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上月抵扣1张住宿增值税专用发票,借销售费用,本月把进项税额转出怎么做分录。
1/858
2019-04-23
小规模纳税人季度收入未超过30万,填写增值税申报表的时候销售额填在第几行
3/2448
2020-04-13
老师 是同一个项目期房转为现房销售,现在销售现售要不要预交土地增值税
1/3355
2021-12-17
14、期末结转增值税(进、销差额) 借:应交税费-应交增值税(转出应交税金) 贷:应交税费-未交增值税 就是进项金额大,销项金额小的话分录怎么写,反之怎么写
1/1297
2019-06-03
老师,你好!由于当月我公司支付的销售返利开具的红字发票大于当月实际销售收入,造成合计销售额为负数,这种情况怎么填写增值税纳税申报表呢?
1/755
2019-10-01
我小规模,一月销售份销售金额30000元,二月40000,三月也是40000元。都是开了普票。怎样记录每个月结转增值税与免税的?另外,如果销售超30万,又是怎样记,
1/452
2019-04-09
老师,请问缴纳增值税的时候是借 :应交税费----未交增值税 贷:银行存款 是吗?那上月销售的时候计提的时候是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-----应交增值税----销项税额 是这样的吗,那未交增值税从哪里来的
2/568
2022-04-06
甲、乙两企业均为增值税一般纳税人,增值税税率均为13%。2019年3月6日,甲企业与乙企业签订代销协议,甲企业委托乙企业销售A商品500件,A商品的单位成本为每件350元。代销协议规定,乙企业应按每件A商品500元(不含增值税)的价格售给顾客,甲企业按不含增值税售价的10%向乙企业支付手续费。4月1日,甲企业收到乙企业交来的代销清单,代销清单中注明:实际销售A商品400件,商品售价为200000元,增值税额为26000元。当日甲企业向乙企业开具金额相等的增值税专用发票。4月6日,甲企业收到乙企业支付的已扣除手续费的商品代销款。 做乙方会计分录
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2021-06-24
1.Z公司委托Y公司销售商品300件商品已发出,商品每件成本为60元。合同约定Y公司按每件200元对外销售,Z公司按售价10%支付代销手续费。发出商品当天,假定Z公司未发生增值税纳税义务:Y公司对外销售100件,开具增值税专用发票,售价20000元,增值税2600元,款项已收到;Z公司收到Y公司开具的代销清单,向Y公司开具相同金额的增值税专用发票,并收到Y公司提供代销服务开具的增值税专用发票注明价款2000元,增值税税额120元;Z公司收到Y公司扣除代销手续费后货款,存入银行 要求:写出受托方Y公司的会计分录
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2022-06-22
向前进公司销售产品价款500000元,增值税销项税额为65000元,收到一张已承兑的商业汇票 编制会计分录
1/2230
2021-12-05
老师,有一笔非集团内无息借款,产生了视同销售的增值税销项税额,那凭证的借方应该是什么呢
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2023-08-10
老师您好,减免增值税账务处理对不对 1.平时销售时按正常业务做: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税金--应交增值税--减免税额 2.月底把免征增值税做: 借:应交税金--应交增值税--减免税额 贷:营业外收入
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2020-06-04
某企业为增值税的一般纳税人,2021年6月发生如下经济业务: (1)购买甲类材料1000公斤,取得增值税专用发票注明的税额1.6万元; (2)进口设备一台,从海关取得进口增值税专用缴款书上注明增值税额12万元 (3)向农民收购一批农产品,收购凭证上注明买价50万元:支付给某物流公司(增值税一般纳税人)不含税价运费2万元,并取得了合法有效的增值税专用发票 (4)为生产免税产品,购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明价款1.5万元,增值税0.24万元,支付运输企业(增值税小规模纳税人)不含税运输费1万元,取得税务机关代开的增值税专用发票。 (5)A产品合并定价对外销售,取得含税销售额23.4万元 (6)销售B产品,取得不含税销售额100万元 试分析计算该企业当月应纳的增值税
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2021-11-07
加工公司每月缴纳增值税税款另外一个销售公司每月都全额报销给公司,可以做营业外收入不
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2019-03-20
如果已知一月销售额和已知二月到十二月的环比增长率 那么二月的销售额 是不是 一月销售额×二月环比增长率
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2023-03-07
小规模纳税人季度都有开专票和普票。季度专票和普票销售额大于9万,专票和普票正常都应交增值税!季度专票和普票销售额小于等于9万,专票的税金正常交税,普票的税金可填列免交增值税!是这样吗?
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2018-12-20
老师,软件即征即退销售软件产品,增值税报表填写是销售还是服务?
1/1371
2019-08-05
收到的增值税普票销售方那里没有写销售方开户行及账号可以吗
3/3892
2019-05-15
刚营业三个月的商贸公司,8月有销售开票,销项税额大于进项税额,但有税控系统全额抵扣的480,就不用交增值税了,分录应该怎么做?
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2019-09-03
小规模纳税人享受销售额在9万元以下增值税减免,地税的营业税及附加还需要交吗?
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2017-02-13
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