经审核,发现12月11号凭证入账有误。办公室周永柱报销销售部汽油费用1750元,应将“管理费用-燃料费 1750元”改为“销售费用-燃料费用 1750元” 。 答案是红字冲管理费用然后重新写销售费的 我是直接 借销售 带管理 行不行??
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2015-07-23
 公司有 8种情况出现:以下处理是否正确?求正解 1、已发货,已开票,已收款(有发货单、销项发票、银行回单)借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 2、已发货,已开票,未收款(只有发货单、销项发票)  借:应收账款-XX公司  贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 3、已发货,未开票,未收款(只有发货单)    借:应收账款-XX公司  贷:库存商品-发出商品 4、已发货,未开票,已收款(只有发货单、银行回单)   借:银行存款 贷:库存商品-发出商品 5、未发货,已开票,未收款(只有销项发票)   借:应收账款-XX公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 6、未发货,已开票,已收款(只有销项发票、银行回单) 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)  7、未发货,未开票,已收款(只有银行回单) 借:银行存款 贷:应收账款/预收账款-XX公司 8、未发货,未开票,未收款(只有合同) 借:应收账款-XX公司 贷:合同负债
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2019-10-09
老师,缴纳社保 借:其他应收款-社保费,管理费用-社保费贷:银行存款, 计提工资 借:管理费用:工资,贷:应付职工薪酬-工资 发放工资 借:应付职工薪酬-工资,其他应收款-社保费 贷:银行存款 上述分录对吗
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2017-07-31
老师,这笔分录是这样做的吗 以下暂都以美元来计算,借 银行存款60108.9 财务费用 49.81 贷 应收 60158.71 。我现在就是不知道这个财务费用是(60158.71-60108.9=49.81)还是下面那个发报行费用14.81
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2020-06-11
老师,你好,我公司是一般纳税人,领导出去用餐,开过来发票是普通的的,我是不是可以借管理费用(含税价) 贷银行存款??还是借管理费用 应交税费进项税 贷银行存款?
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2019-07-31
给客户发配件的运费分录借 生产成本——辅助生产成本 或借 销售费用贷 现金 这两种都行吗
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2018-09-02
老师,我们是做娱乐行业的,客人来店里消费发生的停车费,还有违章罚款这个要怎么做账
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2018-12-14
老师 18年的财务费用 19年1月份银行才开具发票 那我还可以做到18点财务费用上去吗
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2018-12-31
9月末以银行存款预付下半年房租费60000 权责发生制的话9月份需要计入10000元的费用吗
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2019-11-04
公司给员工发放福利,需要计提吗还是可以直接借:管理费用—福利费贷:银行存款/库存现金
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2018-09-29
房子租半年(2016.9.12-2017.3.12),一年1000,半年6000(税金总计420元),付款方式按年一次性支付,2016年10月25日以银行存款转账6000入财务(即我)的银行卡中,这时怎么做账,我2016年11月3日取出来去地税发票,缴纳了420税金,我将剩余钱一次性全部支付给房主,这种情况怎么按月摊销?我做分录没有平
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2017-01-05
开专用发票,销售方的银行账户名称和转账凭证的不一,有影响吗?因为有两个账户
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2020-05-07
老师,我们公司卖车有个公司跟我们买车但是他们的银行账户还没有下来,我们能怎么样收款开可以抵扣的机动车发票,可以法人刷卡给公司嘛
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2021-12-27
增值税发票上的银行账户信息和实际收付款账户不一致,是同一个公司的一般账户,这个会影响抵扣吗
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2017-09-19
老师,公司开普通发票8万,但是客户实际发生的费用2万左右,客户会打款8万到银行账户上,6万要私下返还给客户,这个怎么操作?还有就是很多客户货款打到私人账户,这个又怎么做账,代账公司挂了28万应收,但是这些应收都已经到了老板的私户了。
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2021-12-11
老师你好 请问取得的广告费专用发票不能算做进项税进行抵扣吗
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2016-04-30
老师,我是因为银行贷款发生的在建工程评估费能不能开专票抵扣?
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2019-12-07
开发票时商品编码是服务费,税收分类编码选什么,我们是软件行业
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2017-10-24
有没有物流运输行业的收入,费用汇总明细表格,能发给参考一下吗?
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2018-09-20
报销公司租金时计入什么科目? 银行扣3.5元的代发费计入什么科目?
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2022-04-07