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税法不是规定2018年低于500万的固定资产可以一次性列入成本费用吗?我们厂5月份购入的生产设备,之前的分录 :借:固定资产 应交税费 贷:应付账款 计提折旧:借:制造费用 贷:累计折旧 结转成本:借:生产成本 贷:制造费用 但是现在领导想一次性全部列入成本费用 那我就得调整分录 借:制造费用 贷:累计折旧 借:固定资产 应交税费 贷:应付账款 借:生产成本 贷:制造费用 这3笔分录都是红字 然后再更正:借:制造费用 应交税费 贷:应付账款 借:生产成本 贷:制造费用 请问以上步骤正确吗
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2018-12-29
承包酒店的承包费会计分录是成本吗?
1/761
2018-07-01
,银承质押的短期借款,假如今银承到期,短期借款也到期了,那该如何记账?
1/763
2018-11-28
把个人承担的部分社保和公积金全部计入到借管理费用,贷应付职工薪酬了,汇算清剿怎么调整
1/1248
2017-05-15
计提工资借管理费职工工资2000,贷应付职工薪酬2000。 计提社保借管理费用社保400,贷应付职工薪酬400。 缴纳社保借应付职工薪酬400,其他应收款个人社保部分200,贷银行存款600。 发放工资借应付职工薪酬2000,贷银行存款1600,其他应收款社保个人部分400。 月末结转借本年利润,贷管理费用职工工资2000,管理费用社保400。 这样管理费用不是算了2次社保费吗
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2020-04-10
使用鼎信诺审计软件对公司进行凭证抽凭的时候,货币资金,应收账款,应付账款三项分别需要勾选哪些限制条件和范围进行抽样
1/6686
2019-03-31
老师好!员工聚餐的会计分录: 1.借:管理费用-职工福利费 贷:银行存款 还是 2.借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 然后借:借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款 应该选择哪种做法呀?
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2019-06-28
支付代账公司费用1700元,原会计这样做 借:管理费用-服务费 1700 贷: 其他应付款-XX代账公司 1700 借:其他应付款-XX代账公司 1700 贷:银行存款 1700 ①不太理解,不可以直接这样做吗 借: 管理费用-服务费 1700 (摘要:支付XX代账公司服务费) 贷:银行存款 1700 ②这笔费用可不可以直接归为管理费用-办公费啊
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2024-08-19
我们车保险退回来款,分录借:银行存款 100 贷:管理费用:-100
2/331
2022-05-11
之前的账“应付账款-暂估款-加工费有贷方余额”怎么处理
1/1749
2019-02-22
支付贷款本息用短期借款还是用财务费用-利息科目好?
1/1254
2018-03-28
老师,公立幼儿园,保教费收入和伙食费收入,财务会计 借:银行存款 贷:提供服务收入 预算会计 借:银行存款 贷:事业收入 伙食费支出 财务会计 借:业务成本支出 贷:银行 预算会计 借:事业支出 贷:银行 对吗
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2019-09-17
老师您好,我司商品销售运输过程中被物流公司损坏,物流公司已承诺货损金额1764元从当月运费40811中扣除,我司实付39047元。 对于这个问题,我司是否可以按运费发票金额支付对方运费40811元,然后就1764元开增值税发票给对方,让物流公司直接支付1764元给我们呢?
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2022-09-12
老师:公司应向甲收餐费1154元,后来甲帮公司买办公用品25元,实际公司向甲只能收1129元,我可以做这样的分录吗?借:其他应收款--甲1154 贷:管理费用--餐费1154 借:管理费用--办公费25 贷:其他应付款--甲25 借:其他应收款--甲1129 贷:管理费用--餐费1129 谢谢
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2016-02-25
我还是没弄明白税控维护费抵减时结转的分录,是这样写吗?发生时,当月抵减:借 管理费用/办公费 280 贷 银行存款 280 借 应交税费/应交增值税/减免税款 280 贷 管理费用/办公费 -280结转时:借 应交税金/未交增值税 280 贷 应交税费/应交增值税/减免税款 280
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2018-04-25
行政单位年终如何结转?收入主要有:财政拨款收入、其他收入,比如借:财政拨款收入,贷什么?借:其他收入,贷什么?支出有:经费支出,拨出经费,那会计分录是借什么?贷经费支出
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2019-01-10
老师好,请问公司使用财付通收款后第二天到账,我做的分录是 收到款时借:其他货币资金贷:主营业务收入应交税费款 款到账时:借:银行存款财务费用_手续费贷:其他货币资金对吗
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2022-01-05
贷款购车利息不入财务费用,直接入长期应付款可以吗?
1/243
2023-12-27
内部往来招待费,借银行存款贷其他应付款是什么意思?
1/1699
2019-03-04
本公司代某单位交水费是借:其他应付款 贷:银行存款吗?
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2018-03-24
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