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公司用车辆做抵押,帮客户从小额贷款公司贷款出来,车辆抵押登记费计入哪里?
1/825
2016-11-18
公司给员工租的宿舍交了一年房租,做账是借:预付账款贷:银行存款,每月分摊时做账帮看下做的对吗?做账如下:借:管理费用一房租 贷:应付职工薪酬一职工福利 借: 应付职工薪酬一职工福利 贷:预付账款
1/987
2018-09-29
公司没有对公账户,收入基本都是直接划到私人帐户,但是每个月都有交个人所得税,那时为了有钱发放工资,做了笔公司向法人借款的分录借记库存现金 贷记其他应付款--法人,现在要怎么把账做平?
7/2058
2017-05-27
请问平时超市购物的发票做记账凭证,要用哪个科目? 老师,具体分录怎么写借:管理费用 贷:?老师,发票一个月有很多张,可以多笔合并一笔做吗?借:管理费用 贷:银行存款 是这样吗?
2/710
2021-08-28
缴纳印花税:计入税金及附加。借税金及附加 贷应交税费-应交印花税 然后,借应交税费-应交印花税,贷银行存款 支付 这样操作可以吗 如果可以,这两笔分录可以写下同一张记账凭证吗
1/1602
2018-12-13
我在实操做题当中有个题目是采购部申请15000元作为采购备用金,销售部申请4000元作为备用金, 正确答案是一张记账凭证里有两个一借一贷,那我做两借一贷是不是也是对的呢?
1/899
2020-08-03
老师我想问下,在当月收到进项发票次月认证,怎么记账,我做的账是借:主营业务成本,借:应交税费—应交增值税进项税额,贷:应付账款,老会计说不对那正确的应该是什么呢
3/850
2020-12-20
您好,销售商品的分录记成了 借 应付账款2万 ,贷主营业务收入、销售税额 本来应该是借 应收账款2万元,用错了科目 跨年后,期初余额 应付账款2万写负数对吗? -20000吗?
1/201
2023-05-06
商标代理行业要给商标局支付官费,但是预付的。支付时:借:预付账款-商标局,贷:银行存款。收到商标局开具的发票:借:应付账款-商标官费,贷:预付账款-商标局。收到客户汇款:借:银行存款,贷:应付账款-商标官费,贷:营业收入-代理费。
1/3423
2019-09-10
借支的时候登记日记账了 2017年6月一日采购人员借支2000元,到6月3号报销材料费1900元,退回100元,这个日记现金账怎么做
1/1105
2017-06-03
亲人 问你个问题,我们干的一个工程,我做的:借:应收账款 贷:主营业务收入 然后我们又把车位抵给劳务了:借:主营业务成本 贷:应付账款。甲方拿车位抵账,我们又把车位抵给下边的劳务了,我冲应收应付的差额记到哪个科目呀
1/785
2019-12-31
邮政银行对账单借贷和会计做账是相反的吗?
1/532
2018-10-09
预付账款借方和应付账款的贷方是一样的吗
1/9961
2017-09-05
你好老师,我们公司是七月份注册成立的,当时借款买的固定资产,一直都没有入账,在借款那个公司入了账,但是现在公司又准备入自己公司的账了,给对方公司出的借款单,发票什么的带回来了,我们公司怎么记账比较合理呢
14/675
2018-12-16
①借:应交税金-预缴增值税 贷:现金 ②借:应收账款-工程款 贷:工程结算 贷:应交税金-增值税-销项 ③ 借:原材料 贷:应交税金-进项 简贷征收和一般计税2种核算方式,月末怎么结转
1/914
2019-11-18
老师,我想问一下,外账的话,我们主管说不想每个月体现那么多的库存商品,看看外账上谁家的应付账款比较多给冲了……我们都是先进货记应付,等销售了,按销售给结算冲应付……本来正常的是借:库存商品贷应付账款的……那现在呢,不记库存商品了,冲别家的应付的话……不是借应付账款A,贷应付账款B?
2/624
2019-10-12
我公司上年其他应付款贷方负数,在一月初把它调整到其他应收,做的分录为借其他应收款,贷其他应付款,但是一月底记账的时候出现这个,什么期初数不对,就是其他应付款负数这里记账不对,是一月份才建账,显示的是这个
1/980
2018-03-20
老师,酒店类公司。中秋节赠送相关部门礼品怎么做账?例:酒店的工程部赠送400元礼品,借:应付账款 贷:管理费用-业务招待费,还是直接记成本 贷:主营业务成本-工程部?
3/749
2018-09-30
房租分录这样做对吗? 付款房租: 借:应付账款 贷:银行 收到发票:借:长期待摊 借:进项 贷: 应付 摊销房租时 借 :管理费用-房租 贷: 长期待摊 老师这样做对吗?
1/857
2017-08-16
支付给其他公司的费用,支付的时候,是做的借:预付账款 贷:银行存款 收到发票是做的借:借:销售费用 贷:预付账款 现在不用这费用了,还有余额,对方公司退回来了,是不是直接做成:借:银行存款,贷:预付账款?
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2021-03-05
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