做手工记账凭证时借贷方的金额前要不要加符号?
1/2331
2017-01-23
预付员工培训费未取得发票,借贷方该用什么科目
1/1406
2017-11-29
普票的租金的收入贷方有没有销项税额的体现。借:现金 贷:主营业务收入 贷:...销项 是这样嘛
1/780
2018-04-08
请问老师:公司发生短期借款20万,在登记明细账时,20万记在短期借款的贷方,后期还银行利息时,利息金额是记在短期借款的借方?还是单独设财务费用科目?借财务费用——利息支出 贷银行存款(现金)
1/1403
2020-04-22
对方发货给我们代卖,我们销售收到货款116,返还对方98元,相印分录是:借:受托代销商品116,贷:受托代销商品款116 借:银行存款116 贷,应付账款 100 应交税费-销项税16 借:应交税费-进项税16 贷:应付账款16 借:受托代销商品款116 贷:受托代销商品116 借:应付账款100 贷:主营业务收入 1.72 贷:银行存款98 应交税费-应交增值税进项税 0.28
1/893
2019-02-27
老师我计提缴纳6月份社保公司承担部分,写借:管理费用-社保20394.9,借:销售费用-社保4166.7,贷:应付职工薪酬-社保24561.6,然后借:应付职工薪酬24561.6,借:其他应收款-个人承担社保部分11760,贷:银行存款36321.6,那其他应收款是在借方,发工资的时候在贷方,分录应该怎么写
1/1066
2019-08-11
在软件中,损益类的管理费用和财务费用,销售费用必须写在借方,如需写在贷方的话,是不是需要红字写在借方?
1/802
2016-12-31
以前年度损益调整是损益类的账户请问是和费用类相似吗?增加在借方,减少在贷方,但是减少必须是借方红字吗?
1/1935
2020-01-14
管理费用,有余额吗? 月末余额?月中有管理费用借方,如何填管理费用明细账,?如何月末结转本年利润,借方还是贷方?
1/594
2023-03-23
老师您好,累计折旧期初余额是负数,在借方,总账我应该怎么登记,是在贷方登记正数,还是在借方用红笔登记呢?
1/1163
2023-05-19
在2017年 计提 借 税金及附加 87.38 贷 应交地方税附加 87.38 缴纳 借 应交地方税附加 87.83 贷 营业外收入-免税收入 87.83应交地方税附加多确认了0.45 在2018年怎么调整过来啊
3/399
2019-01-11
在结转期间损益和结转本年利润时,本年利润在借贷方表示的不一样,结转期间时,本年利润在借方表示亏损,结转本年利润时,本年利润在贷方表示亏损,是么?
1/2343
2019-01-12
老师,具体讲一下,,,借贷方啥意思,那如果预收账款在哪方,应收替代时也在哪方吗
1/2144
2020-07-26
老师,调整;贷方应付账款,借方:费用,进项税,也就是反方向,软件怎么输入,谢谢老师
1/333
2023-03-06
请问,收到短期借款,借银行,贷短期借款。利息怎么计算呢?每月需要计提吗?比方月利是4。
1/1408
2020-05-06
应交增值税期初3.8万,本期借方74万贷方69万,期末借方余额1.8万,请问月底怎么结转为0?怎么做凭证平起来呢?
1/159
2021-04-06
录入企业期初余额时,应交增值税下进项税为借方余额,销项税为贷方余额,进项税转出为借方余额,是正确的吧?
1/682
2020-01-10
期初建账前会计给我的数据:其他应付款借方余额,录在其他付款贷方负数好,还是录在其他应收款借方好一点?
1/1685
2019-01-05
老师,上个月我把别的科目做到应付职工薪酬/社会保险费的借方里面,这个月是贷方冲掉还是以借方负数冲掉?
1/1185
2019-10-31
公司装修费,填制报销单做为:借方:管理费用-开办费 贷方:银行存款,那如果是依据汇款申请表,借方应该是填什么?
1/1234
2017-12-14