( )是指企业日常生产经营中各类资金的组织和调度,保证资金正常循环周转的活动。 A.筹资 B.投资 C.租赁 D.资金营运
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2016-12-07
老师 帮我看一下图片中的问题 太复杂 只能写下来  如果现在错帐调整 那就是老板有其他应付款了 那么可否把债转股?
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2018-12-16
公司分立的时候划转的资产按公允价值入账,那么折旧也要按公允价值计提吗,按公允价值计提的折旧会不会让调增?
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2025-07-16
1月份的时候发现16年度的制造费用-计提折旧28998.8元没有结转到生产成本里面,今年该怎么调整一下?分录该怎么写呢
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2017-04-06
老师,净利润跟未分配利润期初数之和与未分配利润期末数不相等? 18年销售成本少结转,怎样调整19年的未分配利润
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2019-07-14
咨询个问题,应交税费-应交个人所得税 为借方余额,该如何调整呢?如果补提的话,转入应付职工薪酬,还是处理不了呀
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2019-07-27
上年有张购入原材料的发票录错单位了,并且转入基本生产成本了,现在才发现错误,应该怎么调整,应该怎么起分录?
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2020-03-26
本月结转损益后,我又做了一个凭证,调整应付账款和其他应付款的凭证 ,有没有影响,可不可以这样做,还是要做到下月
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2021-07-24
单位实业总公司是村办集体企业,酒店是实业总公司的分支机构,都村支书为法人,总公司转了300万元给酒店,之前记为借 其他应收款 贷 银行存款,本月书记让调帐,把其他应收款改为 长期股权投资,酒店帐上的其他应付款调为实收资本,这样随便调帐可以吗
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2017-12-30
老师我有一个问题 如果我补提去年的折旧 借 以前年度损益调整 100 贷 累计折旧 100 结转以前年度损益调整 借 利润分配-未分配利润 100 贷 以前年度损益调整 100 假设我报表去年提折旧500 那我汇算清缴的时候 期间费用明细表 资产折旧摊销费这行 填500还是600
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2020-03-19
借:银行存款 2500 贷:长投 2000 投资收益 500 借:长投——投资成本 2040 贷:长投 2000 盈余公积 4 未分配利润 36 借:长投——损益调整 280 贷:盈余公积 28 未分配利润 252 借:长投——损益调整 360 贷:投资收益 360 借:应收股利 92 贷:长投——损益调整 92 老师,可以帮我看下这道题成本转权益做的分录对吗?
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2020-07-30
预付账款,贷方比借方多10,因为收到的发票笔预付款多10元。账龄3-4年,现在要清理往来,请问怎么写调整分录,是计入“以前年度损益调整”的营业收入,还是冲减该科目的营业外支出?最终都是从以前年度损益调整转出,但应该对应哪个明细科目呢?谢谢老师。
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2024-01-20
某企业为增值税一般纳税人,2016年外购一台空调用于职工食堂,取得增值税专用发票,该发票已经认证抵扣,并做了进项税额转出,2020年3月将该空调用于车间,请问这台空调进项税额是不是可以按照净值占原值的比去抵扣,如果可以那么进项税额怎么填报申报表。
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2020-03-20
请问,18年少计提了工资和社保,补分录:借以前年度损益调整贷应付职工薪酬_工资;借:以前年度损益调整贷:应付职工薪酬_社保。请问结转损益时,系统自动,借:以前年度损益调整红字,贷:利润分配_提取法定盈余公积红字。是应该入未分配利润还是盈余公积呀?
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2019-07-12
请问老师:(1)1月暂时商品成本: 借:库存商品 -暂估 贷:应付账款-暂估 月中销售并且月底已根据加权平均法结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 (2)2月回来发票,红字冲暂估,并根据发票做正确分录;我是想问销售的主营业务成本需要调整吗?调整的话该怎么调整?
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2020-09-25
老师 请问下1.2017年补计提2016年度的企业所得税分录是不是 借:以前年度损益调整,贷:应交税费-应交所得税。 2.缴纳企业所得税:借:应交税费-应交所得税 贷:银存 3.月末结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整。谢谢 麻烦看看对吗
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2017-11-15
在做2017年度汇缴时发现,2017年年初数资产负债表中应收账款的余额为借方余额,贷方余额自动调整到预收账款,同时应付账款的借方转到预付账款,这和财务报表的科目余额不一致,请问要调整17年财务报表的年初数吗,年末数我已按财务软件的数据调整过来了。
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2018-05-19
老师好!以前月度把应计入费用的计入了成本,本月调整转入本年利润,利润表中的累计数与资产负债表的未分配利润金额就差这个调整数,请问需要做个权益变动表,还是在调整发现当期的费用,但税务网上执行小企业会计,请问资产负债表和利润表怎么填写,谢谢!
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2020-12-16
去年有一笔账做错了:借应收账款938.4 贷营业外支出938.4 ,现在需要调账: 借以前年度损益调整938.4 贷应收账款938.4 借利润分配-未分配利润 938.4 贷以前年度损益调整938.4 这样处理是否正确 ? 利润分配月底还是年底做手工结转?具体分录怎么做?涉及去年的所得税要怎么处理?
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2019-10-21
19年12月账务为: 借:主营成本203129 贷:其他应收款203129 其他应收款为往来款,本身就要跟客户收取的金额. 结果2020年现在发现多结转了5916.38 是不是现在就该调整为借:以前年度损益调整5916.38 贷:主营成本5916.38 借:利润分配-未分配利润5916.38 贷:以前年度损益调整5916.38 请问是这样处理吗 ?
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2020-06-02