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老师,去年我做管理费用10万,应付账款10万,发票没来,后面付8万发票,我汇算清缴直接调整2万就行吧?凭证不用动了吧.这样行吗?,有一部分没发票
4/86
2024-05-29
老师,我收到一张劳务费发票,借管理费用劳务费,贷其他应付款个人,银行存款支付,借其他应付款个人,贷银行存款,现在申报劳务费个税,计提管理费用工资,贷应付职工薪酬工资,这个怎么做平
2/437
2022-04-07
老师,这笔分录是这样做的吗 以下暂都以美元来计算,借 银行存款60108.9 财务费用 49.81 贷 应收 60158.71 。我现在就是不知道这个财务费用是(60158.71-60108.9=49.81)还是下面那个发报行费用14.81
1/196
2020-06-11
老师,你好,我公司是一般纳税人,领导出去用餐,开过来发票是普通的的,我是不是可以借管理费用(含税价) 贷银行存款??还是借管理费用 应交税费进项税 贷银行存款?
1/648
2019-07-31
房子租半年(2016.9.12-2017.3.12),一年1000,半年6000(税金总计420元),付款方式按年一次性支付,2016年10月25日以银行存款转账6000入财务(即我)的银行卡中,这时怎么做账,我2016年11月3日取出来去地税发票,缴纳了420税金,我将剩余钱一次性全部支付给房主,这种情况怎么按月摊销?我做分录没有平
1/565
2017-01-05
增值税发票上的银行账户信息和实际收付款账户不一致,是同一个公司的一般账户,这个会影响抵扣吗
1/5083
2017-09-19
开专用发票,销售方的银行账户名称和转账凭证的不一,有影响吗?因为有两个账户
1/1743
2020-05-07
老师,公司开普通发票8万,但是客户实际发生的费用2万左右,客户会打款8万到银行账户上,6万要私下返还给客户,这个怎么操作?还有就是很多客户货款打到私人账户,这个又怎么做账,代账公司挂了28万应收,但是这些应收都已经到了老板的私户了。
3/1178
2021-12-11
老师,我们公司卖车有个公司跟我们买车但是他们的银行账户还没有下来,我们能怎么样收款开可以抵扣的机动车发票,可以法人刷卡给公司嘛
4/472
2021-12-27
百度的服务费是借管理费用 应交税金,待银行存款,那有的设计费的发票,普票,是借主营业务成本,待应付账款
1/501
2018-12-25
收到交给行业协会会费的发票怎么录账 借:管理费用_ 贷:其他应付款_xx协会 管理费用的二级明细科目怎么写
1/594
2022-03-18
老师,制造费用的预算执行率是越高越好还是越低越好,就是实际发生的制造费用/制造费用的预算的比值
1/3909
2018-11-30
你好,a公司属于制造业一般纳税人,a公司向b公司采购材料,b公司开普通发票给a公司,发票上的品名写了两行,第一行是写材料的名称,第二行是写价外费用,那么请问老师,这价外费用计入什么科目
2/316
2022-08-06
如果单位是一个咨询服务类的企业,那为了项目进行并完成而发生的差旅费招待费住宿费可以直接从费用转成本吗?
2/1040
2020-12-16
工资发放和计提,还有社保费的账务处理是这样吗? 发放上月工资: 借:应付职工薪酬-工资×× 贷:其他应收款~社保×× 银行存款×× 计提本月工资: 借:管理费用-工资×× 贷:应付职工薪酬-工资×× 付本月社保费: 借:管理费用-社保×× 其他应收款-社保×× 贷:银行存款××
1/1049
2019-06-18
我们公司有国家拨的工会经费,我们在收到时 借:银行存款 贷:其他应付款 在用工会经费购买福利给员发放时,取得发票借:其他应付,贷:银行存款。为什么不计入费用?这样做账务可以吗,我觉得应该是要计入费用的吧
2/1308
2019-04-17
18年财务费用410.32,计提时错误地将进项税额也计提进去,19年1月收到银行开来的增值税专用发票,金额是388.34 进项税费21.98,发票在1月认证,18年做会计分录 借:财务费用-手续费 410.32 贷:银行存款 410.32 ,现在19年的账务怎么处理?
1/724
2019-03-11
,银行贷款利息发票今年不能开了,明年开发票行不行啊
1/895
2018-12-26
社保费计提分录可以直接做,借:管理费用-社保费 ,管理费用--研发人员社保费 制造费用-社保费 其他应收款--社保费 贷:银行存款--社保费 ,是这样做的吗?
1/980
2019-02-13
老师你好 请问取得的广告费专用发票不能算做进项税进行抵扣吗
1/646
2016-04-30
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