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公司的供货商给我们开增值税专用发票,但是卖的时候都是直接现金交易的,没有销项发票,这种情况怎么办啊
2/1088
2017-02-16
老师,请问下对方开具增值税专用发票盖的发票章第一次盖的不清楚,又在旁边加盖,这份发票可以符合要求使用吗,还是退回给对方
1/689
2020-02-28
开具增值税专用发票联系电话可以填写手机号吗?
1/5593
2020-05-25
老师好,我司卖一批货物给客户,但是客户说有质量问题,会涉及退货或者折价销售给客户,但是客户要我司全额开具增值税专用发票,但是退货和折扣的不是不可以开发票的吗?
1/1788
2019-11-18
老师,请教你个问题?我们想从A企业买二手设备,A企业当年购进设备时没有进项发票,那现在有什么办法能能让A企业可以开增值税专用发票给我
1/510
2018-11-13
给超市开增值税专用发票金额9万,实际收到款2万5千元,他们说慢慢补齐款,这样行吗
1/668
2020-07-28
要求开具增值税专用发票,要跟资金流相对应,那么先开发票,后面再划款来呼应资金流 这样操作可以吗?
1/743
2017-12-21
(3)酿制葡萄酒一批,将10%的葡萄酒用于生产酒心巧克力后采用赊销方式销售,不含税总价为20万元,货已经交付,合同约定10月31日付款;将50%的葡萄酒装瓶销售给乙企业,开具的增值税专用发票注明金额18万元、税额2.34万元;将10%的菊萄酒销售给丙企业,开具的增值税专用发票注明金额4万元、税额5.2万元:剩余30%用于换取丁企业的蒸汽酿酒设备,取得丁企业开具的增值税专用发票上注明价款11万元,增值税 1.43万元。 请问这批葡萄酒的平均售价是多少呢
2/504
2023-11-19
从烟农处购进烟叶一批,收购凭证上注明收购价格150万元。并向烟农支付了价外补贴10%。另外还需缴纳烟叶税,税率20%。支付了相关的运费,签订了运输合同,取得增值税专用发票,注明运费10万元,税率9%。烟叶进项税扣除率为10%。求增值税
1/971
2023-06-26
请问老师,我们是一般纳税人,如果取得了增值税专用发票,当月不认证的话,只要取得增值税专用发票,就需要做帐?
2/1085
2020-07-06
已经认证抵扣的增值税专用发票发现抬头多了一个字,已经跨月了,如何处理
1/1482
2019-05-20
前期遗留的应交税金-应交增值税借方余额,如何调平?(是红字发票余额,可以抵扣的,但是考虑到太久问题,不想抵扣,可以调平吗)
3/1083
2016-10-10
公司为购货方,7月份开出了一张红字发票申请单,7月份申报的时候在申报表里做进项税额转出了,但是红字发票9月份才拿到,应该怎样做账务处理
3/768
2018-10-08
季度收入不超过9万免增值税,这个收入不包括开出去的增值税专用发票吗?
1/720
2018-09-26
老师,增值税专用发票密码区文字打印时偏离了一点,会影响正常抵扣吗,文字信息都完整
1/802
2021-11-03
甲股份有限公司(以下简称甲公司)为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,销售单价均为不含增值税价格,存货均未计提存货跌价准备。甲公司2019年10月发生如下业务: (1)10月3日,向乙企业赊销A产品100件,单价为40 000元,单位销售成本为20 000元。 (2)10月15日,向丙企业销售材料一批,价款为700 000元,该材料发出成本为500 000元。上月已经预收账款600 000元。当日丙企业支付剩余货款。 (3)10月18日,丁企业要求退回本年9月25日购买的40件B产品。该产品销售单价为40 000元,单位销售成本为20 000元,其销售收入1 600 000元已确认入账,价款已于销售当日收取。经查明退货原因系发货错误,同意丁企业退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票,并于当日退回了相关货款。 (4)10月20日,收到外单位租用本公司办公用房的下一年度租金300 000元,款项已收存银行。 (5)10月31日,计算本月应交纳的城市维护建设税36 890元,其中销售产品应交纳28 560元,销售材料应交纳8 330元;教育费附加15 810元,其中销售产品应交
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2020-07-05
42.甲股份有限公司(以下简称甲公司)为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,销售单价均为不含增值税价格,存货均未计提存货跌价准备。甲公司2019年10月发生如下业务: (1)10月3日,向乙企业赊销A产品100件,单价为40 000元,单位销售成本为20 000元。 (2)10月15日,向丙企业销售材料一批,价款为700 000元,该材料发出成本为500 000元。上月已经预收账款600 000元。当日丙企业支付剩余货款。 (3)10月18日,丁企业要求退回本年9月25日购买的40件B产品。该产品销售单价为40 000元,单位销售成本为20 000元,其销售收入1 600 000元已确认入账,价款已于销售当日收取。经查明退货原因系发货错误,同意丁企业退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票,并于当日退回了相关货款。 (4)10月20日,收到外单位租用本公司办公用房的下一年度租金300 000元,款项已收存银行。 (5)10月31日,计算本月应交纳的城市维护建设税36 890元,其中销售产品应交纳28 560元,销售材料应交纳8 330元;教育费附加15 810元,其中销售产
1/11668
2020-07-09
本月开了红字发票,纳税申报表怎么填
1/2858
2017-04-12
13%增值税专用发票税点占比为50%,增值税专用发票3%税点占比为50%。是什么意思
2/513
2022-10-31
公司请员工吃饭,开的麦德龙的增值税专用发票内容为红酒,牛排和意面等,是做福利费吗?发票可以抵扣吗?
1/1206
2019-02-25
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