房屋租赁合同到了收房租的日期了但是承租人不交钱,财务如何记账,是不记账还是,借应收账款贷房租收入。
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2022-03-07
银行存款日记帐,第二页开始填,第一行写上承前页,要把上一页最后的借方,贷方,结存金额的数字转抄上吗
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2021-01-20
老师,见到一建筑公司收到承兑汇票用T3做的内账分录:借:收入(含税)10万 贷:应收账款10万,请问这个对不对?
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2019-07-16
因我公司账户不能接受承兑,对方用银行承兑付款的,收款方账号无误,想更改接收账号,此承兑可以撤回么
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2019-08-12
单位购买电子承兑,对公付款,承兑也已经背书转让,这笔收到承兑及付款的业务我该如何做账?求具体分录
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2018-12-24
通信工程、建筑装饰装修工程的设计与施工;通信设备安装、调试、维护;通信管道及电力工程施工;计算机系统集成综合布线、建筑智能化系统集成;计算机软件开发;通信工程监理;网页设计、网站建设;企业管理;经济信息咨询(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益);企业营销策划;通信设备、电线电缆、通信器件、蓄电池、仪表仪器、空调制冷设备、发电机、装饰材料、建筑材料、五金交电、电子产品、办公设备、金属材料的销售;装卸搬运、货运代理;承办会议及
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2019-05-22
我司开承兑,显示提示承兑已签收,收款方说没收到
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2021-08-20
月初假如预交1000元电费,分录;借:预付账款--电费1000,贷;库存现金1000,月底收到这个月电费的清单,假如用电500,分录借\';管理费用--电费500 贷;预付账款-电费500是这样吗?
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2018-05-13
老师帮我看一下权责发生制分录是否正确: 1、收到张三定金 借:库存现金/银行存款1000       贷:预收账款——张三1000 2、签订合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:银行存款5000     贷:预收账款——张三5000 借: 应收账款-张三4000 贷: 主营业务收入4000 3、支付工厂货款 借:预付账款——货款4000        贷:银行存款4000 4、商品到库 借:库存商品4000     贷:预付账款——货款4000 5、发出安装后确认收入并结转成本 借:主营业务收入——10000 贷:预收账款—张三6000      应收账款-张三4000 借:主营业务成本7000 贷:库存商品4000     销售费用——工资2000     销售费用——运输费1000
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2020-03-04
T3中的预收账款红字怎么操作? 借 销售费用 贷预收账款
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2018-03-07
为什么报销差旅费是贷其他应收款而不是其他应付款
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2018-11-21
收到银行存款利息。怎么做账!借,银行存款,贷,财务费用吗
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2019-01-07
去年的帐,前会计把办公费、物业费计入应付账款,借:应付账款 贷:银行存款,要怎么调整?
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2019-03-25
请问出口开票应收账款500美元,收到外汇款398美元,另外102美元对方银行手续费,不会再款款给我们,做账时借银行存款398美元,贷应收账款398还是500,102入财务费用对吗,财务费用入借还是贷方
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2020-07-20
物业公司代收代付水费,收款时 借:银行存款 贷:其他应收款-水费 付款时,借:其他应收款-水费 贷:银行存款, 这种情形,部分业主要发票, 开了发票的确认收入要增值税, 这情况怎么做分录结转呢
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2021-05-14
10月份只计提工资 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 11月份发工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 11月份缴纳社保 借:管理费用—医保金 其他应收款----医保金 贷:银行存款 11月份计提工资 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 12月份发工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 其他应收款—医保金 分录对吗
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2018-10-26
黄河公司2019年2月销售产品10000台,公司承诺在产品出售后两年免费保修,根据经验判断,约5%产品需要返修。预计每台产品保修费用100元。 要求:(1)预计的保修费用如何账务处理? (2)形成的负债计税基础是多少? (3)还有哪些项目在预计负债中核算?可举例说明
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2022-12-06
老板直接打款到公司账户借:银行存款贷:其他应付款收到客户欠费货款,直接给老板了借:其他应付款贷:应收账款可以真么做分录吗
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2019-04-04
公司有医务室,关于医务室进药款如何做账,借应付职工薪酬-职工福利费-药费,贷其他应付款-往来单位,然后期末结转借管理费用-职工薪酬-福利费-药费,贷应付职工薪酬-职工福利费-药费?还是直接借管理费用-职工薪酬-福利费-药费,贷其他应付款-往来单位?
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2018-08-11
老师,委托加工物资:发出时,借:委托加工物资 贷:原材料。 收到发票,借:委托加工物资 应交税费-消费税(继续加工) 贷:应付帐款。 支付时,借:应付帐款 贷:银行存款 。 物资入库时,借:原材料 贷:委托加工物资。 这样对吗?
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2024-02-24