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公司从农民手上购买农产品销售出去增值税税率是多少
2/2365
2020-04-27
销售农产品增值税税率是多少?购买农产品销售到国外可以退税吗
1/1879
2020-04-27
老师 修理动产和不动产增值税税率分别是多少呢?
1/4501
2020-04-18
老板租的场地,生产砂石料,税务方面甲方负责,我们只负责自己生产销售,我们购进石头生产成不同型号的石子,沙子,也没有确定的方法计量一吨石块能生产出多少石子,沙子,请问老师,关于出库,入库,库存商品,我如何做账?谢谢。
1/1006
2019-09-06
某生产企业为增值税一般纳税人,适用税率为13%,2019年8月有关生产经营业务如下: (1)销售A产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额160万元。 (2)将自制一批应税新产品用于本企业职工福利,成本价为40万元,成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格。 (3)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款120万元、进项税额15.6万元,货物验收入库;另外,支付购货的运输费用10万元,取得运输公司开具的增值税专用发票,上面注明的税额为0.9万元。 要求:计算该企业2019年8月上述业务的销项税额、进项税额和应缴纳增值税税额
1/1172
2020-03-29
1. 美途汽车集团为增值税一般纳税人,2019 年 9 月份尚未抵扣完的进项税额为5100 元。该企业 2019年 10-月份有关生产经营业务如下: 1〉 以交款提货方式销售 A 型小汽车 10 辆给汽车销售公司,每辆不含税售价 15 万元,开具增值税专用发票注明应收价款 150 万元,款项全部收回。 (2)销售 B型小汽车 50辆,给特约经销商,每辆不含税售价 12 万元,向特约经销商开具了增值税专用发票,注明价款 600 万元、增值税78万元。 (3)企业将某单位逾期未退还包装物押金4 万元转做其他业务收入。 (4)购进机械设备取得增值税专用发票注明价款 20 万元,进项税额2.6万元,支付运贵,取得货物运输业增值税专用发票,注明运输费5万元,税款 0.45万元,该设备当月投入使用。
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2023-06-14
甲企业系增值税一般纳税人,从事建筑材料生产销售安装业务,该企业 2020年8月发生业务如下∶ (1)8月2日购进生产预制料件用沙土石料一批,取得增值税专用发票,注明价款100万元,增值税3万元。支付相应运费10.9万元,并取得增值税专用发票。款项已支付。 (2)2016年12月10 日购进的一栋办公楼,当时取得增值税专用发票,注明价款400万元,增值税4万元。该不动产预计可使用年限 20年,累积至本月(含本月)已计提折旧 25万元,管理层决定本月转为专用于职工宿舍使用。 (3)8月10日,销售活动板房并负责安装,活动板房不含增值税价款100万元,开具增值税专用发票,8月30日安装完毕,收取安装费17.44万元,开具本企业自制收
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2022-04-07
甲企业系增值税一般纳税人,从事建筑材料生产销售安装业务,该企业 2020年8月发生业务如下∶ (1)8月2日购进生产预制料件用沙土石料一批,取得增值税专用发票,注明价款100万元,增值税3万元。支付相应运费10.9万元,并取得增值税专用发票。款项已支付。 (2)2016年12月10 日购进的一栋办公楼,当时取得增值税专用发票,注明价款400万元,增值税4万元。该不动产预计可使用年限 20年,累积至本月(含本月)已计提折旧 25万元,管理层决定本月转为专用于职工宿舍使用。 (3)8月10日,销售活动板房并负责安装,活动板房不含增值税价款100万元,开具增值税专用发票,8月30日安装完毕,收取安装费17.44万元,开具本企业自制收据。
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2022-04-07
老师好,我们公司是白酒销售公司,可是营业执照上经营范围带有白酒生产的字样,那在公司产生销售收入后会有消费税上,酱香型白酒的消费税是多少呢
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2021-07-01
公司是生产企业,有出口业务, 11月增值税申报表没有留底退税,那么申请出口退税的话,就不会有退税金额?
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2022-12-12
销售自产农产品,免增值税,利润表中的主营业务收入跟增值税表中的免税销售额不一致,咋办?
1/448
2021-03-29
去年产生了一些附加税增值税土地使用税的滞纳金,做分录的时候按照税金计提缴纳了,今年如何调整呢
1/51
2022-02-11
老师,问下,小规模纳税人。2022年第一季度产生的增值税就可以享受免税政策吗?刚进系统申报显示不用 交税
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2022-04-09
销售商品100万美元,销项税额10万元,增值税率13%,退税率13%,美元汇率7,我想问应交税费那几笔分录生产企业
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2024-05-30
难道问一下老师,我们公司销售产品,给对方开具增值税专用发票,但是产品的大类是一种,但是各种规格型号有好多,那我给对方开发票可以只开大类的内容吗?
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2019-05-08
甲公司是一家工业企业,为增值税一般纳税人,2018年7月发生经济业务如下:(1)购进一批工业用原材料,取得增值税专用发票,发票上注明金额100万元、增值税额16万元。支付运费,取得增值税普通发票,发票上注明金额5万元,增值税额0.5万元。(2)向农民收购一批免税农产品作为原材料用于生产税率为16%的产品,农产品收购发票上注明买价50万元。委托乙运输公司运输,取得的乙运输公司开具的增值税专用发票,发票上注明金额3万元。(3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票,发票上注明金额10万元、增值税额1.6万元。(4)销售产品一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金3.48万元。(5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为1.6万元,旧产品作价2万元。(6)因仓库管理不善,上月购进的一批工具被盗,该批工具的采购成本为10万元(购进工具的进项税额上月已抵扣)。甲公司取得的增值税专用发票均符合规定,并已认证;除了购进农产品以外,购进和销售产品适用的增值税税率为16%。要求:计算甲公司本年7月应纳增值税。 请老师讲解一下详细的计算过程,谢谢!
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2019-06-17
老师,练习时有一个选择题,选关于增值税税率正确的是...,其中一个选项,销售农产品,增值税税率13%,可以选吗?(多选题)
1/886
2020-02-19
我们公司是采购人参,未加工直接销售初级农产品的企业适用的增值税税率是多少
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2019-10-28
1.以银行存款缴纳上月未交的增值税税额4500元。 2.销售应交增值税产品300o00元,按规定收取增值税税额39000元,货款已收到,存入银行。 3.用银行存款支付本月水电费40o00元,增值税专用发票上注明的增值税税额 为5200元。 4.用银行存款购入在建工程材料一批,材料实际成本为500000元。增值税专用 发票上注明增值税进项税额为65000元。 5.以银行存款购入生产设备一台,价款为140000元,增值税税额为18200元, 设备不需要安装,已投入使用。 6.在建厂房工程领用本企业生产的产品,产品实际成本为50000元。 7.以银行存款购入家具一批,列入周转材料。该批家具价款为6000元,增值税税额为780元,家具已交付使用。 8.从农民手中收购免税农产品一批作为原材料,价款为35000元,货款以现金支付,材料已验收入库。 9.因管理不善导致盘亏原材料1000元,应负担的增值税税额为130元。根据上述资料,逐题编制会计分录
1/927
2022-05-17
老师,请问如果是实习生的话增加人员信息里面任职受雇从业类型选择什么?
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2019-09-02
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