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应交税费_应交增值税(转出未交增值税)在月底是不是会有余额啊
1/888
2017-01-17
请问是应交税金——应交增值税(销项税额) ,还是应交税费-应交增值税
2/1361
2016-03-24
老师增值税月销售额不超过10万,免征增值税,包括一般纳税人吗?
1/860
2019-05-20
开增值税专票最后算多开增值税0.01,有影响吗,这个差额如何做账
1/2965
2020-12-22
老师,应交税费/应交增值税/转出未交增值税,在期末是有余额的吗?
1/5630
2019-04-23
老师您好,物业公司的税率是多少,定额发票的税率是多少,物业公司都可以领取定额发票吗?采用简易征收的一般纳税人可以收取增值税专用发票吗?是全额计入成本,不能进项税额抵扣?
1/1769
2020-06-11
某白酒厂为增值税一般纳税人。2019年8月向小规模纳税人销售 白酒 2000 千克,开具增税普通发票上注明的不含增值税价款为93600 元。(已知比例税率:20%;定额税率:0.5元/500 克) 要求:计算该白酒厂当月消费税应纳税额。
1/383
2023-02-21
转出未交增值税,我是不是可以这么理解,是销项税与进项税的差值。当进项税大于销项税。借应交增值税未交增值税贷应交增值税转出未交增值税。这时应交增值税未交增值税表示呆抵扣的税额
1/1186
2019-01-07
为什么税法要规定鞭炮药引线免征消费税
1/1161
2015-11-03
某生产企业为增值税一般纳税人,其生产的产品适用13%增值税税率。2019年6月发生如下业务: (1)购进生产设备1台,取得增值税专用发票,注明金额100万元、税额13万元;支付运费给某交通运输企业,取得增值税专用发票,列示运费1万元、税额0.09万元。 (2)购进两间写字楼办公室,购进时取得增值税专用发票,注明的额20万元。 (3)向A企业销售甲产品,开具增值税专用发票,注明销售额300万元。向B企业销售甲产品,开具增值税普通发票,取得含税销售收入226万元4)向某幼儿园赠送一批特制的乙产品,无同类货物销售价格,该批乙产品成本10万元,国家税务总局确定的乙产品成本利润率10%。 (5)销售2016年购进的作为固定资产使用过的卡车,开具增值税专用发票,注明销售额6万元。 (6本月购进一批装饰材料,取得增值税专用发票,注明增值税税额30万元,企业资产处领用15%用于装修职工食堂
5/3048
2022-04-13
我公司是茶艺文化咨询公司,是小规模,请问能否用法人的个人账户收款,然后按账户收款合金额报增值税?
1/1070
2020-08-04
我刚好要开一张十万元增值税普票,而且我的最高开票限额是99999.99,前任说可开10万正,但为什么我无法填入?
1/9180
2016-07-18
请问,年底多出的留抵增值税进项,余额在 应交税费-应交增值费-转出未交增值税 借方 还是 在应交税费-未交增值税的借方?
1/691
2022-01-10
预收3年的培训费,增值税怎么报哎 预收3年的培训费应当按照当期发生额报税,增值税应当按照当期发生额报税,按照当期发生额报税,按照当期发生额报税。 意思是说可以分期申报增值税吗? 是的,可以分期申报增值税。 不是发生当期全额报税哈
1/300
2023-10-23
应交税费-应交增值税:2021年初余额: 进项税额130349.9 ,减免税额480,转出未交增值税59232.72(借方),销项税额188789.45。 1月份销售收入129417.68,缴纳的增值税是11231.47,认证的发票金额33228进项税是4319.68 我三月份接手做账,现在做一月份的账,如何做一月份增值税会计分录?拜托
2/629
2021-03-16
车辆报废分录 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产原值 借:库存现金 贷:固定值产清理 应交税费-应交增值税-销项税额老师,车辆报废的分录是这么做的吧,但是我这个月税已经报完了,这个因为没有开票,所以我报税的时候也没有把这个税加进去,现在我要是出报表也没法把这个税加进去,我准备下个月再按这个正确的分录做一遍,再交税,那我这个月的账务要怎么处理呢,因为有500元的现金入账,所以也不能不记这笔账
1/1120
2017-08-15
老师好,税局认定企业属于虚开增值税发票,一般是如何认定呢?
1/114
2024-07-02
1120增值税不要算应纳税额吗
1/328
2019-03-02
增值税应纳税额是怎么算的?
3/540
2017-06-19
为什么增值税也有免税额的
1/323
2021-07-31
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