甲公司系增值税一般纳税人,2015年8月31日以不含增值税的价格100万元售出2009年购入的一台生产用机床,增值税销项税额为17万元,该机床原价为200万元(不含增值税),已计提折旧120万元,已计提减值准备30万元,不考虑其他因素,甲公司处置该机床的利得为(50 )万元。问题 :分录编制不知道对不对 1.先转清理 借 固定资产清理50 累计折旧120 减值准备30 贷 固定资产200 2.借其他应收款 117 贷 固定资产清理50 资产处置损益50 应交税费-应交增值税销项税额17
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2019-07-16
给员工提供住宿,产生的费用做福利费,开的专票,那是不是这样做账:借管理费用-福利费,应交税费-增值税-进项税,贷银存;借应交税费-增值税-进项税额转出,贷应交税费-增值税-进项税?还是说入账不入税费,票也不用认证就好了?
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2017-12-25
有退税权限的贸易型公司,开出的0税率出口发票金额是填在增值税申报表的免抵退栏还是免税栏?
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2019-03-11
甲、乙公司均为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,甲公司接受乙公司投入的原材料一批,账面价值100000元,投资协议约定价值120000元,假定投资协议约定的价值与公允价值相符,该项投资没有产生资本溢价。甲公司实收资本应增加( )元这题怎么做
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2020-11-17
2.甲、乙公司均为增值税一般纳税人,使用的增值税税率为13%,甲公司接受乙公司投资转入的原材料一批,账面价值100000元,投资协议约定价值120000元,假定投资协议约定的价值与公允价值相符,该项投资没有产生资本溢价。甲公司实收资本应增加( )元
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2023-03-27
2.以银行存款上缴企业所得税 15000元。 3.从B公司购入甲材料400 千克,单价100 元,增值税进项税额为6400元,开 出商业汇票一张抵扣货款及增值税。 4.向下列公司购入甲材料,货款及增值税暫欠: A公司:400千克, 单价100元,增值税6400元。 B公司:800千克, 单价 100元, 增值税 12800元 5.以银行存款支付向 A,B,公司购入甲材料的运输费 2500 元 (不考虑增值税> 6.上达甲材料己到达, ,验收入库并按实际成本结转。 7.以银行存款支付乙材料,丙材料共同发生的运输费1800 元〔运输费按两种材 料的重量比例分摊,不考虑增值税) 8.从银行提取现金 16000元,以备零星开支使用。 9.以银行存款支付生产车间水电费 1800元 10.分配结转本月人工费用,其中: 生产甲产品工人工资:50000元• 生产乙产品工人工资:50000元。 车间管理人员工资:6000元 厂部管理部门人员工资:8000元, 合计:96000元
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2022-06-13
【例6-2】新华公司(增值税一般纳税人)千2019年4月1日,一次性从某设备生产厂家购进了三套不同型号的生产设备用、乙、丙,其中甲、乙设备购入后即可投入使用,而丙设备则需要安装后才能投入使用。采购过程中,新华公司以银行存款支付设备价款800 000元、增值税104000元、装卸费用5000元;安装过程中,另支付了丙设备的安装费用10000元。假定甲、乙、丙设备分别满足固定资产确认条件,其公允价值分别为300000元、250000元和250000元。写出会计分录
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2023-10-10
投资转入固定资产,固定资产增值税税率是多少
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2019-06-11
小太阳电器厂为增值税小规模纳税人,主要从事小家电的生产和销售,该公司 2021 年5月发生以下经营业务: (1)从一般纳税人处购入一批材料用于生产,取得增值税专用发票,注明价款 5000元, 增值税款 650 元,另支付运费,取得增值税专用发票,注明运费 300元,税款27元。 (2)委托外贸企业进口一批材料,关税完税价格 20000元,关税税率 6%,材料己验收 入库。 (3)销售自产产品 100 件,开具普通发票,含税售价为 20600 元。 5、销售自产产品300件给某一 般纳税人,应对方要求,开具增值税专用发票,标明价款160000元,增值税税款1800元。 6,将使用过的批包装物出售,取得含税收入2472元,开具普通发票。 7、将使用过的一台设备出售, 原价4000元,含税售价1545元,开具普通发票。 要求: ((计算当月小大阳电器厂应纳的进口增值税额; (2)计算当月小大阳电器厂应纳增值税稅额; (3)为小大阳电器厂填写纳税申报表,进行申报纳税。
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2022-10-12
老师您好,我想问土地增值税尾盘申报时,那个所属期是2019.7.1-2019.12.31会不会有滞纳金产生呢?之前已经清算过了,剩些尾盘,对清算后尾盘土地增值税申报
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2019-12-27
18年有一笔进项已认证,19年开票抵扣了部分进项,19年就进项大于销项,未产生增值税,现在这笔进项要做转出、我要补交19年的增值税,怎么做分录?
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2020-07-29
老师,您好,房地产公司预收房款发生已预缴3%增值税,后期退房直接冲减预收帐款,对预缴增值税3%,当月是直接冲减本月预收房款,这样有风险吗?
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2020-07-13
个人的车办了ETC,绑定公司的开票信息产生的过路费发票已经在增值税发票勾选平台认证,报增值税的时候为什么不能导入报表,其他发票都可以?
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2019-04-03
我是房地产的,预缴增值税是不是借应交税费预缴增值税,贷银行存款,月末需要结转到未交增值税吗
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2020-02-15
老师你好,我们是一家一般纳税人建筑装饰企业,小型微利,我们增值税税负应该按什么税负交比较好啊?
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2019-07-29
2.甲、乙公司均为增值税一般纳税人,使用的增值税税率为13%,甲公司接受乙公司投资转入的原材料一批,账面价值100000元,投资协议约定价值120000元,假定投资协议约定的价值与公允价值相符,该项投资没有产生资本溢价。甲公司实收资本应增加( )元
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2022-01-03
卖自己用过的固定资产增值税税率是多少??
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2015-11-28
甲卷烟厂为增值税一般纳税人,主要生产S牌卷烟 (不含税价为100元/标准条)及雪茄烟。本年5月甲卷烟厂发生如下业务: (1)从烟农手中购进烟叶,支付烟叶收购价款110万元并按规定支付了10%的价外补贴,烟叶消费税率为20%,将其运往A企业委托加工烟丝(自2019年4月1日起,纳税人购进用于生产销售或委托加工13%税率货物党农产品,按照10%的扣除率计算进项税额);向A企业支付加工费,取得增值税专用发票,注明加工费10万元、增值税1.3万元,该批烟丝已收回入库,但本月未领用。A企业无同类烟丝销售价格。 (2)从乙企业 (主营业务为生产烟丝)购进烟丝,取得增值税专用发票,注明价款300万元、增值税 土
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2022-04-27
建筑公司当月没有项目发生要交增值税吗?
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2018-12-04
您好,老师我想问下,销售货物所发生推广服务费对方给我们开的增值税专用发票,可以用来抵扣销售货物所产生的销项税额吗
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2020-06-19