老师,缴纳增值税,借记应交税金-已交增值税,还是应交税金-未交增值税,还是什么科目啊
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2016-11-09
现金折扣考虑增值税或不考虑增值税对增值税本身有无影响,为什么?
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2019-01-24
为什么代开增值税专用发票要交增值税,三万以下不是免征增值税吗?
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2019-03-17
本年应交增值税是多少本年已交增值税、本年应交增值税分别是多少?
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2017-03-08
销项税额+进项税额转出+出口退税—进项税额—已交税金—减免税款—出口抵减内销产品应纳税额=应交增值税 这个公式是通用公式吗
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2017-05-17
“增值税销售收入为253.84亿,已缴纳增值税19.84亿,增值税税负高达7.8%,求商品销售收入
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2021-11-27
1.甲公司为增值税一般纳税人,商品销售适用的增值税税率13%,装修服务适用增值税税率9%,以上业务均为甲公司主营业务,(1)12月5日,甲公司与乙公司签订委托代销合同,甲公司委托乙公司销曹w商品100件,w商品已经发出,每件费品成本为60元,合同约定乙公司应按每件100对外销售,甲公司接不含增值税的销售价格10%向乙公司支付手续费,乙公司适用的手维费的增值税税率为6%.乙公司没有售出的w商品须退回给甲公司。至12月31日,2)12月16日,甲公司收到客户丙退回的全部商品 甲公司于退货当日支付了退货款,并按规定向客户开具了增值税专用发票(红字),该批商品系甲公司2020年9月20日销售的商品,增值视专用发票上注明售价为20000元增盘程视额为2600元,该批商品成本为15000元。编制会计分录
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2021-10-30
小规模增值税减免需要通过转出未交增值税科目结转吗?1-2月,我做了借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税3月,季度申报时,发现可以减免增值税,会计分录应该怎么做呢?
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2018-04-08
老师,增值税税负率=应纳增值税额/总销售额,没有进项税转出,这样推这个增值税税负率对吗?
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2019-09-29
应交税费应交增值税加计扣除月末做分录的时候需要转应交税费应交增值税转出未交增值税里吗? 还是不用?直接做 借应交税费-应交增值税-转出未交 贷应交税费-应交增值税-进项加计扣除 应交税费-转出未见增值税
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2022-01-06
我们旅行社一般纳税人,差额征税,月末结转增值税做了分录借: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,如果当月不用交是不是做借: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:营业外收入 这样对吗?
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2022-03-07
老师我做凭证时 借 应收账款 89988.5 贷 主营业务收入 84894.81 应交税费-应交增值税销项 5093.69 结转增值税时 借 应交税费-应交增值税销项 5093.69 贷 应交税费-转出未交增值税销项 5093.69 后又结转 借 应交税费-转出未交增值税 5093.69 贷 应交税费-未交增值税 5093.69
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2024-05-23
5月开票税额共9000.00元,异地项目预缴了1800元,五月计提如下 : 借:应交税费-应交销项税额9000.00 贷:应交税费-未交增值税 7200.00 贷:应交税费-预交增值税 1800.00 报销预缴增值税时: 借:应交税费-预交增值1800.00 贷:其他应付款    1800.00 预缴增值税转到未交增值税 借:应交税费-预缴增值税1800.00 贷:应交税费-未交增值税1800.00 这样,预交增值税的借方多1800.00,不平,请问我应该怎样做才对
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2020-06-28
小规模纳税人前三季度销售额都低于9万免征增值税,第四季度开票30万,缴纳增值税就是按第四季度的开票额全额纳税吗?前面三个季度的要补吗?小规模纳税人代开发票税款代开的时候已经缴纳,如果当季是免征增值税,那代开发票的税款能申请退税吗?
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2018-11-15
19年我们取得的增值税期末留底退税款是否要反应在企业所得税汇算清缴专项财政资金纳税调整明细表里?
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2020-04-13
11月份增值税网银已经扣款了,但是报表上期末未交税额和本期应补退税额里还有那笔税费呢?这应该怎么处理
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2019-01-09
小规模纳税人当月在税局代开了8万块钱增值税票,没有开普票,也就是没有达到10万,这个8万块的税可以退吗?
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2019-04-12
我们本月因免抵退税金额计算错了,所以增值税纳税申报金额也错了,但是银行已经扣税了,请问可否下月调整?
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2018-07-11
销售商品100万美元,销项税额10万元,增值税率13%,退税率13%,美元汇率7,我想问应交税费那几笔分录 生产企业的
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2024-05-30
我可以把应交税费-应交增值税-已交税金,改成:应交税费-应交增值税-预缴增值税吗,还是说我新增加:应交税费-预缴增值税,这个科目。那个比较好,为啥
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2023-12-27