某生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2020年3月份的有关生产经营业务如下: (1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元;另外, 取得销售甲产品的送货运输费收入5.8万元(含增值税价格,与销售货物不能分别核算)。 (2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额29万元。 (3)将自产的一批应税新产品用于本企业集体福利项目,成本价20万元,国家税务总局规定成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格。 (4)销售2018年10月份购进作为固定资产使用过的进口摩托车5辆,开具增值税专用发票,上面注明每辆取得销售额1万元 (5)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元、进项税额9.6万元;另外支付购货的运输费用6万元,取得运输公司开具的货物运输业增值税专用发票,上面注明的税额0.6万元。 (6)从农业生产者购进农产品一批(不适用进项税额核定扣除办法),取得的增值税专用发票上注明的金额为30万元,税额0.9万元(小规模纳税人开具)同时支付给运输单位的运费5万元(不含增值税),取得相关的合法票据。本月下旬将购进的农产品的20
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2020-06-18
某生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2020年3月份的有关生产经营业务如下: (1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元;另外, 取得销售甲产品的送货运输费收入5.8万元(含增值税价格,与销售货物不能分别核算)(2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额29万元。 (3)将自产的一批应税新产品用于本企业集体福利项目,成本价20万元,国家税务总局规定成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格。 (4)销售2018年10月份购进作为固定资产使用过的进口摩托车5辆,开具增值税专用发票,上面注明每辆取得销售额1万元(5)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元、进项税额9.6万元;另外支付购货的运输费用6万元,取得运输公司开具的货物运输业增值税专用发票,上面注明的税额0.6万元(6)从农业生产者购进农产品一批(不适用进项税额核定扣除办法),取得的增值税专用发票上注明的金额为30万元,税额0.9万元(小规模纳税人开具)同时支付给运输单位的运费5万元(不含增值税),取得相关的合法票据。本月下旬将购进的农产品的20%用于
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2021-04-01
18年1-10月计提了10万运费,12月末我收到12万的运输发票,该如何冲减运费?具体的分录
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2019-01-11
1、某生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2020年3月份的有关生产经营业务如下: (1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元;另外, 取得销售甲产品的送货运输费收入5.8万元(含增值税价格,与销售货物不能分别核算)。 (2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额29万元。 (3)将自产的一批应税新产品用于本企业集体福利项目,成本价20万元,国家税务总局规定成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格。 (4)销售2018年10月份购进作为固定资产使用过的进口摩托车5辆,开具增值税专用发票,上面注明每辆取得销售额1万元 (5)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元、进项税额9.6万元;另外支付购货的运输费用6万元,取得运输公司开具的货物运输业增值税专用发票,上面注明的税额0.6万元。 (6)从农业生产者购进农产品一批(不适用进项税额核定扣除办法),取得的增值税专用发票上注明的金额为30万元,税额0.9万元(小规模纳税人开具)同时支付给运输单位的运费5万元(不含增值税),取得相关的合法票据。本月下旬将购进的农产品的
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2020-06-18
1、某生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2020年3月份的有关生产经营业务如下: (1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元;另外, 取得销售甲产品的送货运输费收入5.8万元(含增值税价格,与销售货物不能分别核算)。 (2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额29万元。 (3)将自产的一批应税新产品用于本企业集体福利项目,成本价20万元,国家税务总局规定成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格。 (4)销售2018年10月份购进作为固定资产使用过的进口摩托车5辆,开具增值税专用发票,上面注明每辆取得销售额1万元 (5)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元、进项税额9.6万元;另外支付购货的运输费用6万元,取得运输公司开具的货物运输业增值税专用发票,上面注明的税额0.6万元。 (6)从农业生产者购进农产品一批(不适用进项税额核定扣除办法),取得的增值税专用发票上注明的金额为30万元,税额0.9万元(小规模纳税人开具)同时支付给运输单位的运费5万元(不含增值税),取得相关的合法票据。本月下旬将购
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2020-06-18
1、某生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2020年3月份的有关生产经营业务如下: (1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元;另外, 取得销售甲产品的送货运输费收入5.8万元(含增值税价格,与销售货物不能分别核算)。 (2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额29万元。 (3)将自产的一批应税新产品用于本企业集体福利项目,成本价20万元,国家税务总局规定成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格。 (4)销售2018年10月份购进作为固定资产使用过的进口摩托车5辆,开具增值税专用发票,上面注明每辆取得销售额1万元 (5)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元、进项税额9.6万元;另外支付购货的运输费用6万元,取得运输公司开具的货物运输业增值税专用发票,上面注明的税额0.6万元。 (6)从农业生产者购进农产品一批(不适用进项税额核定扣除办法),取得的增值税专用发票上注明的金额为30万元,税额0.9万元(小规模纳税人开具)同时支付给运输单位的运费5万元(不含增值税),取得相关的合法票据。本月下旬将购进的农产品的
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2020-06-24
有一张运输发票被认定善意取得的虚开发票,补交增值税和滞纳金,该怎么写分录做账?补交增值税那部分,可不可以进营业费用,当时收的运输发票进的营业费用。?
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2022-03-02
增值税运输发票抵扣清单应怎样填?运费金额填哪个金额?允许计算抵扣运费金额填哪个?
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2018-05-15
老师好,问下一般纳税人 收到 运输费发票为普通发票,也可以抵扣吗?
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2018-10-30
六日用银行存款购入需要安装的设备,一台叫¥100,000增值税额¥13,000 运输费3000元运费无发票
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2022-05-30
个体工商户代开运输发票怎么开,需要交哪些税?不超过30万免税吗?
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2020-03-29
问个问题,我们取得运输发票,抵扣进项 填申报表,是填附表三是吗? 11%税率的应税服务
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2015-11-09
去年收到运输发票都没有交印花税?现在可以补提缴纳吗
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2020-03-28
[资料3]公司2019年12月发生经济业务如下: (1)1日,从银行提取现金300元。 (2)2日,向新民公司购入甲材料4,000千克,发票价格每千克10元买价40,000元,另加增值税5,200元,共计45,200元尚未支付。(3)2日,以银行存款支付上项甲材料的运输费200元。(4)2日,结转验收入库的上项甲材料实际采购成本。 (5)5日,以银行存款偿还万建公司货款69,000元和新民公司货款46,800元。(6)6日,向万建公司购入下列材料(见表1-2),货款尚未支付。 数量(克) 单价(元/千克) 买价(元) 增值税(元) 甲材料 2,500 9.90 24,750 3,217.50 乙材料 25,000 1.98 49.500 6,435.00 合计 一 74,250 9.652.50
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2022-08-30
原材料采购,如果有运输费,单开发票,是不是把这部分运输费平均分担到每个去?如果是的话,如何与仓库员入库的单价一致呢,仓库相当材料会计,负责录入进销存软件
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2019-02-21
老师 上一个会计在没有取得发票的情况下做了接近四万的运输费上去,她说后期有发票回来的话就放上去没有的话就冲减费用出来。如果没有发票回来我就这样子凭空把费用冲出来,会不会有什么问题?
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2019-05-14
运输发票备注栏信息:起运地跟送达地能备注成项目部到施工现场吗(公路建筑行业),都在某县,这样专票能抵扣吗?
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2017-10-20
甲企业为增值税一般纳税人, 增值税税率13%,2020年5月有关生产经营业务如下: (1)从A公司购进生产用原材料,取得A公司开具的增值税专用发注明货款200万元。合同约定运输由甲企业自己负责,甲企业支付运输公司运费取得增值税专用发票,注明运输费5万元,增值税税额0.45万元。 (2)从B公司购进维修设备用零部件,由于B公司为小规模纳税人,取得B公司开具的普通发票,注明价款11.3万元。 (3)月初外购货物一批,支付增值税进项税额24万元,下旬因管理不善,造成该批货物-部分发生霉烂变质,经核实造成1/4损失。 要求:分别计算该企业(1)、(2)、(3)项业务当月可以抵扣的进项税额。
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2020-06-13
供货方销售给购货方二笔货物,且购货方货货物要出口,能不能开在一个发票上
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2015-12-02
服装加工企业,内账上为客户垫付的运费,运输公司开来了发票,因为某款衣服走完货,最终要把垫付的所有费用,统一做结算给客户要回,垫付的运费怎么下账呢?
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2018-07-19