老师,一般纳税人工业企业在建,还没有生产,收到的专票,我借,在建工程,应交税费_应交增值税_未认证进项税额,贷银行存款,到需要认证时再,借,应交税费_应交增值税_进项税额,贷,应交税费_应交增值税_未认证进项税额,是吗?
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2019-07-30
长江公司2016年至2020年,与固定资产有关的业务资料如下: (1) 2016年12月12日,长江公司购进一台不需要安装的大型生产用设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为I500万元,适用:的增值税税率为13%,款项以银行存款支付,假设没有发生其他相关税费。该设备于当日投入使用,预计使用年限为6年,预计净残值为30万元,采用年限平均法计提折旧: (2) 2020年12月30日,因转产该设备停止使用,长江公司以600万元的价格将该设备出售给甲公司,处置时发生固定资产清理费用10万元,以银行存款支付。 假定不考虑除增值税以外的其他相关税费,要求: (1)编制长江公司购入设备的会计分录。
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2021-10-24
卖自己用过的固定资产增值税税率是多少??
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2015-11-28
1.以银行存款缴纳上月未交的增值税税额4500元。 2.销售应交增值税产品300o00元,按规定收取增值税税额39000元,货款已收到,存入银行。 3.用银行存款支付本月水电费40o00元,增值税专用发票上注明的增值税税额 为5200元。 4.用银行存款购入在建工程材料一批,材料实际成本为500000元。增值税专用 发票上注明增值税进项税额为65000元。 5.以银行存款购入生产设备一台,价款为140000元,增值税税额为18200元, 设备不需要安装,已投入使用。 6.在建厂房工程领用本企业生产的产品,产品实际成本为50000元。 7.以银行存款购入家具一批,列入周转材料。该批家具价款为6000元,增值税税额为780元,家具已交付使用。 8.从农民手中收购免税农产品一批作为原材料,价款为35000元,货款以现金支付,材料已验收入库。 9.因管理不善导致盘亏原材料1000元,应负担的增值税税额为130元。根据上述资料,逐题编制会计分录
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2022-08-10
企业售出商品如果发生销售退回,发出商品时增值税纳税义务如果已经发生,应当确认应交税费一应交增值税(销项税额)。 这里的确认应交税费一应交增值税(销项税额)是说,在销售退回时不借记应交税费一应交增值税(销项税额),不冲回的意思吗?
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2020-04-10
7、甲企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2019年12月,甲企业以其生产的每台成本为150元的电饭煲作为福利发放给职工,每名职工发放1台,该型号的电饭煲每台市场售价为200元(不含税)。该企业共有职工200名,其中生产工人180名,总部管理人员20名,不考虑其他因素,完成甲企业相关的账务处理(1)确认发放电饭煲 (2)实际发放电饭煲 (3)结转发放电饭煲成本
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2020-06-21
甲公司为从事机械设备加工生产与销 售的一般纳税人,适用的增值税税率为17%, 所得税税率为25%。2010年度至2011年度发 生的有关固定资产业务如下:   (1) 2010年12月20日,甲公司向乙公司一次 购进三台不同型号且具有不同生产能力的A设 备、B设备和C设备,共支付价款4000万元, 增值税税额为680万元,包装费及运输费30万 元,另支付A设备的安装费18万元,B、C设 备不需安装,同时,支付购置合同签订、差旅 费等相关费用2万元。全部款项已由银行存款 支付。   (2) 2010年12月
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2017-02-21
2.>甲公司为生产多种产品的制造企业,系增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,原材料采用实际成本核算,材料发出采用月末一次加权平均法计算,2022年12月1日,M材料库存数量为500千克,每千克实际成本为200元,该公司12月份发生有关存货业务如下:(1)2日,以面值250000元的银行汇票存款购买M材料800千克,每千克不含增值税购买价格为250元,价款共计200000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为26000元,由销货方代垫运杂费3000元(不考虑增值税)。材料验收入
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2023-03-21
混凌土与沥青的生产企业税务需要注意什么?
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2017-07-18
 生产企业一般亩产税收指标大概多少
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2018-09-26
你好,材料采购发生的增值税计入原材料吗
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2022-03-25
业务已发生发票还未开具 如何申报增值税
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2021-04-29
增值税缴纳义务发生时是开发票的时候吗?
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2021-12-28
你好,材料采购发生的增值税计入原材料吗
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2023-03-15
增值税申报表可以零申报吗?没有发生业务
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2023-03-13
农业生态园温室大棚需要交增值税发票吗
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2019-01-12
增值税普通发票申报主表自动生成抵扣了
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2016-03-09
企业将再生资源收购后销售免征增值税吗?
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2017-06-04
没发生也许可以先开具增值税专用发票吗
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2015-12-23
给员工提供住宿,产生的费用做福利费,开的专票,那是不是这样做账:借管理费用-福利费,应交税费-增值税-进项税,贷银存;借应交税费-增值税-进项税额转出,贷应交税费-增值税-进项税?还是说入账不入税费,票也不用认证就好了?
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2017-12-25