送心意

玲老师

职称会计师

2023-08-10 09:33

你好。借应收账款等待其他业务收入,应交税费应交增值税。

多米 追问

2023-08-10 09:37

因为是无息的不会产生实际收入,所以钱回来就是借:银行存款  贷:其他应收款,因为报税还会有贷方的销项税额,可以这样就不平了,销项税额的借方应该是什么呢

玲老师 解答

2023-08-10 09:39

你好,因为是视同销售嘛,所以要确认收入交税。

多米 追问

2023-08-10 09:54

嗯嗯,是的,但是借方是什么的呢。收入和税都是贷方呀,借方没有实际先进流入没法写应收

玲老师 解答

2023-08-10 09:57

借是应收账款或者是银行存款。

多米 追问

2023-08-10 10:11

可是本身就是无息的,视同销售的销项税是我们自己承担的,挂个往来后期怎么抵消呢

玲老师 解答

2023-08-10 10:22

你好 直接记在营业外支出就行了 

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相关问题讨论
你好,你是说应纳税额怎么计算吗
2022-04-24 08:53:34
你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
你好。借应收账款,贷主营业务收入应交税费。3400。
2023-04-06 13:21:54
你好!用你的不含税收入*税率
2024-04-29 13:52:47
借:银行存款100000 应收账款87200 贷:主营业务收入160000 应交税费-增值税-销项税27200
2024-03-27 17:53:12
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