增值税免税项目中没有国债利息收入,为什么国债利息收入免税(技术转让、地方债券同问);另外股权转让和股息红利也不在增值税不征税项目中,都很疑惑,感谢老师解答。
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2022-03-30
纳税人李某经营个体工商户,2023 年年应纳税所得额为 2 400 000 元,同时可以享受残 疾人政策减免税额 6 000 元。 计算李某享受减半征收政策的减免税额 计算李某全年应纳税额
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2024-04-28
月收入不足3万,教育附加和地方教育附加免征,分录如何计提,
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2017-07-11
如果是小规模企业自开专票,享受3个月9万免征这个政策吗
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2018-10-19
老师,公司人数30人以下,免征残疾人就业保证金,那还用申报吗?
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2023-12-13
一月份的今年一月份不是餐饮业的增值税不是免征了吗?我想问一下。就是,我那个账务处理的话。18免征的部分计入营业外收入。然后是按照销项减进项的差额。然后计入营业外收入吗?还是要分别做销项的话。免征,然后进项做进项转出啊。 如果就是说我做,建议交税费。应交增值税转出未交增值税。然后贷应交税费,未交增值税,然后缴纳的时候借未交增值税。然后贷营业外收入。这样子的话,跟我那个申报表上面的。就是申报表申报的时候,进项是做进项转出。然后销项的话,是申报正负极简吗?是免征的吗?这么做分录对吗。
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2020-03-09
本期小规模季报,按照百分之一税率开的,不超过起征点,申报的时候直接填在未达起征点那一栏申报就可以了吗,需不需要填写减免申报表啊?
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2020-04-02
[捂脸]老师,麻烦问下核定征收的个体工商户疫情期间增值税开超了核定征收额度可以减免嘛?这种需要现场去申报嘛还是系统自动申报呢
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2022-06-20
什么是普通征税、差额征税、减按征税?
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2017-05-18
老师,您好,是不是提供软件开发相关的技术咨询服务费可以免征增值税,而提供的其他不是跟软件相关的技术咨询服务费就不能免税,只能开6%的增值税
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2019-10-12
老师个体户核定的意思,是不是我开票在核定金额以内就都免费了,如果超过了就全部得交税呢? 个体户核定征收的能否同时享受小规模增值税免税政策呢?
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2022-06-29
小规模主税未达起征点,最后转去营业外收入,那由于增值税免税,附加税0报,那最后附加税要不要转政府补助'''''
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2016-10-18
我公司是小规模纳税人,代开的增值税专用发票可以享受小规模纳税人月不含税收入10元免征增值税的政策吗?
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2019-05-18
目前小规模纳税人月销售额10万免征增值税,请问在月底销售收入价税,税金还列销项税还是直接列销售收入?
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2019-07-02
老师你好,我想问下个人独资企业 核定征收的,代开的增值税专用发票,减半征收的城建税,以及减免的教育费附加与地方教育费附加要计提吗? 如果要计提的 减免的附加税转入营业外收入也是应税收入吗? 要跟收入加在一起申报吗?
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2020-01-15
有以下问题需请教下: 1. 公司为小规模纳税人,按现行政策,如果开专票是按3%征收率减按1%缴纳增值税,记账时是直接按1%计销项税额还是先按3%计,然后再将减免的2%税额计入营业外收入? 2. 公司有时开普票,有时开专票,普票达不到征税额度的这部份增值税额会免税,这种税额又该如何处理? 3. 记账时需要按不同的情况分别记账吗?免税的作免税处理,缴税的按缴税的处理。 4. 记账分录要如何计
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2024-07-11
本合作社是小规模纳税人。现在到工商增加一名成员,这个成员有400多亩地。他现在正在种植葡萄。到九月份的时候,采摘葡萄,我合作社要收购这个成员的葡萄。请问这个业务合作社如何做账?都需要哪些票据? 1、合作社收购成员的葡萄时,是不是成员到税局给合作社开免税发票,合作社才能产品入库? 2、合作社在往外销售的时候,需要给别人提供发票,能不能开免税发票? 3、合作社只有这个业务是不是免征所得税? 4、合作社的个人所得税和有限公司的是否一样?
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2021-08-28
老师,我们是房开企业,我们因招租预收了租金且开具了发票,但卖出以后需将租金转付给小业主,但小业主属于免征增值税的情况,我想问一下我该如何处理账务和税务
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2020-07-07
今天实务第一题是按会计规定处理的?问什么 1、甲公司以300万元的价格对外转让一项无形资产(专利权)。该项无形资产系甲公司以360万元的价格购入,购入时该无形资产预计使用年限为10年,法律规定的有效使用年限为12年。转让时该无形资产已使用5年,按照税法规定,转让专利权免征增值税,假定不考虑其他相关税费,采用直线法摊销。甲公司转让该无形资产对营业利润的影响为( )万元 A.90       B.105      C.120      D.0
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2020-07-20
老师我们公司是做污水处理的,开票开的是污水处理劳务,我们现在正在享受即征即退,我3月份申报所属期2月份的报表时,因为进项票多就会出现部分进项税留底,那我们如果下个月申请也就是在4月份申报3月份数据的时候我们也就可以免征增值税了,请问我之前2月份剩余的那部分进项票留底,以后还能用吗?
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2022-03-07