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借:财务费用6274.83 应交税费-应交增值税进项税376.49 贷方:财务费用6274.83红字,这个分录可以吗?借贷不等啊?我就想体现进项税376.49。
1/2245
2020-03-17
我们公司是服务业可加计10%抵减, 比如5月应交增值税是10元,加计了2元进项,实际要付8元增值税,是不是 计提时:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税 10 借: 税金及附加 0.96贷:应交税费-城建税 0.56 (8*0.07)教育费附加 0.24 (8*0.03)地方教育附加 0.16 (8*0.02)实际交增值税:借:应交税费-应交增值税-未交增值税 10贷:银行存款8其他收益 2
1/563
2019-06-25
老师,缴纳企业所得税应计入应交税费—应交所得税么?
4/1951
2020-01-09
老师,请问卷烟生产企业直接卖给零售店,消费税怎么交,批发环节的是不是也要交
1/33165
2020-03-22
德国消费税
3/5
2023-03-03
老师你好,申报出口退税时,需要把进项转到出口退税吗?例如:借 :应交税费应交增税值-出口退税, 贷:应交税费应交增税值-进项税额。
5/463
2024-01-12
进项税额留抵退税的会计分录 借:银行存款 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 如果贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)可以吗?
1/2989
2019-11-24
那就是借管理费用1747.57,应交税费-应交文化事业建费1747.57
1/371
2015-11-30
单位本月缴纳的城建税 500 教育费附加 300 地方教育费附加 200 a 借 税金及附加 1000 贷 应交税费-城市维护建设税 500 应交税费-教育费附加 300 应交税费 -对方教育费附加 200 b 借 税金及附加 -城市维护建设税500 -教育费附加 300 -地方教育费附加 200 贷 应交税费 -城市维护建设费500 应交税费 -教育费附加 300 应交税费-地方教育
1/1360
2017-05-04
上个月有笔费用没有认证,入账做了待认证进项税额,这个月进行认证了,是做:借:应交税费_应交增值税进项税 贷:应交税费_应交增值税待认证抵扣进项税额吗
1/576
2017-07-15
老师,一般纳税企业收到收入,记账处理,借,银行存款,贷:主营业务收入,应交税费未交增值税。 收到进账票据的时候,借:库存商品,贷,应交税费应交增值税-进账税额。 月底结账时,我是先转出进账税,借:应交税费应交增值税-转出未交增值税。贷:应交税费应交增值税-进账税额。 销项当时直接做的,未交增值税,还用结转吗?
1/795
2021-10-14
单位发工资,代扣职工个人所得税时,会计处理为( )。 A.借:行政支出 贷:应交税费—一应交个人所得税 B.借:结余分配 贷:应交税金—应交个人所得税 C.借:事业支出 货:应交税费—一应交个人所得税 D.借:应付职工薪酬一基本工资 贷:其他应交税费—一应交个人所得税
1/1924
2020-06-05
白酒生产企业销售关联企业交税吗?是以关联企业销售额计算消费税吗
1/3134
2019-11-05
2.借:应收账款 169500 贷:主营业务收入 150000 应交税费—应交增值税(销项税额)19500 借:销售费用—运输费 9000 应交税费—应交增值税(进项税额) 810 贷:银行存款 9810 第一个分录 是来自哪里
1/724
2021-04-19
以前年份多计提的应交税费-所得税,几块钱,3.46元,我在今年应该怎么冲平
7/164
2021-07-09
很多材料进项开进来,但一直没有出来 ,进项开进来时,可以借记原材料,应交税费-待抵扣增值税进项,后面认证时再冲减不?
1/251
2021-06-22
老师,我需要一个有力的证据,能够说明这个待认证进项税是应交税费下面的二级科目
1/276
2022-05-12
老师,保险公司代扣的车船税,我们需要做应交税费-车船税么?或者有什么比较好的处理经验么
1/260
2022-01-05
请问老师。帐做完了。但是应交税费-增值税 借方有个余额是哪儿的问题呢、
5/249
2022-09-04
印花税是怎么做分录啊,我看之前会计做的账,都是做到应交税费-印花税里
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2022-06-15
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