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老师,在做社保分录时,其他应收款一直是借的么?每月不平么?
3/976
2020-07-02
这边账面上挂了其他应收款-个人1179.6,实际上是购买产品已提前扣工资1000元,179.6元为多扣。现在要怎么入分录调账呢?
1/726
2017-06-07
借:其他应收款 贷:其他应收款这个分录正确吗
1/2726
2018-06-19
这个分录我就不知道怎么确定去做我做其他应收款是不是可以。
1/608
2018-09-12
其他应收款要做减值,应该怎么写分录,怎么结转呢?
1/5418
2019-12-20
老师,请问其他应收款两个分录,一借一贷的金额相等,这样的话不影响期末余额,影响本期合计数,影响报表嘛?谢谢老师
1/1294
2020-07-31
老师,您好,帮我看这分录是不是有问题,怎么把其他应收款结转平了,因为是第一个月交的社保,没有跟工资表做在一起
1/939
2019-12-24
做工资表分录的时候,怎么做工资表里面含扣款的分录?如果放在贷方其他应收款 怎么是负数?怎么理解
4/1722
2018-05-29
在内账里收到部分货款做分录是不是借:银行存款 113620 应收账款5980贷:主营业务收入
5/809
2017-06-02
实收货款比应收账款少些尾数冲减会计分录应怎样做
1/1681
2018-06-26
收到保险公司对车的所赔款,应该做那些会计分录?
1/442
2015-10-27
帮别人代买社保,款项可以收回的,应该怎么做分录
1/1068
2019-11-22
刚注册的资金 要取出还人家,怎么做分录 ,做其他应收款,又怎么冲呢
1/681
2015-12-12
老师好,我账务记了一笔其他应收款40万,现在我们公司开票了挂帐了,但是钱没回来,我怎么做分录
3/453
2022-01-14
其他应收款无法收回,做坏账处理,怎么做分录
1/2124
2019-12-13
员工这个月月初退社保,那这个月社保也是要缴纳的,她这个月初就离职了,她工资是0,其他应收款比如是300,这个月怎么做分录?工资表又怎么做?
1/856
2019-12-02
老师,同一个客户在其他应收款里分别有一个借方余额4852.46和贷方余额3255,当时是设置了两个不同的客户代码,请问要合并余额抵消要怎么做分录?
6/929
2020-01-07
请问预收账款期初余额为借方,应该调整到应收账款的借方还是贷方呢? 如果根据年初应收账款余额计提坏账准备(比如本年计提应收账款年末余额的百分之十,需要事先调整预收账款到应收账款的科目里吗
2/743
2021-10-20
这里做帐,是7月先计提工资如借管理费用-工资,贷应付工资。8月再发放,借应付工资,贷银行存款,其他应收款-养老保险,其他应收款-失业保险,没有个税,8月缴7月的社保,借:其他应收款-养老保险,其他应收款-失业保险,管理费用-养老保险,管理费用-失业保险,贷银行存款,为什么会出现其他应收款是-292,失业保险-15.75
1/774
2018-10-02
领导一个人名义交的保证金,我能不能做成借方其他应收款―保证金 贷方实收资本
1/795
2018-07-10
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