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向银行申请签发银行汇票一张,面值100000元 企业持该汇票到外地购买材料一批,材料价款为30000元,增值税税为16% 并将余款汇回银行,要求编制相关会计分录
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2020-06-22
老师,我们帐由代理机构做,发现应收应付与实际不相符,因为有些是有的银行承兑,有些现金,现在该咋调帐呀
1/565
2020-05-19
老师,销售合同的供应商是弘为电子,我们用公户打款给个人,供应商给我们开发票是代开普票。这样能行吗
1/662
2020-08-03
收汇10000美元,对应出口发票金额9950,会计分录是否为借:银行存款-美元户 10000 财务费用-手续费 -50 贷 应收账款-XX 9950
1/1451
2019-10-30
防伪税控系统全额抵扣,在申报的时候,主表里因为进项大于销项,所以第23行的应纳税减征额为0,但附表4里本期抵减数我填了(应该不用填),怎么办?我可以下期继续抵扣吗?(已经清盘,我还能撤销申报吗)
1/697
2017-11-02
增值税没记提,收到银行扣缴回单借:应交增值税-已交税金 贷:银行存款 这样做可以吗
1/918
2017-02-20
小规模做账购货是借:库存商品贷:银行存款,销售借应收账款 主营 应交增值税对么
1/452
2019-05-31
指定用途的财政拨款收企业所得税吗? 我可以做 借:银行存款,贷:专项应付款吗/
1/853
2016-10-24
老师,我们是建筑公司,下面有施工班组,有的施工班组对应的有公司,会给我们开发票,我们收到发票时做借工程施工应交税费-进项税额 贷应付账款,支付人工费时做借应付账款,贷银行存款,那有的施工班组没有开发票,支付人工费时,怎么做分录呢?
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2021-12-10
老师,我们上月有笔分录录成:借:银行存款 贷:营业收入 应交增值税_销项,这个月要改成,借:银行存款,贷:应收账款,怎么写红冲或者更改分录
1/793
2020-03-03
你好老师,我们公司正常都是当月发当月工资,发放7000,借:管理费用 7000 贷: 应付职工薪酬 7000 1月份工资没有发,我1月份计提时 借: 管理费用 7000 贷:应付职工薪酬 7000 2月份发放1月份工资 ,因为累计收入小于累计扣除,所以不需要扣个税,但是实际工资发放扣除了60个税,借: 应付职工薪酬 7000 贷: 银行存款 6940 贷:应交税费 个人所得税 60,请问这样记账是不是 不对,我应该怎么记账
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2025-04-05
施工企业工程竣工1年,业主审计核减已经开票确认的收入180万。从应收账款质保金中扣除,原分录借:银行存款/应收账款,贷:工程结算收入/应交增值税。如何进行审理扣款的帐务处理?
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2020-04-09
这个有一个选项是这样的,把银行存款提取为备用金,资产一增一减,我认为这个只是把银行存款取出来并没有支出,所以这个应该是资产没有变动才对
1/1105
2019-08-24
建筑业当月预交税款,分录:借:应缴税费-预缴增值税 应交税费-附加税,贷:银行存款,对不对呢?
1/875
2018-12-14
请问下老师这个应交税费在图片中的意思是?应交税费借方表示什么呢?我可以理解为在贷方表示已经交了的税费吗?借方表示为应交未交的?
1/736
2018-10-26
小规模纳税公司。工会经费:税务局核定为0.008 本月实发员工工资总额为1万元。应该填写工会经费应税额多少?有没有减免?应交工会经费多少?
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2018-11-08
工程收入我开出税率为百分之11的增值税专用发票,我预计交了部分增值税和附加税,收入我做分录借银行存款,贷主营业务收入,应交税金应交销项税,可是我预料交的部分增值税我怎么做分录呀
1/652
2017-02-23
公司员工租住的房子,为了取得发票就去缴纳了房屋税和个人所得税(在一张缴费单上),我该怎么做账。是借:营业税金及附加493.05 贷:应交税费-房产税493.05 借:应交税费-房产税 493.05贷:银行存款493.05这样对不?
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2020-04-17
融资租赁固定资产,费用是分三期来付款,发票是每月开一资,开如入帐时做的分录是借:固定资产XX 应交税费进项税待认证的进项税额。贷:长期应付款。 在收到发票后支付租赁费时是写借:长期应付款 应交税费进项税,贷:银行存款 应交税费 进项税待认证的进项税额,请问这样是正确的吗?
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2022-02-25
老师,单位给员工交个税如何做账,帮看看是这样吗? 计提 借:营业外支出-个税 贷:应交税费-应交个人所得税 发放工资时 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款
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2022-05-23
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