老师您好,我们公司准备注销,固定资产里面有一台原价15万已折旧一年2万元的汽车,现在准备将这个车转让或赠送给员工,请问是视同销售,要交增值税和所得税吗?
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2021-06-11
老师,酒店总经理接待客人安排在自家酒店用餐,视同销售吧?收入的分录怎么做呢?
借:???
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
借:管理费用-业务招待费
贷:原材料
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2020-11-11
公司在疫情期间向医院捐赠一批自制的食物,想问下捐赠的会计分录怎么做,涉及到的税如何处理,要视同销售提销项,或者购进食材进账是否要转出等等疑惑,望解答,感谢
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2020-02-27
) 5月10日,甲公司由于产品质量原因对上年出售给丙公司的一批商品按售价给予5%的销售折让,该批商品售价为200万元,增值税税额为32万元,货款已结清。经认定,同意给予折让并以银行存款退还折让款,同时开具红字增值税专用发票。
这题的营业收入怎样计算
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2019-04-30
老师,我想问下,比如签销售合同个人作为主体签和公司签有什么区别吗
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2023-07-06
请问老师为什么附有销售退回条款的用预计负债,其他的用合同负债呢?
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2020-07-19
老师,我们是餐饮行业,为什么销售废品是按照13%的税率呢
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2022-04-24
某公司为增值税一般纳税人,2019年8月发生如
(1)外购原材料一批,取得专用发票,注明税额30
元,另支付运费10万元,取得运费发票。运费
用9%税率
(2)外购机器设备一套,取得专用发票注明税额22
(3)销售产品一批,取得含税收入24687万元
项税额余额63万元
要求:计算该公司8月份应纳增值
某家电生产企业(为增值税一般纳税人),本月
向市职工活动中心赠送自产液晶电视10台,每台电视
的成本价为3000元,市场销售价格为5000元(不含
税);赠送新研制的新型节能空调5台,每台成
为8000元,市场上尚无同类产品销售。家电产品的成
本利润率为10%。要求:请计算该家电企业本月的计
税销售
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2021-11-04
老师,国内企业出口生物柴油,是不是不免税也不退税,视同内销核算进项税和销项税,然后差额应纳税额?
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2021-06-29
老师,印花税的购销合同那一栏是按采购合同和销售合同的总金额来交吗
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2016-12-07
老师,自产的产品无偿赠送他人视同销售,借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额),我不知道这个应交税费金额从哪来?我送东西出去了还要把票开出来?
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2019-07-27
视同按期申报税款的自然人有哪些?
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2023-02-27
老师:购销合同印花税--现代服务业 按照(采购合同+销售合同)*万分之三计算吗?
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2019-12-10
购销合同缴纳印花税是按照采购合同减销售合同的金额乘以万分之三吗?
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2022-04-13
购销合同缴纳印花税是按照采购合同减销售合同的金额乘以万分之三吗?
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2023-03-21
如果一个企业用自己生产的产品发给员工当福利,要做的考虑的是不两是部分的税:1.产品采购材料要转出进项税,2.产品当福利,要视同销售,所以要考虑销项税?是这样吗?
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2018-04-16
应税行为年销售额超过小规模纳税人的自然人能登记为一般纳税人嘛?
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2021-10-09
急急急急急急急急急急急急急急甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,商品销售价格不含增值税,在确认销售收入时逐笔结转销售成本。甲公司适用所得税税率25%,2019年度甲公司发生如下经济业务:
(1)销售A产品一批,产品销售价款为1000000元,产品销售成本 550000元。产品已经发出。并开具了增值税专用发票,同时向银行办妥了托收手续。
(2)收到乙公司因产品质量问题退回的B产品一批,并验收入库。甲公司用银行存款支付了退货款,并按规定开具了红字增值税专用发票。该退货系甲公司2018年12月20日以提供现金折扣方式(折扣条件2/10,1/20,n/30计算现金折扣时不考虑增值税因素)出售给乙公司的,产品销售价款为40000元,产品销售成本为 20000元。销售款项于12月29日收到并存入银行(该项退货不属于资产负债表日后事项)。
(3)委托丙公司代销C产品一批,并将该产品交付丙公司。代销合同规定甲公司按售价(不含税)的10%向丙公司支付手续费,该批产品的销售价款为100000元,产品成本为 60000元。
(4)甲公司收到了丙公司的代销清单,丙公司已将代销的C产品全部售出,款项尚
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2020-07-13
A酒店销售人员王某将其家庭用餐花销的发票作为业务招待费并向财务部申请报销,此种行为属于伪造会计资料的行为。这题是对的还是错的
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2020-04-01
4月2日,销售甲产品500件, 每件售价200元, 货款100 0000元,增值税税率为13%,货款已收到并存入银行。这一题中为什么借银行存款为什么是113000
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2022-05-07