应交税费应交增值税减免税款月末怎么处理
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2019-05-28
老师金税盘付费时我做的分录是借:应交税费应交增值税减免税款 贷:库存现金,现在怎样才能把它冲了?
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2022-04-18
口腔诊所现在可以减免税,这个账怎么做?怎么报税?
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2019-03-25
利润表里面的减所得税费用是计提的本月的吗? 企业所得税申报的利润总额是利润表里边的净利润还是利润总额?
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2017-08-30
坏账准备转回再计算应纳税所得额的时候是调减,是不是可以理解计提坏账准备时计算应纳税所得额就需要调增?
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2020-07-16
汇缴时如果把没有拿到发票已入账的费用作了调增,那汇缴结整束合取得发票就只能作以年前度损益调整,这样是不是亏损数能增值,结转以后年度来弥补时减所得税费用
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2017-12-18
老师,我咨询下,企业所得税季度申报已完工结转特定业务计算的应纳税所得额调减,之前减除的附加税和土增税要调增吗?完工确认销项进项已抵减完,不产生税款
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2020-01-15
金税盘的480元除了已经在增值税减免税申报明细表中填列,增值税纳税申报主表中没有自动反馈,在主表中的第23项应纳税额减征额栏填了-480,是这样填吗?
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2019-02-12
饲料添加剂商贸公司免不免企业所得税呀??
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2021-09-07
递延所得税资产和递延所得税负债为何是负债减资产计算递延所得税?
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2021-02-05
答疑老师您好,递延所得税资产发生减值时:借:所得税费用 贷:递延所得税资产减值准备?我的分录做对了吗?核心点是有没有“递延所得税资产减值准备”这个备抵科目?
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2024-06-30
想问下小型微利的小规模纳税人2015年第二季度申报企业所得税的时候,如果利润总额没有超过30万元但是有20多万元,那么申报的时候可以享受什么政策?到底是10%还是20%的企业所得税率来计算企业所得税呢?小型微利企业所得税的优惠减免政策只是针对年应纳税所得额来说的,那季度以多少作为参考呢?
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2015-06-03
提问,请问2019年应纳税所得额是78万,人数5人,资产总额平均305万,属于小微企业吗?可以减按照5%缴纳企业所得税吗?
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2020-03-09
请教,根据最新政策,小型微利企业应纳税所得额不超过100万,减按25%征收税率,按照20%税率征收。减按25%是什么意思?假如这个企业应纳税所得额为100万,应该缴纳多少企业所得税?求解详细过程。公式解答一下。谢谢。
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2019-06-24
企业所得税税负率=应纳所得税额/应纳税所得额 企业所得税税负率= 应纳所得税额/应税收入 这二个那个对呢?
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2020-02-19
小型微利企业:对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税(财政部 税务总局公告2023年第6号) 对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税(财政部 税务总局公告2022年第13号) 这两个是什么意思,到底是300万以下,还是100万以下
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2024-03-30
税控盘以及服务费增值税全额抵减申报,当期进项税额大于销项税额是不是有限抵扣进项税额,再抵减税额?是不是只有当主表第24行应纳税额大于0时才可以进行抵减税款呢? 比如:5月份我公司销项税额1000元,进项税额1500元,增值税申报表一表二填好后,主表18行实际抵扣税额为1000元,20行期末留抵税额500元,本月购买税控设备和服务费480元,可以全额抵减增值税,在表四税额抵减申请表第一行2、3列均填入480元,4列填0,在Z05减税项目增值税减免税申报明细表的2、3列也填入480元,4列填0,确认后跳到主表,主表的23行并没有自动跳出应纳税额减征额,是不是这里要手动填写呢,填写是不是应该填写480元,如果我填了480元,那么24行应纳税额合计就变成-480元,这样填可以吗?
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2019-06-19
影响所得税费用的递延所得税资产增加是要减去?
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2019-02-26
请教一下老师;小规模旅游业增值税缴纳问题,就是计算增值税销售额是不是全额收入减掉所支付的住宿费、餐饮费、交通费、门票费,减掉后的月销售额小于10万免征增值税?还是要按照全额收入确定是否免征呢?
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2019-06-25
小规模企业增值税纳税申报,12月发生了8万多的免税销售额,原税率为3、现变为1,增值税减免税申报明细表如何填写?
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2022-01-10