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一般纳税人转小规模,帐上有500609的存货.留抵税额7400.怎样账务处理啊
1/340
2020-07-30
老师,增值税认证后,进项税额未抵扣完,留着次月抵扣,怎么做分录啊?
1/1440
2021-02-05
老师,留抵的进项税额这样写分录对吗?借:应交税费负数,贷:货币资金
1/1022
2018-12-11
老师好!公司买辆小汽车会计没有把已认证的机动车发票填在申报增值税的附表2的第一行里而是这样填的(看相片)并且抵扣了3次还有留抵税额在主表里也未显示,我认为报表是不对的(我是第一次接手一般纳税人)得改报表。我有两个想法:1.把报表里填上正确的到税务大厅更正。2.等到3月申报时把剩下的进项税额填在附表2的第三行里。老师您认为用哪个方法。谢谢
1/429
2021-02-20
老师,我们是一般纳税人,上个月开具了13%和6% 的发票。现在申报增值税的时候开具税率为6%的发票销项税额 11320不体现了。我们原本应该缴纳2766的增值税,现在成了留抵税额8544,这个问题出在哪里呢
6/898
2020-11-16
请问小规模纳税人到了月底要计提税吗,只有销项税额
1/1073
2019-04-29
这道题利润的留存额应该是多少
69/399
2022-04-10
应抵扣税额合计=进项税额+上期留抵税额-进项税额转出-免抵退应退税额+按适用税率计算的纳税检查应补缴税额,为什么要减去免抵退应退税额?免抵退税额不抵扣销项吗?
1/4047
2019-03-06
非全额转出时保留份额需大于100元是什么意思
1/880
2015-11-24
库存商品年底贷方余额,年底要处理,这个怎么闹
2/618
2019-01-01
库存商品年底贷方余额,年底要处理,这个怎么闹
1/848
2019-01-01
我们公司去年一直进项税大于销项税,19年结转年初数留底数时,我们做账结转到应交税费-应交增值税-年初未抵扣数科目里了,没问题把
1/655
2019-05-28
老师:我本季度应该缴纳的增值税是41122.03元,其中留底的税控盘是820元,那么我申报地税的附加税时41122.03--820=40302.03元计提还是按41122.03计提?谢谢老师!
1/455
2017-01-10
一般纳税人,本月缴纳了280元的税控技术维护费,但本月增值税有留底不需缴税,这个280元还要填申报表吗?如果要填填哪几张表,怎么填?
1/2780
2019-02-09
老师,我公司今年还没建账,我现在要从1月开始建账,但是由于去年的额会计随便报税,报表数据都不准确,去年的报表数据应交税费是-423263.26,但是我1月的增值税报表中上期留底的数据是29767.77,我这建账改怎么做,如是用报表数据建账,后期这么多的假留底数据我该怎么平?另外,报表数据中有应交税费-未交增值税-小规模纳税人 -9206.03,这个数据我不想放在改科目下,我该怎么调整,是放在那个级科目名下
1/232
2020-07-06
年底印花税借方余额怎么做?多交了也退不了。
1/2486
2019-01-06
京东营业额年底需要全部按十七个点交税吗
3/1159
2017-05-10
可以和进项税额抵扣吗?月底不用结转成本吧
1/1001
2017-08-11
老师,我想问下年底的增值税进项税额和销项税额抵减后,还有进项税额,年终需要怎么处理
1/417
2020-03-04
月底计算进项税额大于销项税额,因为还有库存,认证勾选的进项税额大于销项税额,怎么做会计分录
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2019-05-18
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