在途物资账户的本期发生额包括应交税费
1/1410
2015-12-22
在月负债表,待认证进项税,究竟应该归在资产下面的其他流动那一类,还是负债和所有者权益里的应交税费?
1/2408
2020-08-15
如果有原材料应交税费怎么做原材料明细和总分类账户
1/2531
2019-10-14
应交税费的明细分类账填写,是一个税种填写一页么
1/172
2024-06-14
老师:我现在做12月份的帐,12月份有应交税费代方余额3029.35要转营业外收入吗,季度没超过30万,还是说不要转就放
1/701
2020-01-22
请问水利基金属于营业外支出?还是应交税费?
1/1491
2016-04-21
会计直接一道科目汇总表里应交税费是什么意思 我看不出下面细分
1/1040
2020-09-04
老师,2019做了错误分录: 借 应交税费-减免 贷 营业外收入 2020年如何做调整分录?
1/1170
2020-03-20
这月收入没超30000,那应交税费是不是借营业外收入,贷应交税费还是下月在做帐
1/695
2016-05-04
本季度转入营业外收入的金额是应交税费期末余额1554.63吗?
3/742
2022-03-30
什么情况没开发票要交增值税,入什么科目?是入应交税费-应交增值税-销项税还是入应交税费-待转销项税额?
2/2947
2020-10-21
老师有个会计分录是这样的: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交增值税-未交增值税 应交税费账户做丁字账应该怎样做?
2/151
2024-12-24
进项税转出怎么结转呢?购入货款100万,其中税款20,货款80 借:存货 80 应交税费-应交增值税-进项税 20 贷:应付款 100 进项税转出 借:存货 20 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 20 月末结转 借:应交税费-应交增值税-进项税转出 20 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 20
1/862
2021-02-03
企业应缴所得税分录:借:所得税费用1000,贷:应交税费--应交所得税1000,减免后缴税,借:应交税费--应交所得税500,贷:银行存款500,减免税款500不做分录
1/819
2018-10-16
老师这个分录错在哪里? 购入货款100万,其中税款20,货款80 借:存货 80 应交税费-应交增值税-进项税 20 贷:应付款 100 进项税转出 借:存货 20 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 20 月末结转 借:应交税费-应交增值税-进项税转出 20 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 20
1/626
2021-02-03
老师,您好,按下面的方式处理增值税,交了的增值税好像没有计入到利润表中呢? ‌增值税‌期末结转的会计处理步骤‌12 ‌进项税额结转‌: 借:应缴税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应缴税费——应交增值税(进项税额) ‌销项税额结转‌: 借:应缴税费——应交增值税(销项税额) 贷:应缴税费——应交增值税(转出未交增值税) ‌应缴纳的增值税数额结转‌: 借:应缴税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应缴税费——未交增值税 ‌实际缴纳增值税‌: 借:应缴税费——未交增值税 贷:银行存款
2/186
2024-11-21
那我结转进项和销项贷方有余额 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)借:应交增值税-未交增值税,这个分录就不做了,直接做:借:应交税费-增值税(减免税款)借:管理费用(红字),对吗?
1/1331
2018-09-30
金税盘全额抵扣,但是发票,钱已经交了,怎么抵扣
1/528
2017-09-04
机动车销售发票开错了但已交购置税怎么处理
2/2662
2015-11-27
销售已使用过的固定资产是否要交企业所得税
1/2833
2017-06-13