送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-31 12:30

您好
借:原材料 5000/(1+0.13)=4424.78
贷:应付账款——暂估应付账款  4424.78
借:应付账款  5000
贷:银行存款  5000
收到发票
借:应付账款——暂估应付账款  4424.78
应交税费——应交增值税——进项税额 575.22
贷:应付账款 5000

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相关问题讨论
你是一般还是小规模
2019-03-16 16:33:54
同学你好 进项转出不是这样做分录的 应该是 借原材料 贷进项转出
2021-02-25 09:37:18
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
还要吧进项税、销项税结转到转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费-未交增值税,贷银行存款
2019-09-02 15:58:23
你好,是的,可以这样处理的,
2019-12-26 11:53:39
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