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购车时银行按揭款是入长期借款还是长期应付款?
1/1658
2019-02-20
长期借款和长期应付款的区别?
1/1270
2016-11-28
企业从个人那里借款,长期的,是记入长期借款还是长期应付款,为什么?
1/2257
2019-01-05
单位缴纳社保的时候 借:管理费用(公司缴纳部分)其他应收款(公司代垫个人社保) 贷:银行存款 借:库存现金(收回代垫分部分)贷:其他应收款 计提工资薪酬时 借:管理费用(扣除个人社保费后)贷:应付职工薪酬 发放时:借:应付职工薪酬 贷:库存现金 这样做账可以吗?
5/668
2021-06-08
老师,之前发工资做的是借:其他应付款-工会经费,贷:银行存款,税局交工会经费时,借:管理费用,贷应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款-工会经费,但实际交的不多,因公司不准备经营了,现在其他应付款-工会经费贷方余额有4000多,请问能不能用什么方法把它冲销掉,具体分录是什么?
2/514
2022-05-20
这个可以做成费用吗?借:管理费用——明细科目,贷:银行存款,转了公帐但是没有发票回来的
1/444
2019-08-09
老师,法人给员工报销的费用,可以直接做:借费用、贷其他付款-法人吗?不通过现金中转了
1/1084
2021-09-27
我要做一笔预支工资,当做成本费用,分录可不可以写借管理费用-职工薪酬,贷银行存款?
1/808
2018-07-05
代报解预算收入是什么意思(银行电子回单) 是冲减财务费用么 ,借 银行存款 贷财务费用
4/771
2022-06-07
1借:银行存款 贷:预收账款 2借:银行存款 预收帐款 贷:主营业务收入 应交税费— 预收账款为什么记到借方
1/1805
2020-08-12
出纳借款做的分录是:其他应收款-员工1000,贷:其他应付款-老总1000,借的时候我不知道,他们都是一家子,我当时做的报销分录是:借:管理费用-办公费1000,贷:实收资本(股本)-老总1000,如果把出纳的借款调整的话,咋做分录啊,谢谢
2/572
2016-11-17
购买税控盘 借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。当时就做借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”,还是抵减的时候做这个分录
1/718
2019-10-16
扣缴社保时:借:管理费用-社保 其他应收款-个人社保 贷:银行存款 然后计提当月工资时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 这个管理费用填的数字 是不是员工全额工资(没扣除个人的社保缴交部分)??
1/579
2017-05-15
老师好 我有个关于发票小问题,就是我们业务招待住宿之类的费用,有的是提前打款到酒店没收到票,我做的借其他应收款贷银存,等收到了再借费用贷其他应收。还有的是票我已经收到了,本期款还没付,做了费用用的其他应付款,实际付款了再冲减。是这么处理吗?
1/431
2019-05-22
房租分录这样做对吗? 付款房租: 借:应付账款 贷:银行 收到发票:借:长期待摊 借:进项 贷: 应付 摊销房租时 借 :管理费用-房租 贷: 长期待摊 老师这样做对吗?
1/857
2017-08-16
某企业拟筹资100万元,其中长期借款筹集40万元,发行普通股筹集60万元,长期借款每年付息一一次,到期一次性还本, 利率为6.4%,筹资费用率4%;普通股按面值发行,第一年股利率9.5%,筹资费用率5%,股利增长率2%,所得税率25%,请计算: (1 )银行借款和普通股的个别资金成本; (2)综合资金成本。
2/1877
2021-06-24
老师:员工借款2000元,用途是借款没有明细,后来是招待客户用掉这笔钱,有发票回来,那么我们需要这个员工先还回公司这笔款2000元,然后再给他报销2000元出去吗?还是另一种做法:当时借的时候,写:借:其它应收款-XX 2000, 贷:银行存款 2000;当这个员工拿发票回来的时候冲帐,借:销售费用-招待费2000,贷:其它应收款 2000 ,第一种做法和第二种做法可以吗?
1/891
2020-02-13
请问卖手机送杯子,平常不卖杯子,购入时借:销售费用 应交税费--应交增值税--进项 贷:银行存款 ,送出时再借:销售费用 贷:应交税费--应交增值税--销项 吗?还是送出时不用做账?
1/257
2020-11-27
请问卖手机送杯子,平常不卖杯子,购入时借:销售费用 应交税费--应交增值税--进项 贷:银行存款 ,送出时再借:销售费用 贷:应交税费--应交增值税--销项 吗?还是送出时不用做账?
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2020-11-30
请问卖手机送杯子,平常不卖杯子,购入时借:销售费用 应交税费--应交增值税--进项 贷:银行存款 ,送出时再借:销售费用 贷:应交税费--应交增值税--销项 吗?还是送出时不用做账?
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2020-11-29
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