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增值税专用发票货物或应税劳务、服务栏大类开具设备明细是维修费可以吗?需要开具清单吗
1/2872
2019-05-30
挞定的定金怎么做账啊,交不交增值税
1/7843
2017-06-15
#接龙 【实务•多选】甲公司为增值税一般纳税人,2021年11月份甲公司当月增值税销项税额合计为40万元,增值税进项税额转出合计为15万元,增值税进项税额合计为3万元,已交税金为1.5万元,则月末下列账务处理正确的有()。 A.借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目50.5万元 B.贷记“应交税费——未交增值税”科目50.5万元 C.借记“应交税费——未交增值税”科目1.5万元 D.贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目1.5万元
1/2911
2022-05-15
转出未交增值税和转出多交增值税是什么意思?可以带分录详细解说一下吗?这笔业务的始终!我只知道一点,就是销项税大于进项税的余额是要做转出未交增值税。但是不知道这个分录怎么做
7/12225
2017-06-17
增值税科目余额在借方,进项>销账,是不是暂时不需要做任何会计分录,等到销账>进项的时候,再根据差额,当月借:增值税-转出未交增值税,贷:未交增值税,下月实际缴纳时:借:未交增值税,贷:银行存款?
1/882
2019-11-11
应收账款三栏明细账销售业务对应其他业务收入和应交税费两个科目需要分两行写吗
1/519
2021-06-03
进项大于销项每月月底应该怎么结转呢? 进项,销项也不用结转吗 本月进项大于销项,上月没有留抵 我是做,借:应交税费-应交增值税(销)应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-应交增值税(进项) 借:应交税金--未交增值税 贷:应交税金--应交增值税-转出多交增值税 这个贷方,为什么不是应交税费-应交增值税(转出未交增值税)?那转出未交增值税在借方,贷方是转出多交增值税,那不是这两个科目都有余额吗? 这个贷方,为什么不是应交税费-应交增值税(转出未交增值税)?那转出未交增值税在借方,贷方是转出多交增值税,那不是这两个科目都有余额吗?" - - - - - - - - - - - - - - - 发的这个也不合逻辑啊,为什么转出未交增值税余额在借方,贷方是转出多交增值税
1/669
2022-04-26
低值易耗品如何设明细核算?
1/661
2020-07-20
1到9月增值税应纳税额为0, 10月销项-进项=100,凭证凭证分录为借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)100 贷:应交税费—未交增值税100, 11月销项-进项=-300,是否应该做分录借:应交税费—未交增值税100 贷:应交税费—应交增值税(转出多交增值税)100?
1/1659
2020-01-21
老师,公司月底做了 销项大于进项时 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 但是我有个问题,下月初交上月提的未交增值税,未交增值税冲平了,但是应交税费—应交增值税—转出未交增值税、应交税费—应交增值税—进项税额、应交税费—应交增值税—销项税额这三个科目没结转,数据还在,不做处理吗?那我下月时怎么看余额表 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
1/576
2020-02-22
老师 6月份扣缴了增值税,是不是要做一个分录:借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
1/840
2022-06-22
年末做借:应缴税费--应交增值税--转出未交增值税 贷:应交税费--应交增值税--未交增值税这笔分录的金额要怎么计算?
2/834
2019-01-09
交纳当月应交增值税 和 交纳以前期间未交增值税如何区分?交纳当月应交增值税是预交增值税吗?一般纳税人10月份交纳9月份增值税属于哪一种情况?
2/2074
2021-10-08
老师,请问下对于一般纳税人来说,月末是不是要集计提增值税?麻烦老师看下我下面的对不对。 借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-应交增值税-减免税/进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交 贷:应交税费-未交增值税
5/550
2019-04-29
老师 借:应交税费-应交增值税-销项税额 100 贷:应交税费-应交增值税-进项税额80 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 贷:应交税费-未交增值税20 老师,这两笔分录可以做在同一个凭证上吗? 还有这个凭证,拿什么来做附件?
1/7
2024-07-09
小规模纳税人购买物资、服务、无形资产或不动产,取得增值税与用发票上注明的增值税应计入相关成本费用或资产,不通过“应交税费——应交增值税”科目核算。
1/3833
2017-07-23
每个月是不是要将增值税销项税转到未交增值税?譬如 借:应交税费-增值税(销项税) 贷:应交税费-未交增值税?
1/444
2018-01-18
老师 我想咨询一下我们在2019年年末申报的所得税收入与成本有问题 想在所得税汇算时调整 那么在填所得税汇算收入支出明细表时是按着19年年末的填 还是按着正确的填呢?谢谢!
1/238
2020-04-21
要填在这里吗 还是只要填进项税结构明细表就好
1/480
2017-03-01
承兑贴现损失在所得税汇算期间明细表填写第几栏,是利息收支栏吗?
1/1384
2018-04-13
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