老师,社会保险费怎么录分录呢?建筑行业的,我们平时工资发生活费的,不知道怎么做分录
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2020-01-14
购买办公用品和交物业费都是专业发票,没把进项税分出来,能借:管理费用、贷:银行存款吗?
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2017-03-18
老师,没有清单可以进行差旅费报销么?加油发票、餐饮和停车票可以用于差旅费用报销么?
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2020-04-20
以银行存款支付本季度短期借款利息费用9000元 属于权责发生制还是收付实现制的费用
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2022-03-03
老师 水厂未进入正式运行 现在让公司这边发放职工培训费和提前进厂费 该怎么做分录?
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2020-09-03
期间费用明细表职工薪酬这栏是填写计提到管理费用的还是实际用银行存款发放的数
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2018-05-15
公司汽车油费实行预付款,支付预付款时摘要写:预付加油费,那拿到发票入账怎么写摘要?
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2020-02-19
这笔业务是信息技术服务费,彩玲费用。钱已经从银行支付了,但是,发票没有来 怎么做分录
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2019-08-06
这样没错吧?报税系统里面记录的进项和认证抵扣的进项不相符,原因是有89.05的通行费发票,通行费发票之前认证的可以抵扣吗?这样金额不符,报税后不会有什么问题吗?
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2018-07-05
我公司向对方公司提供了完整的业务发票(商混业务),对方需要在进行业务审计后结清尾款,审计费用从尾款中扣除,且审计费用不能提供发票,该如何进行账务处理
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2021-06-29
从2019年4.1日起,客运服务费及航空运输类不是能进行抵扣吗?那么公对公开的旅游服务*代订交通费这种电子普通发票能进行抵扣吗?对方公司开的是差额征税的发票
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2019-04-11
我们是建筑公司,给对方结算劳务费的时候没走银行公户,对方给我公司开了劳务费的发票。只是我公司的银行公户没有转给对方的记录。这张发票我们可以计入成本吗?
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2017-12-19
老师,这个增值税申报主表中第34行本期应补(退)税额是应交税费-未交增值税借方发生额的合计数吗? 32行期末未缴税额是应交税费-未交增值税贷方发生额的合计数吗?
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2019-04-16
23. 股份有限公司发行股票发生的手续费、佣金等交易费用,如果无溢价发行股票或者溢价金额不足以抵扣的,应将不足以抵扣的部分冲减( )。 A.实收资本 B.资本公积 C.盈余公积 D.未分配利润 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:CD 我的答案:BCD 股份有限公司发行股票发生的手续费、佣金等交易费用,如果无溢价发行股票或者溢价金额不足以抵扣的,应将不足以抵扣的部分冲减盈余公积和未分配利润。怎么通俗的理解呀?
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2020-05-07
 公司有 8种情况出现:以下处理是否正确?求正解 1、已发货,已开票,已收款(有发货单、销项发票、银行回单)借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 2、已发货,已开票,未收款(只有发货单、销项发票)  借:应收账款-XX公司  贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 3、已发货,未开票,未收款(只有发货单)    借:应收账款-XX公司  贷:库存商品-发出商品 4、已发货,未开票,已收款(只有发货单、银行回单)   借:银行存款 贷:库存商品-发出商品 5、未发货,已开票,未收款(只有销项发票)   借:应收账款-XX公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 6、未发货,已开票,已收款(只有销项发票、银行回单) 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)  7、未发货,未开票,已收款(只有银行回单) 借:银行存款 贷:应收账款/预收账款-XX公司 8、未发货,未开票,未收款(只有合同) 借:应收账款-XX公司 贷:合同负债
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2019-10-09
老师,缴纳社保 借:其他应收款-社保费,管理费用-社保费贷:银行存款, 计提工资 借:管理费用:工资,贷:应付职工薪酬-工资 发放工资 借:应付职工薪酬-工资,其他应收款-社保费 贷:银行存款 上述分录对吗
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2017-07-31
老师 我公司银行付款110元,对方开了117元的增值税专用发票,实际是110,发票多开了 我该如何做账比较好,是这样:借:原材料93,应交税费17,贷:银行存款110;还是借:原材料100,应交税费17;贷:银行存款110,其他应付款7?
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2015-07-08
对方给的发票开户行写的是广发银行,这边开出的发票写了广东发展银行。需要作废此发票么
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2019-03-18
老师,个体工商户开销售发票,下面的销售方信息开户行及账号写个人的银行卡号行吗
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2018-09-30
发票认证平台发现有许多通行证发票,一定要认证么?不管它行不行?经理说通行证发票抵扣比较麻烦,不用管
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2023-03-13