按财税2016年13号文营业额不到10万免交教育附加税,现开始办退税,收到税款账务如何处理。
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2019-06-20
你好,老师,小规模纳税人1季度报税把2%的减免输错了,现在更正申报时本期应抵减税额和实际抵减税额是一个数吗
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2023-10-29
老师,你好,小规模,2017,2018两年交的金税盘维护费申报增值税时没有抵免,后续如果需要交增值税时可以再备案申请抵税吗?
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2019-06-20
这道题听 马坤 老师讲的扣除分包款后虽没有达到季度的标准30万但还需要在异地预交增值税,扣除分包款后是25万,假设它在异地预交0.73万的增值税,但是在机构所在地申报增值税时,由于扣除分包款后没有达到季度的标准30万,所以是免征增值税的。 我的问题是 既然免征增值税,那在异地预交的税款怎么处理呢?找税务退回吗?还是当留抵税额呢? 如果在本地提供建筑服务扣除分包款后没有达到季度的标准30万还需要预交增值税吗?应该就不需要预交了吧?在机构所在地申报增值税时应是直接免征增值税了吧?是这样来理解吗? 请针对以上几个问题给详细解答一下。谢谢
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2019-08-15
老师,我想问一下,我们是外贸公司。我增值税申报时发票明细选择了抵扣进项,应该选择为出口退税。我能不能到税务局柜台进项更正申报。更正申报后影响出口退税吗?就是可以不可以把留抵变为不留抵?
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2018-12-18
防伪税控系统服务费330 ,本可以全额抵扣,但是一开始就抵扣了税额18.68. 余下311.32还没有抵扣我是不是分录可以这么做:借:管理费用 311.32 应交税费——应交增值税(减免税款) 18.68贷:银行存款 330下个月抵扣的时候:借:应交税费——应交增值税(减免税款) 311.32贷:管理费用 311.32这么做可以吗?需要挂营业外入吗?
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2017-07-13
您好,老师,采购原材料生产免税产品和应税产品取得的专票可以先勾选认证抵扣,再按免税产品部分销售额做进项税额转出吗?
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2021-12-30
买金税盘820上月已经填报留抵了,这月减免税明细申报表应该怎样填写?国税网提示表示表四和减免税申报表不符通过不了。
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2017-11-12
汇算清缴中税额抵免优惠明细表中的本年允许抵免的环境保护专用设备投资额一联填写原值吗?我们公司购买的催化燃烧设备可以填到里面吗?
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2020-05-23
收到的增值税留抵退税需要在利润表上做什么处理吗?放到收入里?
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2020-05-29
请问老师我们的增值税留抵有100万, 请问是可以全部申请退税的吗?
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2024-07-24
融资租赁 设备 进项税额三十多万。这个没法一次性抵扣。退税麻烦吗
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2022-05-27
企业收到留抵退税,要如何进行账务处理?是否需要缴纳企业所得税?
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2022-06-13
老师,辛苦您,咨询个问题,我公司收到农产品免税发票8万,我分录怎样做?农产品抵税10%,加记扣除2%共抵扣12%
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2019-04-17
公司收到苗木专业合作社开来的免税普票可以计算抵扣吗?可以的话抵扣百分之几?公司是建筑业10%税率
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2018-09-25
2016年多交税款。现在税务说不给退了,让更正申报。多交7872.22反推出调整额。我们是小规模纳税人。10万以内是减免76%,10万以上是减免60%。这个咋推
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2018-09-07
老师 您好!我6月份申报的个体工商户,企业所得税本来是免征的,我报错了,交了税,9月份我去申报把免征的税退回来了,我该怎么写会计分录
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2019-10-08
应交税费-应交增值税(进项/销项/已交/减免税款/进项税备抵)等明细科目要结转吗?
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2018-06-04
某制药厂为增值税一般纳税人,2019年12月销售免税药品取得价款20000元,销售非免税药品取得含税价款104400元。当月购进原材料共同生产免税药和非免税药,取得的增值税专用发票上税额10000元,请计算该企业本月可抵扣的进项税额。
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2021-10-06
某制药厂为增值税一般纳税人, 2019年12月 销售免税药品取得价款20000元,销售非免税药品取得含税价款104400元。当月购进原材料共同生产免税药和非免税药,取得的增值税专用发票上税额10000元,请计算该企业本月可抵扣的进项税额
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2022-03-24