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老师用友t3期初余额录入了然后银行存款又汇入款项应该怎么做
1/89
2021-11-11
15年支付的款项挂了“其他应收款”,现17年又找回15年开的发票,怎办?
1/393
2017-06-24
请问政府给我们公司拨入扶贫贷款担保基金款项应计入那个科目
1/1750
2018-03-22
1、税控盘服务费 2019年做了付款,发票未到 :借:其他应收款-航天 贷:银行存款 2、2020年1月发票来了,做了:借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:其他应收款 -航天 以上是我入职后发现之前的会计的做法,这个税也是一直没有进行抵扣的 。10月份的时候我进行了抵扣 。请问我以下的做账方式是否正确 借:应交税费-待抵扣进项税额 -280 贷:其他应收款 -航天 -280 (冲销) 重做:借:应交税费-应交增值税(减免税额) 280 贷:其他应收款 -航天 280 交税:借:应交税费- 销项税额 400 贷:进项税额 100 减免280 未交20
1/549
2020-11-03
老师们,你们好,如果前任会计在录入以前上一年度初始数据时应收应付账款金额漏录入了,导致后期收到该款项过付出款项时又挂账,该怎么处理啊?谢谢。
1/948
2020-06-05
汇算清缴中,A10400期间费用明细表中,会计科目财务费用-利息收入应计入到哪一项?会计科目财务费用-手续费应计入到哪一项?
3/1362
2020-05-12
这个月进项2000多,销项900多,本月还需缴纳增值税吗?还需要结转分录:借,应交税费-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
1/560
2019-11-04
3.某企业为增值税一般纳税人蒹营增值税应税 项目和免税项目。2020年12月应稅项目取 得不含税销售额1200万元免税项目取得销售 额1000万元当月购进用于应税项目的材料支 付价款700万元购进用于免税项目的材料支付 价款400万元当月购进应税项目和免税项目共 用的自来水支付进项税额0.6万元、购进共用 的电力支付价款8万元上述进项税额无法在应 稅项目和免税项目之间准确划分当月购进项目 均取得增值税专用发票井在当月申报抵扣。当 月该企业应纳增值税(万元。 78.12 78.97 D)8367
1/903
2021-10-30
单位购进库存商品时做借:库存商品,借:应交税费-进项,贷,应付账款,发票已经认证了,现在要做进项转出,应该怎么做分录?
1/704
2017-09-12
老师,销售产品开出去的发票,是借应收账款,贷产品销售收入,应交销项税啊
3/560
2015-11-02
支付活动舞台的定金20%,是不是应该做 借 预付账款 应交税费-进项 贷 银行存款 等到全部支付的时候再确认费用?
1/431
2020-05-25
老师,我想咨询一下。我的这种情况是不是差一步 1、进成本发票时: 借:工程施工 9000 应交税费—待抵扣进项税 1000 贷:应付账款 10000 2、进项税转出时: 借:工程施工—合同成本 —9000 贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) 1000 借:应交税费—应交增值税(进项税转出) 1000 贷:应交税费—未交增值税(一般计费) 1000 贷:应付账款 —10000
4/1034
2022-03-25
老师,请问是不是收到销项发票的时候确认收入和应收账款,既有销项发票又有银行回单的时候确认收入和银行存款呢?先收到发票时,确认收入和应收账款,再收到银行回单的时候确认银行存款并冲减应收账款呢?
1/2241
2019-06-11
项目部独立核算,建筑公司代项目部付供应商材料款时怎么做会计分录
1/1318
2019-03-28
单位16年被稽查查出需要补缴60万增值税,单位挂账其他应付款60万,也同时于16年补缴了40万的税款,后稽查更改报告数字为40万,单位挂账的其他应付款20万怎么处理?
1/789
2018-10-01
汇算清缴,一家公司去年第四季度资产负债表与我现在汇算清缴的报表不一致,第四季度的报表调表了,把其他应付款一3685052.5元,调到其他应收款里了,所以其他应付款减少,其他应收款增加。我现在填报的是金蝶软件上的报表,其他应付款依然是之前的负数,我该按照哪个填报
1/1193
2018-04-29
办理留抵退税的时候需要计算的进项构成比例。“税款所属期已抵扣的解缴税款完税凭证注明的增值税额”除了包含国内专票(包括机动车销售)以及海关进口增值税专用缴款书(也就是公式前两项)以外,还包含哪些项目?我是房地产公司,土地税款的完税凭证是不包含在前两项之中吗?
1/1688
2020-11-24
我的项目是简易计税,我预交税款时做的借:应交税费-应交增值税-已交税金贷:银行存款,发票开好后借:应收账款贷:工程结算收入贷:销项税,请问最后销项税和已交税金科目都有余额,在做一个什么凭证把这两个科目结平啊?
1/743
2017-11-09
老师,我买东西的时候是 借:原材料 借:应交税费---应交增值税---进项税额 贷:应付账款 为什么我红字冲回的时候会是又借进项呢
2/717
2016-08-22
购入材料的时候 做的借:原材料 60865.2 应交税费-应交增值税-进项税额9094.8 贷:应付账款-李生 69960 退回的时候分录怎么做?
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2017-06-10
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