了52万的购销合同,对方订货时预付了90%的货款给我们,就是第一次应付我们468000元,但对方扣除了我应付的1.2%中标服务费6400元,所以我们收到的第一笔款是461760元(468000-6400),货已经完成交易了,对方承诺给我们付尾款(10%尾款共52000元),我想问一下,我们给他们开发票,是开五十二万的全额发票,还是开已经扣除掉服务费的513760元?
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2017-09-07
计提房租两种分录您看下哪种合适,月1万一次性缴纳12万,假设5月付款:一 计提 :借待摊费用12 贷其他因付款12 缴纳: 借 其他应付12 贷银行存款12 借管理费用5 贷 待摊费用5 ,6月以后每个月做 借管理费用1 贷 待摊费用1 二 计提: 借管理费用12 贷其他应付12 缴纳:借其他应付12 贷银行存款12 三 待摊费用和预提费用在新会计准则下不是都取消了呢?为什么老是还建议用待摊费用呢??实际房租月1.5万,年18万,一次性计入费用税务会认的么??
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2017-04-01
交的印花税是 借:税金及附加 贷:应交税费_印花税,然后再借:应交税费_印花税 贷:银行存款
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2018-05-29
交城镇土地使用税,做分录 借:营业税金及附加 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款,对吗
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2017-06-09
报销给员工购买的零食 借:管理费-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
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2019-08-22
老师你好,销售货物,分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 收到货款 借:库存现金 贷:应收账款 货款没有收满,一部分支付了装修公司作为介绍费 借:销售费用 贷:库存现金 是这样做吗有没有缺少步骤
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2019-06-24
老师,预付账款是8000,收到发票是10000,做账借:销售费用9009 应交税费-应交增值税991 贷:预付账款10000 借:预付账款2000 贷:应付账款2000 这样做对不对?要是两个分录合到一起写贷:预付8000应付2000行不行?
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2019-07-24
借:管理费用-社保,贷:银行存款,是正确的嘛
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2019-05-27
购车手续费、贷款利息都计入固定资产吗
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2017-01-11
公司贷款购买车辆,每个月扣费会计分录
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2024-11-25
向银行贷款利息未交财务费用怎么入账
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2018-06-21
1、税控技术维护费全额抵扣会计分录:借:管理费用-办公费 贷:银行存款 结转时:借:应交税费-应交增值税(应纳税额减征额) 贷:营业外收入 还是:贷:管理费用
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2019-12-28
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