我司开承兑,显示提示承兑已签收,收款方说没收到
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2021-08-20
老师,发票没有拿到,做账是否正确,帮忙看一下。 借:银行存款。贷:预收账款 发票拿到以后开票。 借:预收账款。贷:主营业务收入,贷:应交税费-增值税
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2018-11-02
亲们 先收到客户的钱 借:银行存款 贷:预收账款 给客户开专票:借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 -应交增值税(销项税额) 这样做分录对吗
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2021-04-10
你好,我想问一下,公司在银行贷款后,有将贷款出来的钱全部借给其他企业,公司向银行支付的贷款利息是计入财务费用还是其他业务成本
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2024-07-12
从G公司购入材料甲100千克,单价3元,进项税额390元,运杂费400元(不考虑税款)。签发一张已承兑的银行承兑汇票,用以支付上述价款。 分录怎么写
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2023-02-16
你好,我这边承包了一个工程,我是属于第三方承包。现在可以拨付工程款,但是需要开具发票。请问,拨付的工程款里的人工费应该怎么办?
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2019-09-02
无论长期借款 还是短期借款 要预提利息 必须要先预提到财务费用里面 即 借财务费用 贷预提利息 在借财务费用 贷现金或银行吗
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2016-04-12
我公司一般纳税人,取得税控技术服务费发票。这么做分录对吗?借:管理费用贷:银行存款借:应交税金_应交增值税-减免税款贷:管理费用
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2018-04-04
小规模纳税人当月购买金税盘,借:管理费用 贷:银行存款,那当月不用交税我还要不要做一笔借:应交税费-增值税减免税款 贷:管理费用
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2019-02-28
收到一个季度相关部门退回公司交的工会经费,凭证怎么做?借:银行存款,贷:管理费用。还是借:管理费用负数,贷:银行存款用负数表示?
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2021-08-02
交纳工会经费会计分录,借:管理费用一工会经费,贷:银行存款
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2020-02-10
建设一项工程,水电费应该由施工方承担,但实际上委托方代垫了这部分款,委托方垫付做账的时候,借–待摊支出 10万 贷:现金10万。现在工程结束了,需要支付尾款,想直接从尾款中减去这部分款项,那委托方收到的发票应该是正常金额还是减去这部分的金额,如何做账?借 建安工程–施工费100万。借 待摊支出–10万,贷:银行存款90万?
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2019-06-28
对外销售时: 借:银行存款 贷:受托代销商品 应交税费——应交增值税(销项税额) 收到增值税专用发票时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 借:受托代销商品款 贷:应付账款 这个销售时,是贷方受托代销商品,为什么有的是应付账款?
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2020-02-17
一、21年暂估了10000的差旅费,账务处理:借管理费用(-10000),贷其他应付款-暂估(-10000);二、22年1月到了8000,账务处理:①借管理费用-差旅费(-8000),贷其他应付款-暂估(-8000),②借管理费用-差旅费8000,贷其他应付款-员工8000。三、22年3月确定余下的发票不会到了,账务处理:其他应付款-暂估2000,贷利润分配-未分配利润2000。以前分录是否正确啊?
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2023-03-24
一张记账凭证上能否写两笔分录 借:管理费用 34000 贷:银行存款 34000 借:其他应付款——住房公积金 500 贷:银行存款 500
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2017-02-07
支付代账公司费用1700元,原会计这样做 借:管理费用-服务费 1700 贷: 其他应付款-XX代账公司 1700 借:其他应付款-XX代账公司 1700 贷:银行存款 1700 ①不太理解,不可以直接这样做吗 借: 管理费用-服务费 1700 (摘要:支付XX代账公司服务费) 贷:银行存款 1700 ②这笔费用可不可以直接归为管理费用-办公费啊
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2024-08-19
我们公司走简易注销 在国家信用信息公示网上上传了全体投资人承诺书并保存公示 后期我就看着点公告情况 如果什么也没有是不是就等期满后 然后去注销啊
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2020-05-15
老师,一直无法理解的一点:企业承诺高于普通股市场价格回购股份合同为什么会影响稀释每股收益?回购的也是普通股,只是权益人变了而已,普通股总数并没有变化啊
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2019-09-11
老师,全程电子化申请注册公司时,最后提交材料有个“住所承诺书”点击自动生成后,我看到申请人那里并没有自动签名呀,是不是还需要打印出来签上名字再扫描后上传?
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2019-06-26
去年有做一笔费用,无票,借:管理费用 1000,贷:其他应付款 1000;3月份才拿到发票,发票的日期也是3月份,红冲之前的分录:借:管理费用-1000,贷:其他应付款-1000,再做一笔:借:管理费用 1200,贷:银行存款 1200,这样分录是否正确
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2017-03-13