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从农户手中购买 100 箱蓝莓给职工发福利,收购凭证上注 明金额 10000 元。应交税费是多少
1/624
2021-04-30
老师,请教一下,我司应交税费-税费减免有余额,但是超期不能抵扣了,我怎么把这部分款项转出来是合理的?
2/571
2020-02-07
报表上应交税费为负数,是否说明进项大于销账?
1/1017
2019-07-09
请问年报中“应交税费的披露”怎么填写?
1/678
2019-04-12
老师我想问一句关于应交税费科目下面的子科目年末怎么结转呀
1/946
2020-03-17
年劳务报酬共6000,年工资薪金10000,年终计算是6000×(1-20%)+10000-附加扣除-已交税费=多退少补吗
1/1070
2019-12-13
老师帮我看看这个应交税费做的对么?余额表里的各项有什么勾稽关系, 期末我自己应该怎么检查做的对不对呢
1/1137
2019-07-11
老师好我想问下我是内账报表的应交税费显示是负数怎么调成0
1/2233
2019-10-05
应交税费 余额贷方出现负数了
1/2131
2018-06-13
您好老师,请问应交税费12月末有借方余额,年底需要做结转吗?
1/942
2019-07-13
老师,你说我求行业税金,是把应交税费明细点开,把第一张图片的结转加计提加起来,还是按第二张图片一个一个点开?
1/635
2019-07-12
如果应交税费的期初余额在借方,如何计算期末余额
1/3198
2017-03-26
老师,您好,请问下面这张图讲义上的这些税种,贷方不应该就是应交税费吗?为什么说不通过应交税费科目呢?
1/1129
2020-07-12
全年一次性奖金支付时应交税费在贷方,借方不用计提嘛?
3/1009
2021-12-11
应交税费 T型账户分明细吗?
1/3103
2020-04-12
老师,你好!我想请问一下,5月31日计提了5月份的工资,但是五月份的工资要在9月份才发,那我6月份征期缴纳个税的时候分录借方应交税费—个税 , 那此时应交税费贷方都没有金额,贷方金额要在9月份才产生,老师具体的分录该怎么做
1/1540
2019-09-09
老师,您好,我们公司一直在经营但是之前没有帐,才开始记账 应交税费的期初数怎么算啊?
4/777
2020-01-10
您好,如果有留抵进项,年末的应交税费是负数,应该怎么调整分录
1/469
2024-01-02
我想问下我家进项是5569.36销项是46183.35本月应交税费是多少?
2/460
2019-08-13
请问老师,税费由于历史原因遗留应交税费贷方有余额,那么下月能少计提或不计提来调账呢?
1/723
2019-07-02
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