银行存款比如今天转到个人卡1万,明天又从个人卡转到银行,不做账,有风险吗?
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2017-08-25
金蝶财务软件的资产负债表下面几个科目的函数公式是什么: 应收账款,应付账款,其他应收款,其他应付款
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2021-02-25
确认坏账,可以借 应收账款 (负数) 贷 坏账准备(负数) 贷:应交税费-增值税(负数)吗
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2021-10-28
请问我的年初数要改动,做了三个月的凭证,能导出去,等 我重新建帐后再导入新的帐套中吗
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2019-05-23
应在其借方登记增加数的是哪几类帐户
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2015-12-06
老师应收账款为什么是负数?库存为什么是负数
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2021-07-13
老师请教一下:预付货款时借:预付账款贷:银行存款,等收到材料入库发票未到但付尾款了,还是做借:原材料贷:应付帐款暂估吗?收到票时是借:原材料,贷:银行存款付尾款,剩余是冲减预付账款还是应付帐款?
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2022-06-15
收到货款,对方当时不要发票,做分录 借 银行存款,贷 应收账款 下个月收到发票后,我做分录 借 银行存款(红数) 贷 应收账款(红数) 然后再做 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费_应交增值税_销项税额 这样可以吗
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2018-09-15
公司上年材料票未收到,暂估入帐借记:主营业务成本,贷:应付帐款。今年收到发票,通过“以前年度损益调整”科目调整利润,借:以前年度损益调整,贷:应付帐款。然后材料票仍要做一笔成本入帐的吧。借:主营业务成本,借:应交税金,贷:银行存款。老师这样做对不对?
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2023-04-07
老师,建筑施工企业,我看以前的会计是这样做账的:按施工产值报量时,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-待转销项。等开发票了,就把应收账款转进其他应收款里,分录是,借:其他应收款 贷:应收账款 然后借:应交税费-待转销项 贷:应交税费-应交增值税。问题1:不明白为什么要转进其他应收款里核算,直接在应收账款核算不行吗? 问题2.报量时,不是已经产生纳税义务了吗?不是应该直接计入应交税费-应交增值税吗?她放进待转销项里正确吗?
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2020-12-17
甲企业年初坏账准备科目借方余额20万元,本年将无法收回的应收帐款1万元确认为坏账,年末应收帐款借方余额为100万元,按20%比例计提坏账,年末应计提的坏账准备为多少万元
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2021-01-11
在工作中把应收款作为主营业务收入结转,这样在年终结转利润时也会包括应收货款,因数量比较大,那么在提取了盈余公积后,可分配的利润会比账面实际的银行存款多,这个利润怎么分配呢?
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2017-03-15
老师你好,我想请教你一个问题,是这样的,张三是我们公司老总,张三欠我们公司20W借款,现在他以我们公司名义,通过公司银行转账付了10W往来账给李四,这笔分录,怎么冲掉张三的借款呢?张三的欠款,我挂在其他应收款,我们公司今年9月份才做账,之前欠李四的款也是张三代收的,没挂应付账款或者其他应付款
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2019-11-25
您好,请问1:暂收到个人的资金是计入其他应付款吗:2:公司内部的银行转账,是计入其他应收款吗?
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2019-10-28
老师,到12月份应收账款为负数,需要调整到预收正数吗,老师?
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2022-01-08
普票不够30万元时做科目开票时 贷主营业务收入 应交税费-增值税,回款 借银行存款 贷应收帐款 ,那回款要不要做税费这块?
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2019-03-30
财务软件的期初数据中,应收账款,应付账款,预收账款,预付账款怎么填,根据什么填写?
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2017-05-10
请问资产负债表应付账款和预收账款是负数,代表是预付账款和应收账款的意思吗?
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2020-05-13
您好,其它应付款是负数怎么弄啊,刚接手不知道怎么处理,
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2019-08-28
已确认并转销的款项又收回的,是不是应该借:应收账款 贷:资产减值损失借:银行存款 贷:应收账款
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2018-09-09