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应交税金科目需不需要项目辅助核算?
2/3371
2019-01-04
7月份购入材料一批 5000元(含税13%)已付款 对方有送货单过来,我方入库 税票未到,该如何做账。税金该如何处理? 凭证1 借:原材料-暂估 5000 贷:银行存款: 5000 凭证2(冲凭证1) 借:原材料-暂估 5000(红字) 贷:银行存款: 5000(红字) 凭证3 借:原材料-4424.78 应交税费--应交增值税(进项税) 575.22 贷:银行存款: 5000 把凭证1,凭证2 粘在凭证3后面。。是这么操作么?
1/1006
2019-07-31
企业收到个人所得税代扣代缴手续费分录 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)吗 申报表附列一、三都填吗
2/544
2022-05-05
运输行业,过路费1400,停车费160,加油费3000,本-运输部-运输成本4083.32借:应交税费-应交增值税-进项税额476.68.我想问,这两个数是怎么得来的
1/779
2016-11-29
老师,今年建账时期初应交税费应交增值税销项税额录忘了,第一季度直接交了,现在做账发现了,应该怎么调整过来呢,怎么做分录
1/936
2019-06-21
@家权老师 老师 假如收到两年的租赁费收入200万,增值税做分录:借管理费用218 贷:其他业务收入200 应交税费应交增值税销项税额18。企业所得税确认当年收入100万。也就是需要会计利润纳税调减100万 按100万缴纳企业所得税是吧?
1/5
2024-12-27
如果应交税费,应交增值税的销项税额在借方,而借方金额栏里没有这一栏,请问老师怎么登记应交增值税费的明细账 想问一下,这个需要怎么记账呢?
9/2818
2019-06-11
请问有没有要求支付了的款项,对应的发票就要勾选进项税额
1/328
2020-06-11
#提问#内账里面,没有做进项跟销项,缴纳的增值税应该怎么做账?
3/979
2021-03-28
筹建期,没有销项,只有进项,如果把税做进去,应该计入什么科目?
1/891
2020-03-10
小规模: 2月份的收入是35000 应交增值税 1050(35000*3%)。 这个时候做分录是: 借:银行存款 36050 贷: 主营业务收入 35000 应交税金--应交增值税(进项) 1050 还是 应交税金--应交增值税(减免税款) 3月收入是20000 应交增值税:600(20000*3%) 2月和3月合计收入55000元。 确定是免增值税的, 做分录: 借:应交税金--应交增值税(销项税额) 1050+600 还是应
1/700
2016-04-06
纳税人兼营免税项目或非增值税应税劳务而无法准确划分不得抵扣的进项税额部分,不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)/当期全部销售额,按公式计算不得抵扣的进项税额=12×100/(1130/1.13+100)=1.09(万元),应纳税额=1130/1.13×13%-(12-1.09)=119.09(万元)。 这个(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)是不是写错了?只要乘以免征的?
3/2459
2022-03-12
“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待讣证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流劢资产” 或“其他非流劢资产”项目列示。这个说话正确吗
1/2550
2017-07-15
老师,请问我12月发生了费用,但是没有支付计入应付账款,1月份专票才能回来,进项税我可以计入待抵扣进项税额吗
1/680
2020-12-28
清理出售固定资产应交的税费是计入“应交税费_应交增值税(销项税)”吗?此举和正常的经营收入一样吗?
1/1406
2016-06-04
2辆自用为什么对应进项税额不转出?
1/274
2020-05-16
水利基金的
应税项
包括营业外收入吗
1/3194
2019-03-11
待认证的进项税应该怎么做会计分录
1/1631
2019-07-26
本期认证的增值税进项应该填在哪啊
1/644
2018-07-04
进项税额转出不应该是7800吗?为啥是10400
1/465
2019-11-08
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