老师,应交增值税-进项税额 是负债类科目吗?我购入原材料分录如下: 借:原材料 100 应交税费-进项税额 13 贷:应付账款 113 最后进项税额我没有结转,没有认证,余额应该是在借方还贷方? 我账上是在贷方,可看我做的分录应该是借方呀
3/441
2022-04-25
1、采购订单 2、入库 借:库存商品 贷:物资采购 3、票到 借:物资采购 应交税费-应交增值税 贷:应付账款 3、付款 借:应付账款 贷:银行存款 以上是我们金额系统默认的流程,但是这个过程中,物资采购总会先出现负数,然后票到之后再平账,这样正常吗?
2/824
2021-01-07
老师,企业外购电力,用应付账款,比如100元,税13,书上的分录是借:应付账款100 应交税费-应交增值税(进项税额)13 贷银行存款,请问为什么要有进项税啊?<br>(1)假设是最开始交完钱就开票,等结转时,假如只用了50元的,借管理费用 50 贷应付账款50,老师只产生了50元的费用,可是进项税进了相当于100元的。 折旧方法1.年限平均法2工作量法3.双倍余额递减法4年数总和法,问题一:第一和第二个需要考虑预计净产值和固定资产的跌价准备(比如最开始就告诉你了跌价准备100),来算应计提折旧额?问题二:第三个方法和第四个方法只考虑预计净残值,不要要考虑跌价准备(假设题目最开始就告诉你跌价准备100)
2/669
2021-01-18
你好,老师! 我一开始是入账是 借:固定资产(不含税) 贷:应付账款(不含税)因为固定资产在固定资产模块入的,后来我拿到发票后,我可以直接 借:应交税费-应交增值税/进项税额 贷:应付账款(税的金额 ) 行吗
1/682
2022-07-21
老师,2020年12月买的电脑和财务软件,没有付款单收到发票了,账务处理:借:管理费用-办公费,固定资产-电脑,应交税费-应交增值税,贷:应付账款,这样对么?
1/649
2021-01-07
老师,原来会计做的固定资产没有细化 原会计分录:借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 如果只调整固定资产:借:固定资产-二级明细 贷:固定资产 是这样吗?
1/275
2023-11-24
老师您好,我公司购买会计堂的云会计,付款时分录 借:应付账款-会计学堂2700 贷:银行存款2700 收到发票时:借:管理费用2621.36 应交税费-应交增值税(进项税额)78.64 贷:应付账款-会计学堂2700,这样做是否有问题
1/549
2021-05-29
老师,我写的会计分录是 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 答案是 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款-澄海科技 借:应付账款-澄海科技 贷:银行存款 为什么中间要用应付账款,不能直接写银行存款呢
1/1565
2021-03-04
应交税费在贷方不是表示企业尚未缴纳的税费嘛可是他都假设若增值税纳税义务已经发生呀
1/829
2017-05-22
月末有留底税 分录是不是这样写?借: 应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税 下个月还需要做账务处理吗?
1/505
2017-04-17
老师好,我公司7月初申请留底退税,7月底已到账,上月开了发票,有5万多的应纳税额,但在填附加税时有些问题,如果存在增值税,就一定有附加税吧,但图二的报表中,直接从4列中扣除了。不知这种算法对不对,麻烦老师指点。
2/272
2022-08-08
去年第三季度的增值税做错了, 我做的分录是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 153.97 贷:应交税费-未交增值税 153.97 借:应交税费-未交增值税 153.97 贷:银行存款 153.97 当时没注意,这个153.97里有5.2是城市维护建设税。请问现在怎么改呢
1/299
2022-04-14
应交税费科目填写记账凭证的时候,什么时候用3级科目,什么时候用4级科目,有什么区别?比如应交税费-应交增值税-应交增值税进项税额,还有应交税费-应交增值税-应交增值税进项税额16%,这两个科目如何选择用?
1/2404
2019-03-20
三代个人所得税手续费返还300元,如何缴纳增值税?如何账务处理?借:银行存款300贷:其他业务收入283.02 应交税费-应交增值税(销项税额)16.98这样处理对吗?
1/1327
2018-06-12
请问一下小规模纳税人,开票后会计记账是:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金---应交增值税--销项税额 为什么利润表里这个增值税没有减掉啊
1/454
2021-01-15
老师您好,我公司是小规模纳税人,季度销售8万,应该是免交增值税的。但是免交的增值税怎么做账呢?需要把它从应交税费-减免税款 调到营业外收入吗?
2/735
2016-11-17
为什么在50笔先是结转了增值税,在52笔再结转增值税的明细,而且金额还不一样?不是应该先结转明细,得出“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”,再结转到“应交税费-未交增值税“”吗 先转二级? 那难道不用先把销项和进行的转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税账套里面是先做下面那笔。再返回去做上面那笔。
2/570
2016-12-06
小规模纳税人代开增值税发票,申报增值税怎么填写报表
1/1068
2020-03-17
增值税一般纳税人简易征收能不能开具增值税专用发票
1/1547
2016-05-19
小规模纳税人增值税额超过30万如何填报增值税申报表
1/4366
2019-07-13