老师固定资产清理15000元公司以旧置换新车简易计证缴税291.26元,填写申报表怎么填写数据麻烦指点一下谢谢
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2021-12-14
固定资产 折旧完了以后可以直接报废吗 比如说 一辆车买时10万 按5年折旧 残值为零 直接做分录 借 固定资产清理 0 累计折旧10万 贷 固定资产10万元 这样可以吗
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2019-01-23
老师,现在增加了一个固定资产清理后正常出售或者转让产生的损益类科目吗?
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2020-07-10
2022年会计中行政管理部门和生产车间固定资产修理维护计入什么科目?还有管理部门和财务部门固定资产维修维护计入什么科目?恳切期待您的回复!
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2022-08-02
固定资产大修理符合条件进行长期摊销,当月完工什么时候计提呢?
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2019-12-25
固定资产清理需不需要给税务局报备呢?公司出售旧车要不要缴税呢?
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2018-10-19
出售固定资产发生的清理费计什么科目
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2019-03-08
老师固定资产清理缴税申报表怎么填写
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2021-12-14
公司购入一辆车30万,折旧76500元,卖出135800元,增值税4074元,银行收款。这固定资产清理的分录该怎么做?
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2019-07-30
月中损毁一台车床,当时做了固定资产清理分录。请问此车床折旧费是在月中计提出来,还是在月底计提
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2017-11-29
企业购置计算机硬件所附带的未单独计价的软件应该与计算机硬件一并作为固定资产管理 我不太明白,请解析下,谢谢
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2020-04-03
老师,我是驾培行业的,我转让一部车给别人,并要求他帮我培训15个学员(这15名学员学费73000已收到我们帐上,用这73000做等价交换,也就是说我不用付给他培训费,他也不用给我车钱),这个做内帐,帐务处理要怎么做?固定资产清理要怎么做?
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2020-05-08
老师您好,我们主营电脑租赁业务,我们从别的厂家购入电脑入固定资产,然后出租给客户使用一年后客户就可以购买所有权了,您看这样处理行不行,每月取得租赁收入先不开票计入预收,电脑的折旧是每月借劳务成本或者生产成本,贷累计折旧,等到开票的时候确认主营收入,结转成本借主营业务成本,贷劳务成本或者生产成本,这里的劳务成本或者生产成本只是我没有确认收入的时候结转成本用的,也不知道用这个科目合适吗?还有客户租用一年后把固定资产买走了又取得了一笔收入我是按照固定资产清理处置吗?如果按照固定资产处置损益就没法确认业务收入了,成本又该怎么结转呢,很是矛盾,麻烦老师给出相关会计处理分录
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2019-07-28
2020年9月1日,甲公司决定对现有生产线进行改扩建,以提高生产能力,现有生产前的原值为4800万元,以计提折旧800万元,经过三个月的改扩建,甲公司完成了,对这条生产线的改扩建工程,共发生支出2400万元,符合固定资产确认条件,被,更换的部件的原价为400万,折旧为100万元,变价收入200万元尚未收到,对该项生产线进行改扩建,不正确的会计处理是A固定资产的账面价值转入在建工程的金额为4000万元,B改扩建支出了2400万元,C在建工程用被更换部位的部件的账面价值300万元,冲减在建工程成本,D扩建固定资产的原值为6400万的会计分录怎么写
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2022-10-05
2018年12月1日,公司经理参照其他公司年末“会计游戏”做法,要求财务部部长按如下要求会计处理: (1)将固定资产折旧方法从以前的加速折旧法改为平均年限法,折旧费用因此将减少150万元。 (2)将计划在12月进行的、预算为10万元的办公用品采购计划推迟到下年1月份进行。 (3)12月签订了一份100万元的销售合同,合同规定12月预收款60万元,商品拟于明年3月发出。要求在12月收款时开出销售发票并确认收入60万元。 (4)要求在12月10日发出通知,由于要进行年终决算,还没有来报销的差旅费和办公费到明年1月20日再开始报销。没来得及报销的上述费用约为12万元。. (5)对应收账款按1%估计坏账损失,公司近年来实际坏账率为8%。要求: 1.请代财务部部长向公司经理分析上述安排是否可行? 2.是否符合会计基础和会计信息质量要求?
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2022-03-06
老师好!有一笔分录做错了,请教该怎么调整?(四季度财务报表已申报)在处置固定资产清理时,正确分录为:借:银行存款 贷:固定资产清理,销项税额、但是我把分录做成:借:银行存款 贷其他业务收入、销项税额啦
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2022-02-20
#提问#固定资产折旧已经计提完了。没有残值,全部计提完了,现在固定资产和累计折旧余额都是10万,又把固定资产转卖出去,收到了5万。分录要怎么做呢? 借:累计折旧 10万, 贷:固定资产10万? 借:银行存款5万 ,贷:营业外收入 5万? 是这样吗?因为固定资产清理都是0怎么清理呢
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2020-04-09
计提折旧,借管理费用,贷累计折旧,累计折旧登账时,要直接登在固定资产明细账?还是在三栏账设立累计折旧明细账?
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2019-06-03
老师,汇算清缴报资产减值损失那张表,资产计税基础填的是原来固定资产的原值还是固定资产清理那个金额?
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2020-03-30
老师您好,我是公交行业的,有一批公交候车厅部分拆除改建了,拆除部分还收到了一笔钱。我把拆除部分的原值和折旧都另外做账了,借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 收到的钱我做借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费 然后又做了笔借:在建工程 贷:固定资产清理 把固定资产清理的差额做到新的在建工程里,等工程完工再转到固定资产,这样做对吗?
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2019-10-15